Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Các bạn giúp mình gấp :( Sổ nhật ký chung !!!

    Các bạn cho mình hỏi trong sổ nhật ký chung ở cột "số hiệu chứng từ" trong nghiệp vụ sau thì ghi như thế nào?

    Ngày...theo hóa đơn số 185 mua 100 chiếc hàng X,đã thanh toán bằng tiền mặt (hoặc chưa thanh toán). Hàng về nhập kho phát hiện thiếu 16 chiếc chưa rõ nguyên nhân (phiếu nhập kho 50,biên bản kiểm nhận hàng hóa số 6)

    Các bạn chỉ mình ở cột "số hiệu" phải ghi ntn? Mình ko biết là phải ghi theo số hóa đơn,phiếu nhập kho hay biên bản kiểm nhập nữa :-((

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Các bạn giúp mình gấp :-( Sổ nhật ký chung !!!

    bạn ghi số phiếu nhập kho

    ---------- Post added at 07:20 ---------- Previous post was at 07:20 ----------

    còn trường hợp không phát sinh trong số phiếu nhập kho, xuất khoa, phiếu thu, chi, .. thì bạn làm Phiếu kế toán.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    [B]Ðề: Các bạn giúp mình gấp :xinloinhe:

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    25
    Ðề: Các bạn giúp mình gấp :-( Sổ nhật ký chung !!!

    Theo mình thì ghi theo số hóa đơn GTGT ấy, sổ bên cty mình làm thế vì nó là căn cứ chính. Còn phiếu nhập kho, xuất, thu, chi chỉ là chứng từ kèm theo thôi

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Các bạn giúp mình gấp :-( Sổ nhật ký chung !!!

    Cảm ơn các bạn

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Các bạn giúp mình gấp :-( Sổ nhật ký chung !!!

    Mình nghĩ nên ghi theo số phiếu nhập kho, vì hàng nhập về còn thiếu 16 chiếc chưa rõ nguyên nhân.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    120
    Ðề: Các bạn giúp mình gấp :-( Sổ nhật ký chung !!!

    Trường hợp trong một nghiệp vụ định khoản có nhiều chứng từ kèm theo, thì bạn ghi theo chứng từ lập cuối cùng. không có tên chứng từ cụ thể có thể ghi phiếu kế toán. cuối kỳ kết chuyển ghi kết chuyển.

    ---------- Post added at 09:50 ---------- Previous post was at 09:38 ----------

    Mình làm sổ NKC thì sẽ tách ra định khoản đơn để tiện cho việc làm sổ cái. Ví dụ nghiệp vụ trên mua hàng chưa thanh toán.
    Nhập kho: phiếu nhập kho - Nợ 156/Có 331
    Hàng thiếu: BBKN - Nợ 138/Có 331
    Thuế GTGT: HD GTGT - Nợ 133/Có 331

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •