công ty bên mình hiện trước lúc được cấp giấy phép thành lập thì đã có chi phí tiến hành đầu tư về mua máy móc, khảo sát, thủ tục,... các chi phí này do công ty mẹ bên nước ngoài thanh toán bằng tiền mặt, tgnh của họ. một số chi phí thì chỉ mới thanh toán 1 nửa và phần còn lại do công ty mình nhận tiền đầu tư sẽ thanh toán. các chi phí này phát sinh tại việt nam với các đối tác tại việt nam nên họ sẽ xuất hoá đơn gtgt cho công ty mẹ. như vậy trong trường hợp này mình xử lý làm sao :
- về phần kê khai gtgt đầu vào khi hoá đơn xuất cho cty mẹ
- tscđ ghi nhận như thế nào nếu hoá đơn toàn xuất cho cty mẹ và chỉ có 1 phần của mình. có phải nợ 211, có 411 không ?
mong mọi người giải đáp giúp mình. cám ơn nhiều !!!