Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    hạch toám tiền thuế trong phần kế toán nội bộ như thế nào

    Cả nhà cho mình hỏi chút trong phần kế toán nội bộ ấy. Khi mình viết vat trả khách hàng mà hàng đó mình bán từ tháng trước đã thu tiền hàng. Giờ khách hàng lấy vat mình viết hoá đơn và thu số tiền vat đó nhưng khách hàng lại chưa trả tiền ngay thì hạch toán cái tiền thuế nợ lại đó trong phần NỘI BỘ thế nào nhỉ. cảm ơn mọi người

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: hạch toám tiền thuế trong phần kế toán nội bộ như thế nào




    Trích dẫn Gửi bởi naivang
    Cả nhà cho mình hỏi chút trong phần kế toán nội bộ ấy. Khi mình viết vat trả khách hàng mà hàng đó mình bán từ tháng trước đã thu tiền hàng. Giờ khách hàng lấy vat mình viết hoá đơn và thu số tiền vat đó nhưng khách hàng lại chưa trả tiền ngay thì hạch toán cái tiền thuế nợ lại đó trong phần NỘI BỘ thế nào nhỉ. cảm ơn mọi người
    Đây nè bạn yêu dấu ơi
    N136
    N133()
    C331

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    hoá đơn GTGT

    chao các bạn cho mình hỏi chút nhé cty mình có 1 cái hoá đơn GTGT đầu vào t­u­ tháng 12/2008 chua kê khai thuế như vậy ko biết có được hạch toán và khấu trừ thuế ko nhỉ mình mới đi làm nên chưa hiểu nhiều lắm mong các bạn giúp mình với.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: hoá đơn GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi Phuong Lam
    chao các bạn cho mình hỏi chút nhé cty mình có 1 cái hoá đơn GTGT đầu vào t­u­ tháng 12/2008 chua kê khai thuế như vậy ko biết có được hạch toán và khấu trừ thuế ko nhỉ mình mới đi làm nên chưa hiểu nhiều lắm mong các bạn giúp mình với.
    có bạn vẫn kê đc kê khai bổ sung bình thường. Vì theo như TT129/ BTC thì hoá đơn đầu vào đc kê khai chậm sau tận 6 tháng kể từ tháng phát sinh hoá đơn mà. Cứ bình tĩnh

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hoá đơn GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi Phuong Lam
    chao các bạn cho mình hỏi chút nhé cty mình có 1 cái hoá đơn GTGT đầu vào t­u­ tháng 12/2008 chua kê khai thuế như vậy ko biết có được hạch toán và khấu trừ thuế ko nhỉ mình mới đi làm nên chưa hiểu nhiều lắm mong các bạn giúp mình với.
    Hóa đơn mà bị bỏ quên thì có lẽ giá trị không lớn, bạn bỏ nó vào chi phí luôn đi vì nó bị quá hạn kê khai rôi.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hoá đơn GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi naivang
    Cả nhà cho mình hỏi chút trong phần kế toán nội bộ ấy. Khi mình viết vat trả khách hàng mà hàng đó mình bán từ tháng trước đã thu tiền hàng. Giờ khách hàng lấy vat mình viết hoá đơn và thu số tiền vat đó nhưng khách hàng lại chưa trả tiền ngay thì hạch toán cái tiền thuế nợ lại đó trong phần NỘI BỘ thế nào nhỉ. cảm ơn mọi người
    Trường hợp của bạn cứ hạch toán vào công nợ bình thường chứ có gì phải lăn tăn nhỉ ?
    Nợ 131 ( chi tiết khách hàng )
    Có 33311. Tiền thuế VAT viết sau. Bạn cứ làm đúng quy trình thôi đừng phải phân biệt nhiều nội bộ hay thuế.



    Trích dẫn Gửi bởi Phuong Lam
    chao các bạn cho mình hỏi chút nhé cty mình có 1 cái hoá đơn GTGT đầu vào t­u­ tháng 12/2008 chua kê khai thuế như vậy ko biết có được hạch toán và khấu trừ thuế ko nhỉ mình mới đi làm nên chưa hiểu nhiều lắm mong các bạn giúp mình với.
    Trường hợp HĐ được kê sau sáu tháng là áp dụng cho các HĐ phát hành trong năm 2009. bạn cho vào CP phần VAT này cho yên tâm.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hoá đơn GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi haiyen.tnmc
    Trường hợp của bạn cứ hạch toán vào công nợ bình thường chứ có gì phải lăn tăn nhỉ ?
    Nợ 131 ( chi tiết khách hàng )
    Có 33311. Tiền thuế VAT viết sau. Bạn cứ làm đúng quy trình thôi đừng phải phân biệt nhiều nội bộ hay thuế.


    vậy khi cuối tháng tính lãi lỗ có ảnh hưởng gì không bạn nhỉ. cái khoản thuế này cứ để nguyên thế hay sử lý thế nào bạn ?

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6
    Ðề: hoá đơn GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi naivang


    <div class="bbCodeBlock bbCodeQuote" data-author="haiyen.tnmc">
    <aside>

    <div class="attribution type">haiyen.tnmc nói:



    </div>

    <blockquote class="quoteContainer"><div class="quote">Trường hợp của bạn cứ hạch toán vào công nợ bình thường chứ có gì phải lăn tăn nhỉ ?
    Nợ 131 ( chi tiết khách hàng )
    Có 33311. Tiền thuế VAT viết sau. Bạn cứ làm đúng quy trình thôi đừng phải phân biệt nhiều nội bộ hay thuế.


    vậy khi cuối tháng tính lãi lỗ có ảnh hưởng gì không bạn nhỉ. cái khoản thuế này cứ để nguyên thế hay sử lý thế nào bạn ?
    Công ty bạn tính lãi lỗ kiểu gì ? gom toàn bộ thu trong tháng rồi trừ đi chi trong tháng à? Nếu làm vậy thì khoản thu này chưa phát sinh nên chưa tính.
    Còn nếu tính theo cách của kế toán thông thường thì phần thuế này không liên quan gì đến lãi lỗ. VAT đầu ra còn được bù trừ với VAT đầu vào mà.:kingkong:</div><div class="quoteExpand">Click to expand...</div></blockquote>
    </aside>
    </div>

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •