Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Kế toán phải thu

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Kế toán phải thu

    xin chào anh/chị!
    mình có thắc mắc này anh/chị nào có kinh nghiệm mong chỉ bảo cho mình với ạ! trong tháng có phát sinh 1 khoản doanh thu, cty mình đã xuất hóa đơn vat và mình đã định khoản ghi nhận khoản doanh thu đó như sau.
    nợ tk131: 33 000 000
    có tk511: 30 000 000
    có tk333: 3 000 000
    vấn đề là ở chỗ cty mình bây giờ tách ra pháp nhân mới từ 1 cty của tập đoàn bắt đầu từ 01/01/2011, hạch toán độc lập, tự kê khai nộp thuế. cty mình có mở thêm 01 tài khoản vnđ, trước đây có 01 tài khoản vnđ cũ chưa tất toán nó, lý do là còn một số công nợ khách hàng chưa thanh toán hết. số công nợ mới là 33 000 000 khách hàng chuyển vào tk cũ (tk này hiện nay vẫn đứng tên cty cũ) thì số công nợ này mình xử lý ra sao ạ? ko thể để treo mãi ở tk131 đúng ko ạ? nhưng sổ phụ và báo có ở ngân hàng thì nó lại ko phải tên của cty mình cả nhà ạ.
    thân cả nhà!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    197
    ðề: kế toán phải thu

    bạn liên hệ với bên nh làm thủ tục chuyển từ tk cũ sang tk mới

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    ðề: kế toán phải thu




    Trích dẫn Gửi bởi do thai minh
    xin chào anh/chị!
    mình có thắc mắc này anh/chị nào có kinh nghiệm mong chỉ bảo cho mình với ạ! trong tháng có phát sinh 1 khoản doanh thu, cty mình đã xuất hóa đơn vat và mình đã định khoản ghi nhận khoản doanh thu đó như sau.
    nợ tk131: 33 000 000
    có tk511: 30 000 000
    có tk333: 3 000 000
    vấn đề là ở chỗ cty mình bây giờ tách ra pháp nhân mới từ 1 cty của tập đoàn bắt đầu từ 01/01/2011, hạch toán độc lập, tự kê khai nộp thuế. cty mình có mở thêm 01 tài khoản vnđ, trước đây có 01 tài khoản vnđ cũ chưa tất toán nó, lý do là còn một số công nợ khách hàng chưa thanh toán hết. số công nợ mới là 33 000 000 khách hàng chuyển vào tk cũ (tk này hiện nay vẫn đứng tên cty cũ) thì số công nợ này mình xử lý ra sao ạ? ko thể để treo mãi ở tk131 đúng ko ạ? nhưng sổ phụ và báo có ở ngân hàng thì nó lại ko phải tên của cty mình cả nhà ạ.
    thân cả nhà!
    cái quan trọng là lúc tách ra, cái công nợ này phân chia thế nào, nếu nó thuộc đơn vị bạn thì liên hệ đơn vị đã tách cùng đơn vị bạn để họ trả lại. còn nếu công nợ này ko thuộc đơn vị bạn thì bạn không quan tâm.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •