Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Chi phí bảo hành cho công trình

    Khi công trình xây dựng hoàn thành đã bàn giao cho CĐT chi phí bảo hành CĐT giữ lại HT sao???

    Theo QĐ 15 thì toàn nói về chi phí bảo hành do đơn vị Xây dựng dự kiến trích trước HT vào 352. Nhưng ở trên là số tiền chi phí bảo hành do CĐT giữ ( trừ lúc thanh toán công trình á! ) ??? Các bác giúp em với!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    7
    Ðề: Chi phí bảo hành cho công trình




    Trích dẫn Gửi bởi ruachip1990
    Khi công trình xây dựng hoàn thành đã bàn giao cho CĐT chi phí bảo hành CĐT giữ lại HT sao???

    Theo QĐ 15 thì toàn nói về chi phí bảo hành do đơn vị Xây dựng dự kiến trích trước HT vào 352. Nhưng ở trên là số tiền chi phí bảo hành do CĐT giữ ( trừ lúc thanh toán công trình á! ) ??? Các bác giúp em với!
    Có 2 nội dung liên quan đến bảo hành:
    1. Tiền bảo hành, do chủ đầu tư giữ lại, chưa thanh toán cho đơn vi thi công, do đó đứng về phía đơn vị thi công, số tiền đó nằm ơ TK 131
    2. Chi phí bảo hành : hạch toán Nợ 6277/ Có 352 và khi đã ghi vào 6277 thi sẽ kết chuyền vào 154 và 632 , làm tăng chi phí, tăng giá vốn công trình.Mục đích là để tạo nguồn phải trả, dùng để chi cho những chi phí phát sinh sau này trong thời hạn bảo hành

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    351
    Ðề: Chi phí bảo hành cho công trình




    Trích dẫn Gửi bởi Daniel
    Có 2 nội dung liên quan đến bảo hành:
    1. Tiền bảo hành, do chủ đầu tư giữ lại, chưa thanh toán cho đơn vi thi công, do đó đứng về phía đơn vị thi công, số tiền đó nằm ơ TK 131
    2. Chi phí bảo hành : hạch toán Nợ 6277/ Có 352 và khi đã ghi vào 6277 thi sẽ kết chuyền vào 154 và 632 , làm tăng chi phí, tăng giá vốn công trình.Mục đích là để tạo nguồn phải trả, dùng để chi cho những chi phí phát sinh sau này trong thời hạn bảo hành
    Rùa biết là tiền bảo hành do CĐT giữ HT: Nợ 131 Nhưng Có TK nào???

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Chi phí bảo hành cho công trình




    Trích dẫn Gửi bởi ruachip1990
    Rùa biết là tiền bảo hành do CĐT giữ HT: Nợ 131 Nhưng Có TK nào???
    có 511
    có 3331

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Chi phí bảo hành cho công trình




    Trích dẫn Gửi bởi zhishu18
    có 511
    có 3331
    Là sao bạn??? Nợ 511/ Có 3331 sao???

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Chi phí bảo hành cho công trình




    Trích dẫn Gửi bởi ruachip1990
    Là sao bạn??? Nợ 511/ Có 3331 sao???
    Nợ 131
    Có 511
    Có 3331

  7. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: Chi phí bảo hành cho công trình




    Trích dẫn Gửi bởi luongphoilin
    Nợ 131
    Có 511
    Có 3331
    Đồng ý với cách định khoản này, số tiền mà chủ đầu tư trả khi quyết toán công trình thì cho vào Nợ TK 112, tiền bảo hành là khoản phải thu của khách hàng thì cho vào Nợ 131.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Chi phí bảo hành cho công trình




    Trích dẫn Gửi bởi Daniel
    Có 2 nội dung liên quan đến bảo hành:
    2. Chi phí bảo hành : hạch toán Nợ 6277/ Có 352 và khi đã ghi vào 6277 thi sẽ kết chuyền vào 154 và 632 , làm tăng chi phí, tăng giá vốn công trình.Mục đích là để tạo nguồn phải trả, dùng để chi cho những chi phí phát sinh sau này trong thời hạn bảo hành
    Cho Rùa hỏi chút: Màu đỏ ấy là kể cả chi phí trích trước có nhỏ hoặc lớn hơn giá trị bảo hành cũng kết chuyển sang 632 hả??? Hay khi:

    + Chi phí bảo hành > số đã trích : Nợ 632/ Có 154
    + Chi phí bảo hành < số đã trích : Nợ 352/ Có 711


    ---------- Post added at 06:56 PM ---------- Previous post was at 06:42 PM ----------




    Trích dẫn Gửi bởi cambachlap
    Đồng ý với cách định khoản này, số tiền mà chủ đầu tư trả khi quyết toán công trình thì cho vào Nợ TK 112, tiền bảo hành là khoản phải thu của khách hàng thì cho vào Nợ 131.
    Giả sử trị giá công trình ước tính là 110tr ( bao gồm cả thuế 10%)
    - Khách hàng ứng trước số tiền phải trả 30% cho đơn vị thi công HT Nợ 112/ Có 131: 33tr

    - Khách hàng ứng trước lần thứ 2 30% HT: Nợ 112/ Có 131: 33tr

    - Khách hàng thanh toán nốt số còn lại 40% HT: Nợ 112/ Có 131: 38.5tr ( 5.5 tr khách hàng giữ lại làm chi bảo hành cho công trình).

    - Sau đó HT bút toán phản ánh DT cho toàn bộ công trình:

    Nợ 131: 110 tr
    Có 511: 100 tr
    Có 333: 10 tr

    - Khách hàng trả lại chi phí bảo hành HT:

    Nợ 111, 112/ Có 131: 5.5 tr

    Toàn bộ quá trình thanh toán một công trình với trường hợp KH tạm ứng và có giữ chi phí bảo hành là như thế đúng không các bồ???

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    37
    Ðề: Chi phí bảo hành cho công trình

    Vấn đề này hay wa. bạn nào có thể nói rõ cho mình hiểu thêm về phần chi phí bảo trích trước và sau khi bảo hành :
    "..2. Chi phí bảo hành : hạch toán Nợ 6277/ Có 352 và khi đã ghi vào 6277 thi sẽ kết chuyền vào 154 và 632 , làm tăng chi phí, tăng giá vốn công trình.Mục đích là để tạo nguồn phải trả, dùng để chi cho những chi phí phát sinh sau này trong thời hạn bảo hành ..."
    Bên mình làm theo QĐ 48 nên không có hạch toán vào TK353 mà đưa thẳng vào TK154 k/c về 632 khi khách hàng chưa trả tiền BH thì cũng coi như là nợ tiền hàng thôi không ảnh hưởng gì tới GVHB cả.
    Thank you very much!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Chi phí bảo hành cho công trình




    Trích dẫn Gửi bởi octieucon
    Vấn đề này hay wa. bạn nào có thể nói rõ cho mình hiểu thêm về phần chi phí bảo trích trước và sau khi bảo hành :
    "..2. Chi phí bảo hành : hạch toán Nợ 6277/ Có 352 và khi đã ghi vào 6277 thi sẽ kết chuyền vào 154 và 632 , làm tăng chi phí, tăng giá vốn công trình.Mục đích là để tạo nguồn phải trả, dùng để chi cho những chi phí phát sinh sau này trong thời hạn bảo hành ..."
    Bên mình làm theo QĐ 48 nên không có hạch toán vào TK353 mà đưa thẳng vào TK154 k/c về 632 khi khách hàng chưa trả tiền BH thì cũng coi như là nợ tiền hàng thôi không ảnh hưởng gì tới GVHB cả.
    Thank you very much!
    Chỗ màu đỏ là 352 chứ nhỉ???

    Theo như Rùa hiểu ấy thì TK 352 là số dự phòng trích trước nếu thấy sự rủi ro của công trình mình đang bảo hành cao. Như là 1 số khoản trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân TT sản xuất hay trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.
    Đối với QĐ 48 thì phần dự phòng trích trước HT thẳng vào: Nợ 154/ Có 352

    Khi phát sinh chi phí bảo hành: Nợ 154/ Có 111

    Khi hết thời hạn bảo hành kết chuyển: Nợ 352/ Có 154

    Nếu chi phí bảo hành > số đã trích : Nợ 632/ Có 154

    Nếu chi phí bảo hành < số đã trích : Nợ 352/ Có 711





    .........nợ tiền hàng thôi không ảnh hưởng gì tới GVHB cả.
    Khi quyết toán xong hết rồi mà có phát sinh chi phí bảo hành bạn không đưa vào GV thì đưa vào đâu??? Kể cả khi khách hàng giữ lại chi phí bảo hành. Nhưng thực tế chi phí phát sinh lớn hơn chi phí bảo hành KH giữ thì khoản chênh lệch đó bạn HT vào TK nào??? Vẫn liên quan đến GV chứ??? ( Rùa HT chênh lệch đó vào GV nên vẫn thấy liên quan)

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •