Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

    chào các đồng nghiệp!
    mình có vấn đề này mong các bạn chỉ giúp:
    tháng 09 năm 2010 kh ứng cho mình khaỏn tiền là 125.000.000, nhưng khi xuất hóa đơn cho lô hàng đó chỉ có 82.000.000, vậy số tiền dư mình hạch toán sao.có phải mình làm thêm bút toán trả tiền mặt lại cho người ta ko.
    n131/c111
    kế toán mình làm vậy có đúng ko?
    mong các bạn cho mình ý kiến

    :tapta:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    24
    Trích dẫn Gửi bởi dinhmenh263
    chào các đồng nghiệp!
    mình có vấn đề này mong các bạn chỉ giúp:
    tháng 09 năm 2010 kh ứng cho mình khaỏn tiền là 125.000.000, nhưng khi xuất hóa đơn cho lô hàng đó chỉ có 82.000.000, vậy số tiền dư mình hạch toán sao.có phải mình làm thêm bút toán trả tiền mặt lại cho người ta ko.
    n131/c111
    kế toán mình làm vậy có đúng ko?
    mong các bạn cho mình ý kiến

    :tapta:
    theo mình bạn làm như vậy là chuẩn rồi.
    nếu ko bạn có thể cho vào tk 3388 cũng được nhưng phải hạch toán 2 bút toán
    n131
    c3388
    sau khi trả tiền thừa thì
    n3388
    c111,112
    nói chung làm theo cách của bạn thì hay hơn, cách này chỉ là để theo dõi phục vụ quản lý thôi.

    :xinloinhe: em nói thế có đúng ko các bác nhỉ??? em còn non trẻ!!!! :roile:

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    nếu trả lại tiền thừa luôn thì định khoản như bạn "định mệnh 263" con chưa trả ngay thì định khoản như bạn "đình phán" tại vì có khi tiền thừa đó sang tháng sau mới trả hoặc quý sau mới trả thì sao

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    mình cũng đồng ý với đk của bạn

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

    theo mình thì nếu kh ứng trước tiền hàng cho cty nhưng cuối tháng mình xuất hóa đơn kg hết thì bạn cứ treo tài khoản kh ứng trước tiền hàng phần tiền còn lại kg cần thêm bút toán nào hết. khi nào kh kg lấy hàng hóa nữa, cty trả lại tiền cho kh thì ht n131/c111.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

    theo minh nghĩ thế là đủng rồi,nếu bạn trả lại cho kh còn nếu khong trả lại để lại kỳ sau thi khong thục hiên bút toán nào cả

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    ðề: khách hàng tạm ứng trước tiền hàng




    Trích dẫn Gửi bởi dinhmenh263
    chào các đồng nghiệp!
    mình có vấn đề này mong các bạn chỉ giúp:
    tháng 09 năm 2010 kh ứng cho mình khaỏn tiền là 125.000.000, nhưng khi xuất hóa đơn cho lô hàng đó chỉ có 82.000.000, vậy số tiền dư mình hạch toán sao.có phải mình làm thêm bút toán trả tiền mặt lại cho người ta ko.
    n131/c111
    kế toán mình làm vậy có đúng ko?
    mong các bạn cho mình ý kiến

    :tapta:
    nếu còn buôn bán lâu dài , mà khách không đoi lại tiền thì bạn cứ treo ở đó . còn đòi lại thì bạn trả sẽ ghi bút toán như trên . hi` .

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •