Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2

    Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    minh có một vấn đề muốn hỏi cả nhà. mong mọi người giúp đỡ nhé!
    - 10/02/08: mua 50c kính gọng nhựa hoá đơn chưa về
    giá tạm tính 50c x 3.000đ = 150.000đ
    + nợ tk 156: 150.000đ
    có tk 331: 150.000đ
    - 12/2/08: xuất bán 50c kính gọng nhựa x 4.500đ = 225.000đ
    + nợ tk 632: 150.000đ
    có tk 156: 150.000đ
    + nợ tk 111:
    có tk 5113: 225.000đ
    có tk 33311:
    - 15/05/08: hoá đơn về 50c x 5.000 = 250.000đ
    + nợ tk 156: 100.000
    nợ tk 331: 150.000
    nợ tk 133:
    có tk 111:
    mình hạch toán như trên liệu có đúng ko?
    và tk 156 lúc này còn dư lại 100.000đ, còn số lượng thì đã hết.
    vậy mình phải xử lý như thế nảo?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    34
    ðề: hang ve truoc, hoa don ve sau




    Trích dẫn Gửi bởi ngaduong1012
    minh có một vấn đề muốn hỏi cả nhà. mong mọi người giúp đỡ nhé!
    - 10/02/08: mua 50c kính gọng nhựa hoá đơn chưa về
    giá tạm tính 50c x 3.000đ = 150.000đ
    + nợ tk 156: 150.000đ
    có tk 331: 150.000đ
    - 12/2/08: xuất bán 50c kính gọng nhựa x 4.500đ = 225.000đ
    + nợ tk 632: 150.000đ
    có tk 156: 150.000đ
    + nợ tk 111:
    có tk 5113: 225.000đ
    có tk 33311:
    - 15/05/08: hoá đơn về 50c x 5.000 = 250.000đ
    + nợ tk 156: 100.000
    nợ tk 331: 150.000
    nợ tk 133:
    có tk 111:
    mình hạch toán như trên liệu có đúng ko?
    và tk 156 lúc này còn dư lại 100.000đ, còn số lượng thì đã hết.
    vậy mình phải xử lý như thế nảo?
    không hỉu cái rì hết!
    sao lại đầu vào là 5000/chiếc
    bán ra có 4500/chiếc?
    là sao vậy?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hang ve truoc, hoa don ve sau




    Trích dẫn Gửi bởi ngaduong1012
    minh có một vấn đề muốn hỏi cả nhà. mong mọi người giúp đỡ nhé!
    - 10/02/08: mua 50c kính gọng nhựa hoá đơn chưa về
    giá tạm tính 50c x 3.000đ = 150.000đ
    + nợ tk 156: 150.000đ
    có tk 331: 150.000đ
    - 12/2/08: xuất bán 50c kính gọng nhựa x 4.500đ = 225.000đ
    + nợ tk 632: 150.000đ
    có tk 156: 150.000đ
    + nợ tk 111:
    có tk 5113: 225.000đ
    có tk 33311:
    - 15/05/08: hoá đơn về 50c x 5.000 = 250.000đ
    + nợ tk 156: 100.000
    nợ tk 331: 150.000
    nợ tk 133:
    có tk 111:
    mình hạch toán như trên liệu có đúng ko?
    và tk 156 lúc này còn dư lại 100.000đ, còn số lượng thì đã hết.
    vậy mình phải xử lý như thế nảo?
    định khoản đúng rồi đó
    tk 156 cho vào giá vốn luôn nhé
    thân chào


    * các pác lưu ý giúp là các bài viết sai chính tả quá nhiều bị coi là spam và sẽ bị xóa mà ko cần báo trước - kidmandang :cheers1:

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hang ve truoc, hoa don ve sau

    làm sao lúc đầu bạn biết giá mua là 3k mà hạch toán? rồi khi hóa đơn về giá 5k cao hơn giá bạn biết gần gấp đôi, vô lý nhỉ??? thực tế chắc không có đâu
    nhưng nếu xảy ra thì thấy bạn đã lỗ lô hàng này, chấp nhận lỗ nhé, theo mình hạch toán 100k đó vào giá vốn lô hàng đó luôn chứ sao.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    ðề: định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!




