Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 49
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    hỏi về chứng từ ghi sổ !

    bạn nào cho mình hỏi chút
    mình xem trong file chứng từ ghi sổ của ng chuyển cho mình có những mục sau mình hiểu mong các bạn trợ giúp
    - kết chuyển chi phí khấu hao tscđ trong tháng ( cái này mình hiểu là tổng số khấu hao của tất cả các tài sản trong cty trong tháng )
    -ghi tăng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định trong quý
    -kết chuyển nguồn mua tscđ 6 tháng đầu năm

    2 mục dưới mình k hiểu xin các bạn trợ giúp cho mình nhé !

  2. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    0
    bạn viết như vậy chẳn ai hiểu đâu , tốt nhất bạn cho thêm thông tin
    - hình thức bạn kết sổ là tháng , quí ,năm
    - định khoản 2 mục cuối như thế nào (tài khoản nợ có) mới có thể tham khảo

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi xuân trường võ
    bạn viết như vậy chẳn ai hiểu đâu , tốt nhất bạn cho thêm thông tin
    - hình thức bạn kết sổ là tháng , quí ,năm
    - định khoản 2 mục cuối như thế nào (tài khoản nợ có) mới có thể tham khảo
    xin lỗi bạn mình bổ sung đây
    -kết chuyển chi phí khấu hao tscd có nợ 6424 nợ 6274 có tài khoản 21411
    - ghi tăng nguồn vốn khấu hao tscđ theo quý có nợ 009 , phần có không có j
    - kết chuyển nguồn mua tscđ 6 tháng đầu năm có nợ 414 có 4111

    mình tính khấu hao thì làm khấu hao hàng tháng , tài sản cũng không nhiều chỉ có ô tô , nhà , một số thiết bị khác thôi. mong bạn giúp !

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    - kế toán củ của ghi tăng nguồn vốn kh nhưng nó là tk ngoài bảng , theo dỏi ngoài .
    -nguồn vốn hình thành tài sản lấy từ tk 414 để mua sắm , giãm nguồn vốn 414 trở lại tham gia vào vốn của dn 411
    nhưng bạn xem lại dn bạn có trích quỷ đầu tư phát triển không , nếu không có thì bạn xem lại ts này hình thành từ nguồn nào :
    1- hình thành từ vốn lưu động 111,112,311,341,331.....(bạn xóa bỏ mục kc 414 và 411)
    2- hình thành từ vốn dn đầu tư thêm tăng tk411(bổ sung nguồn vốn)-(bạn xóa bỏ mục kc 414 và 411)

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi xuân trường võ
    - kế toán củ của ghi tăng nguồn vốn kh nhưng nó là tk ngoài bảng , theo dỏi ngoài .
    -nguồn vốn hình thành tài sản lấy từ tk 414 để mua sắm , giãm nguồn vốn 414 trở lại tham gia vào vốn của dn 411
    nhưng bạn xem lại dn bạn có trích quỷ đầu tư phát triển không , nếu không có thì bạn xem lại ts này hình thành từ nguồn nào :
    1- hình thành từ vốn lưu động 111,112,311,341,331.....(bạn xóa bỏ mục kc 414 và 411)
    2- hình thành từ vốn dn đầu tư thêm tăng tk411(bổ sung nguồn vốn)-(bạn xóa bỏ mục kc 414 và 411)
    mình để ý thấy các tháng trước file excel tính khấu hao tài sản cố định trong tháng ví dụ ở công ty mình là 5.000.000 là số tiền đã khấu hao của các tài sản cố định ( mình lại hiểu là tổng số tiền còn lại của tài sản ) thì trong file chứng từ ghi sổ cũng chỉ là nợ 6424 và 6274 , có 2141 ,,, tổng cũng là 5.000.000 , nợ 6424 là 34% còn 6274 là 66% . người ta lấy tổng 5.000.000 chia phần trăm ra để tính 6274 và 6424.
    như vậy là mình chỉ cần chú ý đến mục này thôi còn 414 411 mình không cần chú ý phải không bạn ? mình xem trong quyển sổ tài sản cố định chỉ thấy ghi các tài sản , giá tiền thôi
    file excel mình được chuyển cho thì là ở tận năm 2009 2010

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    24
    bạn nên xác dịnh lại chi tiết cho từng tài sản :
    1- ts nào hạch toán 642
    2-ts nào hạch toán 627
    không thể phân bổ khấu hao chung chung được , vì nếu thanh tra thuế hỏi biết đường đâu trả lời
    mục 414 và 411 bạn xóa bỏ đi
    chú ý bạn cần xem lại thời điễm vào sổ tài sản và số năm phân bổ , giá trị tài sản tính đúng không(xem qui định thời gian kh cho tài sản)
    giá gốc : tổng số tháng = kh 1 tháng(vì nếu sai sẻ bị truy thu đó)

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi xuân trường võ
    bạn nên xác dịnh lại chi tiết cho từng tài sản :
    1- ts nào hạch toán 642
    2-ts nào hạch toán 627
    không thể phân bổ khấu hao chung chung được , vì nếu thanh tra thuế hỏi biết đường đâu trả lời
    mục 414 và 411 bạn xóa bỏ đi
    chú ý bạn cần xem lại thời điễm vào sổ tài sản và số năm phân bổ , giá trị tài sản tính đúng không(xem qui định thời gian kh cho tài sản)
    giá gốc : tổng số tháng = kh 1 tháng(vì nếu sai sẻ bị truy thu đó)
    mình thấy người ta làm thế . tài sản cty mình cũng k nhiều chỉ có mấy thứ thôi . nhưng người ta đều chia phần trăm hết . phân bổ ccdc cũng làm như vậy .
    ô tô ở công ty mình thuộc phòng tổ chức mình đoán là 627
    một máy chiếu đã hết khấu hao và đang chờ thanh lý , đang để trong kho
    nhà cửa tường rào thuộc công ty mình không biết thuộc tk nào
    một số thiết bị thuộc các phòng chuyên môn như mỏ , tổ cân bằng nhiệt thì là 642

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    -bạn có sx không mà sử dụng tk 627 , nếu không hạch toán tk 642 mở riêng cho từng tiểu khoản
    -khi một tài sản vừa sử dụng vp vừa sử dụng cho sx thì bạn ước lượng mà pb (chỉ tổ nhức đầu)
    ở đây thì có hơi sai lầm
    1- xe dùng cho tổ chức tk 642
    2-máy chiếu tk 62
    3- tường tk 642
    4- thiết bị (xem lại đủ tiêu chuẩn nhìn nhận là tscđ không) tk 627 ( chỉ tham khảo thôi chớ không biết bạn xử dụng vào mục đích gì?)

  9. #9
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    15
    nếu bạn cho biết cty bạn đang kinh doanh nghành nghề gì thì có thể tham khảo chính xác hơn

  10. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    52
    -nếu bạn kd lỉnh vực này thì kh hạch toán vào 627 đúng rồi
    -vân đề pb % theo lỉnh vực hoạt động không sai (chỉ hơi mệt thôi)
    chúc bạn thành công trên lỉnh vực nghề nghiệp

 

 
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •