Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Thắc mắc về kế toán trong DN xây lắp.

    Mình đang làm luận văn tốt nghiệp về tính giá thành công trình nhưng còn gặp khó khăn trong các vấn đề sau.

    Nếu công ty có đội thi công riêng thì hạch toán thế nào khi công nhân tham gia vào công trình. Nếu là công nhân thuê ngoài thì sao?. Cty xd mình đang làm luận văn không đóng BHXH cho công nhân của ĐTC cũng như công nhân thuê ngoài mà tính vào lương luôn. Làm như vậy có đúng không?

    Còn về CP sử dụng máy thi công. khi thuê ngoài thì hạch toán thế nào?. Khi đó là máy của công ty thì hạch toán thế nào?

    Vấn đề giao khoán cho đội thi công thực hiện một phần nào đó của công trình thì hạch toán thế nào trong trường hợp giao khoán nội bộ và giao khoán cho bên ngoài?

    Cám ơn các bạn trước nha.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thắc mắc về kế toán trong DN xây lắp.




    Trích dẫn Gửi bởi kimhoa83
    Bạn làm 4 năm trong ngành xây lắp, tớ làm 40 năm nhưng không hiểu bác nói gì cả!
    - màu đỏ có nghĩa là gì vậy bạn?
    cái màu đỏ có nghĩa là Cty thuê 1 cty khác làm 1 phần. Đó là thầu phụ, thì hạch toán giá trị công trình giao cho thầu phụ này vào 154 để tính chi phí cho cả công trình

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thắc mắc về kế toán trong DN xây lắp.

    Phần 4 - ...."hệ thống ô tô, ủi, cần trục.." như thế thi HToán vào đâu??

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thắc mắc về kế toán trong DN xây lắp.

    Tại doanh nghiệp bạn có tổ chức hạch toán riêng tại đôi máy thi công không?:gaitai:
    nếu tại doanh nghiệp thực hiện phương thức thi công hỗn hợp vừa bằng thủ côg vừa bằng máy thì bạn tiến hành tập hợp chi phí sử dụng máy thi công vào tài khoản 623

    Nợ 623 Nợ 133(nếu có)/ Có 334,152,153,142,242,335,214,111,112,331...

    cuối kỳ kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công vào tài khoản 1541 để tính giá thành sản phẩm xây lắp cuối kỳ( Nợ 1541/ có 623)

    Đồng thời kết chuyển chi phí sd máy thi công vượt trên mức bình thường tính vào giá vốn hàng bán (Ghi: Nợ 632/ Có 623)

    Nếu doanh nghiệp thuê ca máy thi công thì hach toán như sau:

    Nợ 623, Nợ 133/ Có 111,112,331
    Cuối kỳ kết chuyển chi phí sửa chữa máy thi công về tài khoản 1541.:hawaii:

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thắc mắc về kế toán trong DN xây lắp.

    Nhưng nếu mình không sử dụng riêng TK 621,623,627 mà tập hợp tất cả lên TK 154 thì có được không

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thắc mắc về kế toán trong DN xây lắp.

    em đang làm luận văn về phần này, và thật sự là phần kế toán này em không được rành lăm,mong anh chị giúp đỡ. ở công ty em thực tập thì các chi phí được tập hợp hết vào TK 1412, dựa theo các chứng từ mà dưới đội gửi lên. sau đó các chi phí được kết chuyển hết sang 1541 rồi kết chuyển sang 632 để tính giá thành. họ không theo dõi các TK 152... tất cả đều được dưới đội tập hợp rồi gửi lên. với bảng kê tổng hợp chi phí như sau :
    luỹ kế đầu kì : 5977178317
    cộng phát sinh trong kì : 1518793588
    luỹ kế cuối kì : 7495971905
    vậy có phải khi kết chuyển chi phí để tính giá thành sẽ là
    Nợ 632 : 7495971905
    có 154 : 7495971905
    hạch toán như vậy có đúng ko ạ? vì trên công ty cũng ko phân bổ chi phí gì hết, toàn bộ dưới đội làm, trên công ty chỉ tập hợp thôi.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    các anh chị trả lời giúp em hoặc gửi qua mail của em là heaven7th205@yahoo.com. Em xin chân thành cảm ơn.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thắc mắc về kế toán trong DN xây lắp.




    Trích dẫn Gửi bởi TrangGB
    ...
    4. Ờ vậy máy của cty thì tính sao nhỉ? Tự dưng mình ko hiểu chỗ này.....Nợ 154/ Có .....?
    Bác nào có kinh nghiệm trả lời giúp ẻm cái. Thank các bác
    Có 214 chứ còn sao nữa:hawaii:

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thắc mắc về kế toán trong DN xây lắp.

    mình đang làm báo cáo tốt nghiệp về giá thành sản phẩm xây lắp. Công ty làm theo quyết định 48, sử dụng hình thức kế toán chúng từ ghi sổ. phương pháp tính giá thành trực tiếp. Cho mình hỏi các bạn và anh chị là :
    1. Chi phí sản xuất chung sẽ tập hợp kiểu gì, có cần phân bổ không ( nếu mình làm số liệu trong 1 quí, Công trình do 1 đội công trình làm. cong ty co 5 đội xây dụng, ko tổ chức đội máy thi công riêng) ?
    2. Trong chi phí sản xuất chung có chi phí quản lý phân xưởng, các khoản trich theo luong, khau hao, cp dich vu mua ngoai (đien, nuoc...) Minh khong biet thuc te la chi phi dien nuoc do do cong ty tra chung cho toan cong ty, hay phat sinh cua doi nao thi doi do tra?
    3. Hình thức chứng từ ghi sổ có được lập bảng kê chi tiết chi phí sản xuất chung không hay chi hinh thuc nhat ký chứng từ mới được lập bảng kê?
    4. tập hơp chi phí san xuât chung cân nhưng chung từ nao, bảng biêu gì để lập được chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết, sổ cái.

    Ai biết trả lời giúp mình với, thank nhiều nhé!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •