Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Chi phí chưa kết chuyển hết

    em chào mọi người.....em đang bị rối ở khâu chi phí mà không biết xử lý thế nào.....tình hình là thế này ạ.....
    có một số công trình từ năm 2012 và 2013.....đã xuất hóa đơn và đã được thanh toán đầy đủ....nhưng chi phí vẫn còn và chưa kết chuyển hết vào tk 632......em đang loay hoay không biết xử lý phần chi phí này như thế nào
    em cảm ơn mọi người đã quan tâm..........
    hi vọng sẽ được giải quyết sớm.......(^_^)......

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    64
    vâng....em cảm ơn chị........

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    trao đổi thêm với bạn ct 2012,2013 đả quyết toán có bb nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng chưa , cho thêm thông tin để trao đổi

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    120
    các công trình đó đã quyết toán, có bb nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng rồi anh................em hỏi thêm là nếu chưa có thì mình giải quyết như thế nào ạ......em cảm ơn..................

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    1- nếu đả qt và có bb nghiệm thu :-(còn treo cp dở dang)
    a- đổi lại bctc kết chuyển toàn bộ về giá vốn
    b- năm sau vẫn còn số dư ct đó thì bạn kết chyển về 642(chi phí vượt đm) nhưng cuối năm lên bctc tự khai thuế tndn giãm cp này tăng lợi nhuận chụi thuế(lý do chi phí năm trước không thể quyết toán năm này)
    2-nếu chưa có bb và qt thì nó là chi phí dở dang cho nhiều kỳ bạn vẩn tất toán giá vốn bình thường
    ghi chú : dù chưa có nhưng chủ đt đả tt khối lượng hoàn thành 100% thì và đả xuất hđ đủ thì cp dở dang này vẩn làm theo cách b

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    vâng....em hiểu ạ....em cảm ơn anh chị nhiều........

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    bạn cứ làm theo ý kiến của bạn nguyenthanhkieu là ổn rồi

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    nhưng anh chị ơi.....
    chi phí phân bổ khuôn này được các chị kế toán trước đó phân bổ vào giá thành của sản phẩm đo (tk 154).......vậy những tháng không sản xuất sản phẩm đó.....thì em phân bổ như thế nào ạ.......

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    tháng không sx bạn hạch toán vào 642

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    anh/chị ạ......em chúc anh chị một kỳ nghỉ vui vẻ...
    em có một rắc rối như sau....em cũng tiếp nhận công việc từ người khác nhưng giờ liên hệ lại thì không thể được......
    vấn là vấn đề về khuôn sản phẩm.......em kiểm tra lại sổ chi tiết tk 142 từ ngày đầu mở tk......thì để ý thấy.....có một số sản phẩm mà giá thành đã bao gồm chi phí trích trước từ khuôn.....nhưng từ đầu tới giờ không thấy ghi tăng tk 142 giá trị khuôn đó.......tức là nếu theo dõi chi tiết đến thời điểm hiện tại của khuôn thì sẽ có những khuôn mang giá trị âm....vì chẳng ghi nợ 142 - khuôn a mà cứ trích có 142 - khuôn a......và em cũng cam đoan luôn là trong kho không hề có khuôn này.............
    bên em sắp kiểm toán...giờ em đang rất bối rối......xin anh/chị cho em cách giải quyết ạ
    em cảm ơn mọi người.........

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •