Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Kế toán chênh lệch tỷ giá

    Công ty mình là soanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
    Khi bán hàng: Nợ 131- Tỷ giá liên ngân hàng cùng ngày
    Có 511,333
    Khi khách hàng trả tiền hàng:
    Nợ 1122 - Tỷ giá liên ngân hàng cùng ngày
    Nợ 635- Lỗ
    Có 131- Tỷ giá ghi sổ kế toán
    Có 515: lãi
    Khi bán ngoại tệ: Nợ 1121: Tỷ giá bán
    Nợ 635: lỗ
    Có 1122: Tỷ giá xuất quỹ
    Có 515: lãi
    Cuối năm thì làm thế nào nữa:
    Bù trừ 635 và 515 rồi kết chuyển sang 413 đúng không?
    và giả xử trường hợp trong quỹ còn tiền thì lại đánh giá chênh lêch thế nào
    Thật linh tinh quá mình không biết làm sao??????????
    Lại còn trường hợp xuất tiền theo tỷ giá xuất quỹ nữa nếu xuất nhiều lần thì thật lằng nhằng quá.
    Bạn hãy chỉ bảo cặn kẽ cho mình với mình bó tay không biết thế nào. Cam on các bạn nhiều nhiều.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kế toán chênh lệch tỷ giá

    Không bù trừ bạn nhé. Đánh giá theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 31/12 nếu ngắn hạn cho vào 413, đầu năm kết chuyển lại. Dài hạn cho vào doanh thu, chi phí tài chính (thông tư 201 bạn nhé https://www.box.com/s/c270032c9099ea7d34db)

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kế toán chênh lệch tỷ giá




    Trích dẫn Gửi bởi nguyenbayxm
    Công ty mình là soanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
    Khi bán hàng: Nợ 131- Tỷ giá liên ngân hàng cùng ngày
    Có 511,333
    Khi khách hàng trả tiền hàng:
    Nợ 1122 - Tỷ giá liên ngân hàng cùng ngày
    Nợ 635- Lỗ
    Có 131- Tỷ giá ghi sổ kế toán
    Có 515: lãi
    Khi bán ngoại tệ: Nợ 1121: Tỷ giá bán
    Nợ 635: lỗ
    Có 1122: Tỷ giá xuất quỹ
    Có 515: lãi
    Cuối năm thì làm thế nào nữa:
    Bù trừ 635 và 515 rồi kết chuyển sang 413 đúng không?
    và giả xử trường hợp trong quỹ còn tiền thì lại đánh giá chênh lêch thế nào
    Thật linh tinh quá mình không biết làm sao??????????
    Lại còn trường hợp xuất tiền theo tỷ giá xuất quỹ nữa nếu xuất nhiều lần thì thật lằng nhằng quá.
    Bạn hãy chỉ bảo cặn kẽ cho mình với mình bó tay không biết thế nào. Cam on các bạn nhiều nhiều.
    Công ty mình cũng xuất khẩu và mình cũng làm cái này nè.

    Mấy cái trên bạn nói là đúng rồi. Nhưng ko có vụ bù trừ giữa 635 và 515 nhé!

    Cuối năm tài chính, bạn đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ khoản chênh lệch lúc này HT vào TK 413. sau đó mới bù trừ nợ, có của 413. còn lại nhiêu thì HT vào 635 hay 515 tùy vào lúc kết bạn lỗ hay lãi,

    Việc xuất ngoại tệ trong kì cũng như bạn xuất NVL gì đó. Cần áp theo 1 trong các pp xuất kho. Nếu sợ loằng ngoằng bạn có thể sử dụng pp bình quân gia quyền mà ( tớ toàn dùng cái này :leu

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kế toán chênh lệch tỷ giá

    meo muop à bạn có thể cho tớ yahoo để nói chuyện trực tiệp với bạn được không? yahoo của tớ là sevensaidoptical

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •