chuẩn bị quyết toán năm 2010 kiểm tra lại việc kê khai thuế mình thấy có sai sót như sau:
có hóa đơn số *** ngày 01/02/2010 có số thuế phải nộp là : 37.700.000
Kê khai nhâm vào thành *** ngày 02/01/2010
Tháng 1/2010 khi kê khai bên mình đã kê khai nhầm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của tháng 2/2010 bị kê khai trước. vì vậy tháng 1/2010 phát sinh thuế phải nộp là 13.000.000.đồng. nếu không kê khai thì phải nộp thuế là : 50.000.000 triệu.
việc kê khai nhầm như trên bây giờ mình phải điều chỉnh như thế nào? nộp phạt là bao nhiêu?bạn nào biết thì giúp mình ngay nhé
Chân thành cảm ơn các bạn.