Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa




    Trích dẫn Gửi bởi binh0985
    Mấy anh chị chỉ dùm em. Khi đưa hàng đi gia công thì hạch toán như thế nào? Lúc nhận hàng về thì hạch toán ra sao? Chi phí gia công đưa vào 156 hay 641?????!!!!!!!!!!!!!! Cứu em với!:jfbq00191070412ahu0
    Lúc mang hàng đi gia công:
    N154GC
    C152,153..

    Tất cả chi phí gia công đều tập hợp vào 154GC

    Khi nhận hàng về nhập kho:
    N152,153..
    C154GC
    :tucao:

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

    U ơi. Nếu vậy thì lúc mua bản chất của nó là hàng hóa và đã hạch toán vào 156 rồi kia mà

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa




    Trích dẫn Gửi bởi binh0985
    U ơi. Nếu vậy thì lúc mua bản chất của nó là hàng hóa và đã hạch toán vào 156 rồi kia mà
    Nếu lúc mua nó là hàng hóa thì khi bạn đem gia công sẽ làm cho nó đẹp hơn, giá trị của nó sẽ được nâng lên phải không bạn.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

    Nếu trường hợp. Gia công Tháng 6, Tháng 7 bán hàng ghi nhận giá vốn chưa có chi phí gia công. Đến tháng 8 mới xuất hóa đơn trả tiền phí gia công thì sẽ hạch toán như thế nào???
    Tháng 7 đã ghi nhận doanh thu!
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    :chuyengivay:Help me! Ai gỡ rối giúp em với!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    33
    Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa




    Trích dẫn Gửi bởi binh0985
    Nếu trường hợp. Gia công Tháng 6, Tháng 7 bán hàng ghi nhận giá vốn chưa có chi phí gia công. Đến tháng 8 mới xuất hóa đơn trả tiền phí gia công thì sẽ hạch toán như thế nào???
    Tháng 7 đã ghi nhận doanh thu!
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    :chuyengivay:Help me! Ai gỡ rối giúp em với!
    Nếu lô hàng đem đi gia công trong T7 đã tiêu thụ hết thì chi phí gia công đưa hết vào 632, nếu hiện giờ chưa tiêu thụ hết thì thực hiện phân bổ chi phí gia công cho số hàng đã bán (đưa vào TK632) và số hàng còn tồn (đưa vào tk156), phân bổ theo số lượng tiêu thụ.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

    Tháng 7 tiêu thụ hàng hóa đã ghi nhận doanh thu, tính lãi lỗ cho tháng 7 rồi. Giờ làm sao hạch tóan vào 632 được nữa???:chuyengivay:

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa




    Trích dẫn Gửi bởi binh0985
    Tháng 7 tiêu thụ hàng hóa đã ghi nhận doanh thu, tính lãi lỗ cho tháng 7 rồi. Giờ làm sao hạch tóan vào 632 được nữa???:chuyengivay:
    Thích thì tính lại giá vốn. Có sao đâu.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

    Vậy Bình phải sửa lại tháng 7 ah?
    Do trong 156 Bình đã xuất hết trơn rồi.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    46
    Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa




    Trích dẫn Gửi bởi binh0985
    Tháng 7 tiêu thụ hàng hóa đã ghi nhận doanh thu, tính lãi lỗ cho tháng 7 rồi. Giờ làm sao hạch tóan vào 632 được nữa???:chuyengivay:
    Bạn làm quyết toán thuế theo năm hay theo tháng vậy, nếu theo thuế thì tháng 8 hạch toán bổ sung giá vốn có sao đâu, còn nếu theo kế toán thì T7 mình tạm tính chi phí gia công dựa vào hợp đồng đã ký.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •