Chủ đề: Sổ sách kế toán
-
12-26-2012, 06:27 PM #1Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 130
Sổ sách kế toán
Anh chị cho e hỏi em không làm sổ sách nội bộ và thuế riêng nhưng e làm chung 1 sổ, sau đó e đưa các khoản chi phí bị loại ra vào 1 TK nhất định Vd như 811 nhưng vẫn kết chuyển bình thường, cuối năm khi làm tờ khai kết quả hoạt động kinh doanh cuối năm em sẽ cho phần chi phí này vào phần chi phí khác để trừ ra. Như vậy có được k vậy các a chị, hay phải làm 2 sổ riêng vậy ạ. Mong các anh chị giúp đỡ.
View more random threads:
- giá trị TSCĐ được tính như thế nào trong công thức tính tỷ suất tự tài trợ cho TSCĐ
- Tăng vốn góp lớn hơn vốn điều lệ ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh
- [Hỏi] BCTC đối với công ty không phát sinh hoạt động
- Hoạt động không thường xuyên có nộp BCTC 2007?
- Chỉ tiêu nào trong bảng cân đối KT?
- chuyển lỗ trong báo cáo quý
- NỘP LẠI BCTC Như thế nào?
- Xin giúp về quyết toán thuế thu nhập cá nhân và phụ lục ưu đãi thuế
- phân bổ tk 142 và 242
- Giúp mình với báo cáo tài chính bị sai mất rồi??? :(
-
12-28-2012, 09:50 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Sổ sách kế toán
sao k ai giúp e vậy
-
12-28-2012, 09:59 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Sổ sách kế toán
BẠN PHẢI LÀM RIÊNG CHỨ
-
01-01-2013, 05:08 AM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Sổ sách kế toán
Làm chung như vậy cũng dc, nhưng mình khuyên bạn nếu làm cách này, bạn nên hạch toán và kết chuyển các khoản chi phí, doanh thu, tính lãi lỗ hàng tháng. Nếu để dồn dễ dẫn đến sai sót, bỏ quên số liệu.
Thường thì những khoản không tính sẽ đưa vào 1 khoản mục riêng ví dụ 6419, 6429, theo mình nên đặt số 0 cuối là hay nhất, vì trong hệ thống TK, ngoài TK ngoài bảng mình chưa thấy TK nào có số 0. Dựa vào đó, cuối kỳ kiểm tra, lọc lại những TK có số 0 cuối để bóc nó ra là dễ nhất.
Àh có cái này mình cũng thắc mắc tiện đây hỏi luôn, nhờ các bạn và các anh chị giải đáp giùm.
Khi mình hạch toán 2 sổ như vậy, cuối kỳ các khoản chi phí bị loại sẽ hạch toán sang 421, vậy số dư 421 trên sổ nội bộ và sổ thuế sẽ khác nhau và tương tự các khoản chi cho những chi phí này như 111, 112 giữa 2 sổ cũng khác nhau.
Vậy bản chất 2 sổ là khác nhau thì mình giữ thế luôn, hay phải điều chỉnh gì cho khớp số liệu giữa 2 sổ ko? (chỉnh 421, chỉnh 111, 112 chẵn hạn..và có cần thiết phải chỉnh cái nào ko?)
Cho dù bạn đang bị rối loạn cương dương hay hy vọng tránh khỏi tình trạng này, hãy thử những lời khuyên dưới đây theo Trường Y Harvard, để có sức khỏe tốt hơn và đời sống tình dục tốt hơn. Bắt đầu...
5 bí quyết khắc phục tình trạng rối loạn cương dương không dùng thuốc