Mình mới về làm trong đơn vị, xem trên Bảng cân đối tài khoản năm 2010 thấy số dư nợ cuối kỳ 311, 331 có cả số dư nợ và số dư có, kế toán ở đây tính số dư cuối kỳ 311, 331 bằng cách lấy số dư đầu kỳ cộng số phát sinh ra số dư cuối kỳ như vậy có được không và nếu không đúng có điều chỉnh được không? (đã nộp báo cáo lên thuế)