    Trích dẫn Gửi bởi ngaduong1012
    minh có một vấn đề muốn hỏi cả nhà. mong mọi người giúp đỡ nhé!
    - 10/02/08: mua 50c kính gọng nhựa hoá đơn chưa về
    giá tạm tính 50c x 3.000đ = 150.000đ
    + nợ tk 156: 150.000đ
    có tk 331: 150.000đ
    - 12/2/08: xuất bán 50c kính gọng nhựa x 4.500đ = 225.000đ
    + nợ tk 632: 150.000đ
    có tk 156: 150.000đ
    + nợ tk 111:
    có tk 5113: 225.000đ
    có tk 33311:
    - 15/05/08: hoá đơn về 50c x 5.000 = 250.000đ
    + nợ tk 156: 100.000
    nợ tk 331: 150.000
    nợ tk 133:
    có tk 111:
    mình hạch toán như trên liệu có đúng ko?
    và tk 156 lúc này còn dư lại 100.000đ, còn số lượng thì đã hết.
    vậy mình phải xử lý như thế nảo?
    theo lamdieuque, bạn phải thêm bút toán nữa :
    - ngày 15/05/08 hđ về thì hạch toán thêm giá trị hàng hóa :
    nợ tk 1561 : 100.000
    nợ tk 1331 :
    có tk 111, 112, 331 :
    - và điều chỉnh giá vốn hàng xuất bán :
    nợ tk 632 : 100.000
    có tk 1561 : 100.000
    thì tk 1561 của bạn sẽ không còn dư lại 100.000đ nữa. nhưng nếu như thế thì bạn sẽ bị lỗ , bởi vì giá bán của bạn chỉ có 4.500đ, trong khi bạn mua hàng là 5.000 đ, như vậy có hợp lý không ???

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!




    Trích dẫn Gửi bởi ngaduong1012
    mình hạch toán như trên liệu có đúng ko?
    và tk 156 lúc này còn dư lại 100.000đ, còn số lượng thì đã hết.
    vậy mình phải xử lý như thế nảo?
    hạch toán như vậy là ok!!
    bạn ghi nhận thêm n632/c156: 100đ chênh lệch




    không hỉu cái rì hết!
    sao lại đầu vào là 5000/chiếc
    bán ra có 4500/chiếc?
    là sao vậy?
    là bán lỗ vì theo giá tạm tính vẫn lời nên cty bán như vậy .... :cheers1:

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    chào bạn quynhduan
    thực ra khi tháng 2 cty mình mua hàng thì giá 2 bên thoả thuận là 3.000đ nhưng họ quên ko xuất hoá đơn 1 mặt hàng này.
    và đến tháng 5 công ty mình mua thêm hàng thì họ lại xuất với giá 5.000đ.
    thực tế thì ko lỗ nhưng trên hoá đơn thì lỗ.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    cám ơn các bạn quynhduan, kidmandang, vansi200780, fatdog, lamdieuque vì đã giúp mình!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    75
    ðề: định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    he`he`....ngaduong1012 cứ gọi tên lamdieuque hoài ngại qua' , hok có gì đấu mà, khi nào rảnh thì đi :cheers1: nhe'

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    đợi hóa đơn về thì ghi theo hóa đơn là chuẩn nhất

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    theo mình nghĩ thì cty bạn thực tế là có hàng để bán nhưng lại không có hóa đơn xuất cho khách hàng (có thể bạn bạn cân đối thế nào lại xuất hóa đơn cho khách lẻ bây giờ thì hết hóa đơn) tuy vậy bạn vẫn xuất hóa đơn cho khách (vì có thể tại thời điểm đó khách mua nhiều). khi kiểm tra lại thì bạn thấy số lượng trên bảng nxt không đủ. bây giờ mua hàng tiếp bạn mới nhờ nhà cung cấp xuất thêm cho số lượng đã thiếu (giá cả chênh lệch thì không phải bàn). mình nói thế có đúng với trường hợp của bạn không? chứ mình đã tư vấn cho 1 người tình huống tương tự như vậy.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •