Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Topic về theo kế toán công nợ

    mình có một hợp đồng trị giá 99.000.000.(cái ni là tscđ)(có vat 10%)
    theo hđ thì thanh toán được chia làm 2 đợt
    đợt 1 thanh toán 10% giá trị hợp đồng
    đợt 2 thanh toán 85% giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu công trình hoàn thành.bên mình tiến hành giữ lại 5 % giá trị hợp đồng để làm bảo hành trong thời gian 24 tháng.
    khi minh hạch toán vào 331 thì n331 và c112
    nên cuối tháng khi kiểm tra công nợ 331 mình thấy theo cách hiểu như bây giờ thì khách hàng đang nợ mình số tiền là 94.500.000.
    bởi vì họ chưa xuất hóa đơn nên mình cứ phải treo công nợ 331
    vậy hiện tại bút toán này có đúng không nhỉ.
    cách mình ht như sau:
    khi chuyển tiền cho khách hàng:
    n 331 94.500.000
    c 112 94.500.000
    khi hóa đơn về: hđ 99.000.000 đã bao gồm vat
    n 241 90.000.000
    n 133 9.000.000
    c 331 99.000.000
    khi đưa vào sử dụng tài sản này
    n 211 90.000.000
    c 241 90.000.000
    sau đó tiến hành khấu hao tscđ.
    các pác cho em ý kiến về hạch toán này nhé.không đúng với cách hồi xưa em học nên hơi nghi ngờ.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: topic về theo kế toán công nợ




    Trích dẫn Gửi bởi letung24
    mình có một hợp đồng trị giá 99.000.000.(cái ni là tscđ)(có vat 10%)
    theo hđ thì thanh toán được chia làm 2 đợt
    đợt 1 thanh toán 10% giá trị hợp đồng
    đợt 2 thanh toán 85% giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu công trình hoàn thành.bên mình tiến hành giữ lại 5 % giá trị hợp đồng để làm bảo hành trong thời gian 24 tháng.
    khi minh hạch toán vào 331 thì n331 và c112
    nên cuối tháng khi kiểm tra công nợ 331 mình thấy theo cách hiểu như bây giờ thì khách hàng đang nợ mình số tiền là 94.500.000.
    bởi vì họ chưa xuất hóa đơn nên mình cứ phải treo công nợ 331
    vậy hiện tại bút toán này có đúng không nhỉ.
    cách mình ht như sau:
    khi chuyển tiền cho khách hàng:
    n 331 94.500.000
    c 112 94.500.000
    khi hóa đơn về: hđ 99.000.000 đã bao gồm vat
    n 241 90.000.000
    n 133 9.000.000
    c 331 99.000.000
    khi đưa vào sử dụng tài sản này
    n 211 90.000.000
    c 241 90.000.000
    sau đó tiến hành khấu hao tscđ.
    các pác cho em ý kiến về hạch toán này nhé.không đúng với cách hồi xưa em học nên hơi nghi ngờ.
    khi chuyển tiền cho khách hàng:
    - đợt 1: n 331/c112:99.000.000 * 10% = 9.900.000
    - đợt 2: n 331/c112:99.000.000 * 85% =84.150.000
    khi hóa đơn về: hđ 99.000.000 đã bao gồm vat
    n 241 90.000.000
    n 133 9.000.000
    c 331 94.050.000
    c 335: 99.000.000 * 5% = 4.950.000
    khi đưa vào sử dụng tài sản này
    n 211 90.000.000
    c 241 90.000.000
    k/c nguồn vốn (nếu nguồn đt cho ts # 411)
    sau đó tiến hành khấu hao tscđ.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •