Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Trường hợp hoá đơn giá trị gia tăng là vé máy thì kê khai như thế nào?


  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Vậy là VAT = o rồi, nên bạn chỉ cần hạch toán vào chi phí vì phần thuế khác không xác định rõ là thuế gì.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Trường hợp hoá đơn giá trị gia tăng là vé máy thì kê khai như thế nào?

    bạn có thể nói rõ hơn cho mình được ko?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Trường hợp hoá đơn giá trị gia tăng là vé máy thì kê khai như thế nào?

    Vé máy bay của bạn là vé quốc tế nên thuế GTGT là 0%. Bạn kê khai vào mục 1( Hàng hóa, dv dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ ĐK khấu trừ thuế). Cột thuế suất thuế (%) bạn ghi là 0, thuế GTGT không ghi, Ghi chú bạn ghi : Cước vận tải qte nha

  5. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    3
    Ðề: Trường hợp hoá đơn giá trị gia tăng là vé máy thì kê khai như thế nào?

    phải ghi cả vào phần ghi chú nữa hả bạn? nhưng ý mình đang hỏi là đối với trường hợp như mình nói ở trên ấy thì khi kê khai vào phần doanh thu chưa có thế thì ghi số tiền là bao nhiêu? mình ghi là 7.888.300 thì có đúng ko?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: Trường hợp hoá đơn giá trị gia tăng là vé máy thì kê khai như thế nào?

    Bạn ghi số tiền la 7.888.300 là đúng rồi, cái đó là chi phí bạn thực trả mà.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •