Chủ đề: Chiết khấu của tháng trước
-
08-11-2012, 02:46 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Chiết khấu của tháng trước
:xinchao:
Bà con ơi, mình hỏi câu này với. Ngày 5/7 mình nhận được HD của bên bán trong đó có mục "Chiết khấu bán hàng T6".Vậy khoản đó mình phải hạch toán ntn nhỉ? Rất mong được chỉ bảo.Thanks trước nhé.View more random threads:
- Doanh thu gộp là gì?
- Có ghi nhận doanh thu trong năm tài chính hay không?
- chiết khấu trực tiếp trên hoá đơn
- Khách hàng trả thiếu tiền so với hóa đơn
- Giải quyết hàng khiếu nại.
- doanh thu viết hóa đơn có chi phí sửa chữa
- Xem lãi trên Hóa đơn...gấp lắm ạ..các anh chị giúp em với ạ ..
- Điều kiện ghi nhận doanh thu
- cần các Pro giúp đỡ về mua bán oto con !!!!!
- Có bắt buộc xuất hóa đơn trong trường hợp này
-
08-11-2012, 03:14 PM #2Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 0
Ðề: Chiết khấu của tháng trước
ví dụ 1 HD chi bằng tiền vào chi phí khác nhe!
nợ 627,64x...-> gia tri chua chiet khau
nợ 133 -> thuế GTGT
có 515 -> tiền chiết khấu
có 111-> tiền thực trả
thân, hehe!
-
08-11-2012, 03:24 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Chiết khấu của tháng trước
Gửi bởi matttroixanh
Nợ Tk 111,112,331
Có Tk 515:
Thân
-
08-11-2012, 03:47 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Chiết khấu của tháng trước
Tính ra cái này bực mình nhỉ. Nói khách hàng bỏ nó vào giảm giá hàng bán luôn đi, ko DN lại phải đóng thuế.
-
08-11-2012, 05:13 PM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Chiết khấu của tháng trước
Bà con ơi, ntn này này: HD ngày 5/7 có ghi phần chiết khấu của tháng 6 (của rất nhiều mặt hàng, không thể biết phân chia được cái nào còn và cái nào đã hết.).
Mặt hàng A: Sl 700 * giá 100 = 70.000
mặt hàng B: SL 500 * giá 400 = 200.000
mặt hàng C: SL 1000* giá 200 =200.000
mặt hàng D: SL 900 * giá 300= 270.000
Chiết khẩu tháng 6/2012 =1.300
Tổng tiền trước thuế :-(70.000+200.000+200.000+270.000-1.300)=70
Thuế VAT= 7
Tổng tiền =77
Mình cũng định là hạch toán giảm 156 đi nhưng nếu hạch toán luôn trên phiếu nhập đó thì A,B,C sẽ có giá nhập =0 a? còn D thì có giá nhập 0.08 a? như vậy so với giá nhập những ngày khác thì lại lệch quá nhiều. Nếu hạch toán qua 711 thì DN lại phải nộp thuế, không có lợi lắm vì nếu làm giảm 156 thì khi nào bán được sp mới phải nộp thuế.
Làm sao bi giờ. Giúp với nha.
yêu quá
-
08-11-2012, 06:06 PM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Chiết khấu của tháng trước
bạn nên nêu rõ ck của bạn là ck gì
1. ck tm ( bán hàng ) gi giảm giá trên từng mặt hàng theo tỉ lệ chiết khấu -> TH không thể phân bổ được do hàng đã bán hoặc như trường hợp của bạn thì bạn hạch toán giảm giá đi nợ 331 có 1561
+note: đáng lẽ ra khi bạn hạch toán thì các khoản này bạn phải hạch toán luôn ngay khi mua hàng mà ko cần đến khi có HĐ.
2. ck TT: thì ghi nhận TK 515 như trên mình đã nói!
Lĩnh vực hoạt động chính của Bảo hiểm Bảo Việt bao gồm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm con người. Chúng tôi tự hào về việc sử dụng những kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn được tích...
Bảo Việt Bảo Hiểm: Truyền Cảm Hứng, Xây Dựng Tương Lai An Ninh