1/Bên em là đại lý bán vé máy bay (mua đi bán lại): trong tháng 04/2012 em mua của hãng Eva 03 số vé với hành trình SGN TPE SGN với giái là 11.541.110 đ/ 1 vé và đã xuất hóa đơn cho khách, bên cạnh đó em cũng đã có hóa đơn đầu vào rồi. 03 số vé nói trên tới tháng 09/2012 khách mới đi. Nhưng trong tháng 08/2012, khách hàng lại hoàn một vé không đi nữa, Phí hoàn vé là 730.450 đ/ 1 vé. Như vậy thì kế toán bên em phải làm như thế nào. Định khoản ra sao khi khách hoàn vé lại. Chứng từ hợp lệ như thế nào ?.

2/Giữa hàng không và công ty bên em thì họ cấn trừ cho lần xuất vé tiếp theo. vd: trong tháng 08/2012 có xuất 04 vé giống như trên với tổng tiền là 46.164.440 nhưng trên tờ hóa đơn họ lại cấn trừ số tiền hoàn vé lại là 10.810.600 (11.541.110 - 730.450) vày thì trên tờ hóa đơn đó chỉ còn 35.353.840 đ. Vậy thì em phải định khoản như thế nào, Xuất hóa đơn như thế nào khi khách hoàn vé lại. Xin chân thành cám ơn và mong được hướng dẫn.