Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 16
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Doanh thu chưa thực hiện

    Xin chào cả nhà, công ty tôi có 2ôtô tải, có ký hợp đồng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số tiền khoảng 200triệu, tiền vẫn ghi nợ chưa trả đồng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp đồng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời năm 2009 Cty tôi không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tôi có ý định hạch toán như sau:
    Nợ TK 131
    Có TK 338(7)
    Có TK 333(1)
    Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511

    Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tôi lập BCTC 2009
    Xin cảm ơn/./

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Doanh thu chưa thực hiện




    Trích dẫn Gửi bởi Congdao2009
    Xin chào cả nhà, công ty tôi có 2ôtô tải, có ký hợp đồng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số tiền khoảng 200triệu, tiền vẫn ghi nợ chưa trả đồng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp đồng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời năm 2009 Cty tôi không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tôi có ý định hạch toán như sau:
    Nợ TK 131
    Có TK 338(7)
    Có TK 333(1)
    Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511

    Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tôi lập BCTC 2009
    Xin cảm ơn/./
    Đã xuất HĐ tức là đã ghi nhận doanh thu mà ko cần biết bên kia đã trả tiền hay chưa. Việc ko lấy được đầu vào là do bên bạn ko liên quan đến việc ghi nhận doanh thu. Bạn phải ghi nhận doanh thu ngay tại thời điểm xuất HĐ.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Doanh thu chưa thực hiện




    Trích dẫn Gửi bởi Congdao2009
    Xin chào cả nhà, công ty tôi có 2ôtô tải, có ký hợp đồng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số tiền khoảng 200triệu, tiền vẫn ghi nợ chưa trả đồng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp đồng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời năm 2009 Cty tôi không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tôi có ý định hạch toán như sau:
    Nợ TK 131
    Có TK 338(7)
    Có TK 333(1)
    Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511

    Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tôi lập BCTC 2009
    Xin cảm ơn/./
    nghe chừng không ổn nha. công ty bạn chưa lấy được hoá đơn đầu vào, tiền cũng chưa thu được đồng nào sao mà xuất hoá đơn được đây? Nhưng trong trường hợp công ty bạn có đủ khả năng tài chính & lòng tin với khách hàng & chắc bạn đã cân đối thuế trước khi xuất hoá đơn thì hạch toán như bạn là ồn rồi đó. Nhưng bạn cũng nên lưu ý ngày của hoá đơn đầu vào và đầu ra cho hợp lý nha. chúc bạn thành công!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Doanh thu chưa thực hiện

    ngày bạn xuất hóa đơn là bạn phải ghi nhận doanh thu rồi

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: Doanh thu chưa thực hiện




    Trích dẫn Gửi bởi Congdao2009
    Xin chào cả nhà, công ty tôi có 2ôtô tải, có ký hợp đồng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số tiền khoảng 200triệu, tiền vẫn ghi nợ chưa trả đồng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp đồng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời năm 2009 Cty tôi không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tôi có ý định hạch toán như sau:
    Nợ TK 131
    Có TK 338(7)
    Có TK 333(1)
    Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511

    Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tôi lập BCTC 2009
    Xin cảm ơn/./
    Khi mình xuất hóa đơn là mình đã ghi nhận doanh thu rồi bạn.

    Thành ra không đc kết chuyển như bạn đã định khoản.

    Việc giám đốc công ty bạn đồng ý cho khách hàng nợ chỉ là chuyện nội bộ, bạn có thể theo dõi riêng khoản đó)

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Doanh thu chưa thực hiện

    Xuất hóa đơn ko có nghĩa là đủ điều kiện ghi nhận doanh thu đâu bạn.


    Bạn có thể tham khảo VAS17 về điều kiện ghi nhận doanh thu, hoặc phần hướng dẫn chi tiết tk 511 của QD15.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Doanh thu chưa thực hiện

    Thế nhưng tôi thấy vẫn đuợc quyền hạch toán vào TK 3387, ở đây khi xuất hoá đơn là mình vẫn ghi nhận thuế GTGT phải nộp, nhưng còn doanh thu thì chưa ghi nhận mà hạch toán vào TK 3387, sau đó mình KC sang TK 511, theo tôi nghĩ là như vậy.
    Theo các bạn thì TK 3387 sử dụng khi nào? và trình tự ra sao? điều kiện để sử dụng nó?

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Đang ở
    90 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
    Bài viết
    3
    Ðề: Doanh thu chưa thực hiện




    Trích dẫn Gửi bởi Congdao2009
    Xin chào cả nhà, công ty tôi có 2ôtô tải, có ký hợp đồng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số tiền khoảng 200triệu, tiền vẫn ghi nợ chưa trả đồng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp đồng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời năm 2009 Cty tôi không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tôi có ý định hạch toán như sau:
    Nợ TK 131
    Có TK 338(7)
    Có TK 333(1)
    Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511

    Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tôi lập BCTC 2009
    Xin cảm ơn/./
    về mặt nguyên tắc và theo TT 130 đã hướng dẫn . khi xuất HĐ cho khách hàng có nghĩa là khách hàng đã đồng ý Thanh Toán như vậy bạn được phép ghi nhận doanh thu , và được khấu trừ thuế đầu ra. Nếu mà muốn xuất HĐ thì bạn phải lấy đầy đủ hoá đơn đầu vào rồi hãy suất nhé không sau này khổ đấy, cơ quan thuế họ kiểm tra đấy. đến lúc đấy đi mua hoá đơn rất khó đấy vì nó xẩy ra trong năm 2009 mà năm 2010 thì chắc là không lấy được HĐ năm 2009 đâu. vì vậy tuy là Giám Đốc cho phép xuất HĐ nhưng mà mình là Kế Toán thì phải tuân thủ nguyên tắc và thủ tục chứ sau này thuế họ động đến thì người khổ lại là Kế Toán, còn giám đốc họ chỉ đạo thôi. vì vậy bạn suy xét cho thật kỹ nhé trước khi xuất HĐ

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Doanh thu chưa thực hiện

    Tôi thấy chuyện này khó cho bạn rồi đấy. 1 là bạn đã xuất HĐ thì đã có doanh thu tại thời điểm đó rồi, 2 là bạn không có HĐ đầu vào mà sao xuất HĐ được ( nghiêm trọng à ). Mong bạn có cách giải quyết tốt hơn.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: Doanh thu chưa thực hiện

    Nh­­­ưng các bạn ơi tôi có ý kiến này:
    Nếu cùng đường quá tôi sẽ phải theo những quy định chúng ta vừa đưa ra ở trên là tôi vẫn xuất HĐ vào ngày 28/12/2009, do hoá đơn đầu vào chưa có nên tôi làm hợp đồng mua hàng với bên vẫn cung cấp, xin phiếu xuất kho, biên bản giao nhận VT của họ, về mình lập phiếu nhập kho; coi như hàng đã giao rồi nhưng hóa đơn sang tháng 1/2010 mới về, lúc đó (tức 2010) tôi đi mua hoá đơn vào đúng với số hàng, tiền đó.
    Như vậy ngày 28/12/2009 tôi vẫn có hàng để xuất, thì các vấn đề về doanh thu, thuế GTGT, TNDN vẫn ổn.
    Như vậy có được không?
    Xin chúng ta lại tiếp tục bình luận

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •