Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15

Chủ đề: TẠM ỨNG TRƯỚC.

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1

    TẠM ỨNG TRƯỚC.

    thân gởi các bạn
    Bên cty mình có làm HĐ thi công,và có tạm ứng trước 50% số tiền trong hợp đồng thi công, thỉ mình phải hạch toán Là N111,C131.
    Ngoài ra mình có phải cần coi trong bảng HĐ đó tổng số tiền trong đó là bao nhiêu, để mình hạch toán vô N131 ,C 711 kg:confuse1:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TẠM ỨNG TRƯỚC.

    Bên bạn tạm ứng tiền thi công định khoản là Nợ TK 111/ Có TK 131 là đúng rồi.



    Trích dẫn Gửi bởi CARO7799
    Ngoài ra mình có phải cần coi trong bảng HĐ đó tổng số tiền trong đó là bao nhiêu, để mình hạch toán vô N131 ,C 711 kg:confuse1:
    Còn định khoản thế này là sao mình ko hiểu sao lại đưa vào TK711 vậy :confuse1:

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TẠM ỨNG TRƯỚC.

    ko hiểu bạn hoạch toán thế nào

    Bên cty mình có làm HĐ thi công,và có tạm ứng trước 50% số tiền trong hợp đồng thi công, thỉ mình phải hạch toán Là N111,C131.

    Bạn tạm ứng trước tức là số tiền đó khách hàng đâu có nợ mà hoach toán C131, mà hoạch toán là N111/ C511 chứ.

    Ngoài ra mình có phải cần coi trong bảng HĐ đó tổng số tiền trong đó là bao nhiêu, để mình hạch toán vô N131 ,C 711 kg

    Số tiền còn lại bạn hoạch toán N131/ C511, để sau này thu tiền bạn htoán N111/ C131.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TẠM ỨNG TRƯỚC.




    Trích dẫn Gửi bởi CARO7799
    thân gởi các bạn
    Bên cty mình có làm HĐ thi công,và có tạm ứng trước 50% số tiền trong hợp đồng thi công, thỉ mình phải hạch toán Là N111,C131.
    Ngoài ra mình có phải cần coi trong bảng HĐ đó tổng số tiền trong đó là bao nhiêu, để mình hạch toán vô N131 ,C 711 kg:confuse1:
    Khi khách hàng ứng tiền trước 50% ( cty chưa xuất hóa đơn )thì ghi
    Nợ TK 111/112
    Có TK 131

    Khi xuất hóa đơn (100% trị giá hợp đồng ) ghi
    Nợ TK 131
    Có TK 511
    Có TK 3331

    Phần còn lại 50% khi thu tiền ghi
    Nợ TK 111/112
    Có TK 131

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    159
    Ðề: TẠM ỨNG TRƯỚC.




    Trích dẫn Gửi bởi Gold 9999
    Khi khách hàng ứng tiền trước 50% ( cty chưa xuất hóa đơn )thì ghi
    Nợ TK 111/112
    Có TK 131

    Khi xuất hóa đơn (100% trị giá hợp đồng ) ghi
    Nợ TK 131
    Có TK 511
    Có TK 3331

    Phần còn lại 50% khi thu tiền ghi
    Nợ TK 111/112
    Có TK 131
    Làm như bạn này là chính xác này. Ở đây chẳng có ai tên là 711 hết. Tạm ứng trước của khách thì chỉ ghi nợ TK 111,112 / Có TK131

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    14
    Ðề: TẠM ỨNG TRƯỚC.




    Trích dẫn Gửi bởi giang_1311
    Bên bạn tạm ứng tiền thi công định khoản là Nợ TK 111/ Có TK 131 là đúng rồi.


    Còn định khoản thế này là sao mình ko hiểu sao lại đưa vào TK711 vậy :confuse1:
    Ý của bạn là thể hiện khoản tiền thi công thu về. Bạn hạch toán vào TK711 đê thể hiện khoản thu nhập này là ko hợp lý.

    Thu tiền Thi công phải hạch toán vào TK511 bạn ơi

    Khi nhận tiền ứng trước cho thi công: N111,112/C131

    Khi nhận đủ chứng từ quyết toán:N131/C511, C333

    Khi thanh toán số tiền còn lại của HĐ: N131/111, 112

    Chúc bạn làm tốt!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TẠM ỨNG TRƯỚC.

    Định khoản giúp:
    1.Ngày 10/4 HD ký công trình 1,8 tỷ: Định khoản thế nào?......................
    2. Ngày 20/4 nhận tạm ứng 25% giá trị HD (đã xuất hóa đơn, đã thu tiên): định khoản thế nào? ...................
    3. Ngày 20/5 nhận tiền thanh toán 60% giá trị KL đã thực hiện (đã thu tiền và đã xuất hóa đơn): định khoản thế nào?.................
    4. Ngày 30/6 có đưa vào DT tính thuế TNDN tạm tính quí 2 ko?........
    Trân trọng!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TẠM ỨNG TRƯỚC.




    Trích dẫn Gửi bởi lytran
    Định khoản giúp:
    1.Ngày 10/4 HD ký công trình 1,8 tỷ: Định khoản thế nào?......................
    2. Ngày 20/4 nhận tạm ứng 25% giá trị HD (đã xuất hóa đơn, đã thu tiên): định khoản thế nào? ...................
    3. Ngày 20/5 nhận tiền thanh toán 60% giá trị KL đã thực hiện (đã thu tiền và đã xuất hóa đơn): định khoản thế nào?.................
    4. Ngày 30/6 có đưa vào DT tính thuế TNDN tạm tính quí 2 ko?........
    Trân trọng!
    1.1.Ngày 10/4 HD ký công trình 1,8 tỷ: Định khoản thế nào?......................:-không định khoản gì cả, chỉ lưu hợp đồng vào hồ sơ công trình, theo dõi công nợ căn cứ vào các điều khoản thanh toán trong hợp đồng để đòi thanh toán để có vốn mà thi công. hiih hi
    2. Ngày 20/4 nhận tạm ứng 25% giá trị HD (đã xuất hóa đơn, đã thu tiên): ghi nhận doanh thu trong tháng:thu tiền nợ 111/co131,bút toán 2(ghi doanh thu)nợ 131 / có 511,3331.(hoặc có có thể chỉ ghi một bút toán cũng được là nợ 111or112/có 511,3331
    3. Ngày 20/5 nhận tiền thanh toán 60% giá trị KL đã thực hiện (đã thu tiền và đã xuất hóa đơn): định khoản thế nào?................. Tương tự như câu 2.
    . Ngày 30/6 có đưa vào DT tính thuế TNDN tạm tính quí 2 ko?........
    Trân trọng![/QUOTE]- tất nhiên là đến 30/06 phải đưa doanh thu này vào tính thuế TNDN tạm tính quý 2
    ok? xin cho ý kiến

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TẠM ỨNG TRƯỚC.




    Trích dẫn Gửi bởi lytran
    Định khoản giúp:
    1.Ngày 10/4 HD ký công trình 1,8 tỷ: Định khoản thế nào?...................... chưa cần định khoản đâu
    2. Ngày 20/4 nhận tạm ứng 25% giá trị HD (đã xuất hóa đơn, đã thu tiên): định khoản thế nào? ................... Tạm ứng nhưng đã bắt tay vào làm công trình chưa bác ơi?
    - theo em nếu mới chỉ là tạm ứng mà chưa triển khai làm gi thì không nên ghi ngay DT đâu (theo QD 15 phần DT đã ghi rõ đấy), ghi tạm: Nợ TK 111, 112/ Có TK 33311, Có TK 3388
    - Nếu đã làm rồi và được Bên A nghiệm thu thì mới nên ghi doanh thu
    3. Ngày 20/5 nhận tiền thanh toán 60% giá trị KL đã thực hiện (đã thu tiền và đã xuất hóa đơn): định khoản thế nào?................. ghi DT thôi
    4. Ngày 30/6 có đưa vào DT tính thuế TNDN tạm tính quí 2 ko?........ theo tớ thuế TNDN tạm tính quý nộp theo Doanh thu kế hoạch thôi, cuối năm mới nên quyết toán theo doanh thu thực tế!
    Dạo này tiền vốn khó khăn, có bao nhiêu bao nộp ngay thuế TNDN thế thì tích cực quá :big_smile:
    Trân trọng!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TẠM ỨNG TRƯỚC.




    Trích dẫn Gửi bởi lytran
    Định khoản giúp:
    1.Ngày 10/4 HD ký công trình 1,8 tỷ: Định khoản thế nào?......................
    2. Ngày 20/4 nhận tạm ứng 25% giá trị HD (đã xuất hóa đơn, đã thu tiên): định khoản thế nào? ...................
    3. Ngày 20/5 nhận tiền thanh toán 60% giá trị KL đã thực hiện (đã thu tiền và đã xuất hóa đơn): định khoản thế nào?.................
    4. Ngày 30/6 có đưa vào DT tính thuế TNDN tạm tính quí 2 ko?........
    Trân trọng!
    1,8 tỷ đã bao gồm thuế VAT chưa ???
    Mình ĐK theo 1,8 tỷ chưa có thuế
    1. Ngày 10/4 : ko định khoản
    2. ngày 20/4 :
    Nợ 111 : 495 triệu
    Có 511 : 25%*1,8 tỷ = 450 triệu
    Có 33311 : 450 triệu * 10% = 45 triệu
    3. Ngày 20/5
    Nợ 111 : 1,188 triệu
    Có 511 : 60%*1,8 tỷ = 1,080 triệu
    Có 33311 :1,080 triệu * 10% = 108 triệu
    4. Theo lamdieuque nghĩ thì vẫn phải đưa vào để tính thuế TNDN quý 2vì bạn đã xuất 02 HĐ GTGT trong tháng 05. DT và chi phí phát sinh trong quý 2 thì đương nhiên phải tính rồi.
    Không bit' lamdieuque làm như vậy co' đúng không? Mong các Bác hướng dẫn giúp. Thanks ! ^_^

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •