Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1

    Tài sản cố định cần các anh chị giúp đỡ...

    doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ:
    trong tháng 2/2013 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

    1. mua tscđ mới, giá chưa có thuế 60.000.000, thuế suất 10%, dùng tiền vay dài hạn để thanh toán cho người bán. chi phí lắp đặt, chạy thử, thanh toán cho chuyên gia tổng cộng là 4.200.000, trong đó thuế gtgt là 200.000 đã thanh toán bằng tm.

    n211: 60.000.000
    n133: 6.000.000
    c311: 66.000.000

    n241: 4.000.000
    n133: 200.000
    c111: 4.200.000

    n211: 4.000.000
    c241: 4.000.000

    2. mua 1 xe tải cũ của công ty a với giá thỏa thuận 2 bên đã có thuế là 110.000.000, thuế suất gtgt 10%. doanh nghiệp đã thanh toán = tiền gửi ngân hàng cho công ty sau khi trừ đi 2% chiết khấu thanh toán được hưởng trên giá mua chưa thuế gtgt. biết xe được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển

    n211: 100.000.000
    n133: 10.000.000
    c112: 110.000.000

    n112: 2.000.000
    c515: 100.000.000 x 2% = 2.000.000

    n414: 100.000.000 - 2.000.000 = 98.000.000
    c441: 98.000.000
    trường hợp mà nếu công ty a hạch toán thì phần chiết khấu thanh toán 2% thì công ty a định khoản ntn???
    cũng câu 2 trên nếu ví dụ mà doanh nghiệp được chiếu khấu thương mại thì doanh nghiệp mình và công ty a định khoản ntn???


    2 câu trên em định khoản như vậy có đúng k ạ, nếu sai chỗ nào thì nhờ anh chị chỉ cho. tks các anh chị nhiều

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: tài sản cố định cần các anh chị giúp đỡ...




    Trích dẫn Gửi bởi leolai1205
    doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ:
    trong tháng 2/2013 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

    1. mua tscđ mới, giá chưa có thuế 60.000.000, thuế suất 10%, dùng tiền vay dài hạn để thanh toán cho người bán. chi phí lắp đặt, chạy thử, thanh toán cho chuyên gia tổng cộng là 4.200.000, trong đó thuế gtgt là 200.000 đã thanh toán bằng tm.

    n211: 60.000.000
    n133: 6.000.000
    c311: 66.000.000

    n241: 4.000.000
    n133: 200.000
    c111: 4.200.000

    n211: 4.000.000
    c241: 4.000.000

    2. mua 1 xe tải cũ của công ty a với giá thỏa thuận 2 bên đã có thuế là 110.000.000, thuế suất gtgt 10%. doanh nghiệp đã thanh toán = tiền gửi ngân hàng cho công ty sau khi trừ đi 2% chiết khấu thanh toán được hưởng trên giá mua chưa thuế gtgt. biết xe được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển

    n211: 100.000.000
    n133: 10.000.000
    c112: 110.000.000

    n112: 2.000.000
    c515: 100.000.000 x 2% = 2.000.000

    n414: 100.000.000 - 2.000.000 = 98.000.000
    c441: 98.000.000
    trường hợp mà nếu công ty a hạch toán thì phần chiết khấu thanh toán 2% thì công ty a định khoản ntn???
    cũng câu 2 trên nếu ví dụ mà doanh nghiệp được chiếu khấu thương mại thì doanh nghiệp mình và công ty a định khoản ntn???


    2 câu trên em định khoản như vậy có đúng k ạ, nếu sai chỗ nào thì nhờ anh chị chỉ cho. tks các anh chị nhiều
    theo m thì thế này:
    1. vay dài hạn=>341 k phải 311 nhé b
    2. b k đc tách thành 2 nghiệp vụ như thế,vì người ta bảo "doanh nghiệp đã thanh toán = tiền gửi ngân hàng cho công ty sau khi trừ đi 2% chiết khấu thanh toán được hưởng trên giá mua chưa thuế gtgt"
    => nợ 211: 100 000
    nợ 133:10 000
    có 515: 2%. 100 000
    có 112: còn lại
    về phần chiết khấu thương mại thì áp dụng cho việc mua bán hàng hóa với số lượng lớn=> trường hợp này m nghĩ không có phần chiết khấu thương mại đc.
    đối với chiết khấu thương mại cho bên bán hàng thì hạch toán vào 521 b có thể tham khảo thêm ở đây http://www.**************/forum/doan...ai-duoc-huong-hach-toan-nhu-nao-2.109523.html

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: tài sản cố định cần các anh chị giúp đỡ...

    ht_lyly cho em hỏi vậy nếu chiết khấu thanh toán mà của công ty a định khoản thì có phải định khoản là n635/c112: 2.000.000 k ạ???

    ---------- post added at 08:58 ---------- previous post was at 08:49 ----------

    ak ht_lyly cho em hỏi nghiệp vụ 1
    cái mà n241,133/c111 em hỏi cô thì cô nói cái này là trường hợp lắp đặt, chạy thử, thanh toán cho chuyên gia trong thời gian ngắn thì hạch toán thẳng lun n211,133/c111 chứ k cần hạch toán vào n241. vậy nếu mình hạch toán vào n241 rồi kết chuyển qua n211 thì có sao k vậy ht_lyly

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: tài sản cố định cần các anh chị giúp đỡ...




    Trích dẫn Gửi bởi leolai1205
    ht_lyly cho em hỏi vậy nếu chiết khấu thanh toán mà của công ty a định khoản thì có phải định khoản là n635/c112: 2.000.000 k ạ???

    ---------- post added at 08:58 ---------- previous post was at 08:49 ----------

    ak ht_lyly cho em hỏi nghiệp vụ 1
    cái mà n241,133/c111 em hỏi cô thì cô nói cái này là trường hợp lắp đặt, chạy thử, thanh toán cho chuyên gia trong thời gian ngắn thì hạch toán thẳng lun n211,133/c111 chứ k cần hạch toán vào n241. vậy nếu mình hạch toán vào n241 rồi kết chuyển qua n211 thì có sao k vậy ht_lyly
    cktt đối với bên bán m nghĩ cho vào 635 như b là ổn
    còn về cái 241 thì theo như cô giáo b nói "không cần"=> để vào 241 rồi cho vào 211 cũng không sao
    m cũng nghĩ vậy, cho vào 241 rồi cho vào 211 hay cho vào 211 luôn cũng thế :xinloinhe:

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: tài sản cố định cần các anh chị giúp đỡ...

    doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ:
    trong tháng 2/2013 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

    nv1. mua tscđ mới, giá chưa có thuế 60.000.000, thuế suất 10%, dùng tiền vay dài hạn để thanh toán cho người bán. chi phí lắp đặt, chạy thử, thanh toán cho chuyên gia tổng cộng là 4.200.000, trong đó thuế gtgt là 200.000 đã thanh toán bằng tm.

    n2411: 60.000.000
    n133: 6.000.000
    c341: 66.000.000

    n2411: 4.000.000
    n133: 200.000
    c111: 4.200.000

    n211: 64.000.000
    c2411: 64.000.000

    nv2. mua 1 xe tải cũ của công ty a với giá thỏa thuận 2 bên đã có thuế là 110.000.000, thuế suất gtgt 10%. doanh nghiệp đã thanh toán = tiền gửi ngân hàng cho công ty sau khi trừ đi 2% chiết khấu thanh toán được hưởng trên giá mua chưa thuế gtgt. biết xe được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển

    n211: 100.000.000
    n133: 10.000.000
    c331: 110.000.000

    n331: 110.000.000
    c515: 110.000.000 x 2% = 2.200.000
    c1121: 107.800.000

    n414: 100.000.0000
    c411: 100.000.000

    trường hợp mà nếu công ty a hạch toán thì phần chiết khấu thanh toán 2% thì công ty a định khoản :

    nợ tk 112:107.800.000
    nợ tk 635: 2.200.000
    có tk 131: 110.000.000

    cũng câu 2 trên nếu ví dụ mà doanh nghiệp được chiếu khấu thương mại thì doanh nghiệp mình và công ty a định khoản ntn???
    có 2 loại cktm
    1.cktm được hưởng trực tiếp: khi mua với số lượng lớn tại 1 thời điểm nhất định
    2.cktm được hưởng khi mua nhiều lần mới đc hưởng( hồi khấu)
    cả 2 trường hợp này mình đều thấy đề bài của b k thỏa mãn(chủ yếu áp dụng cho mua. bán sản phẩm hàng hóa)
    nhưng giả sủ nếu b rơi vào 1 trong 2 trường hợp thì b sẽ hạch toán như sau
    - nếu cktm được hưởng trực tiếp tại thời điểm mua thì(giả sử vẫn là 2%)
    +) dn mua tscđ:

    nợ tk 211: 100.000.000*98%=98.000.000
    nợ tk 1332: 9.800.000
    có tk 331:107.800.000
    +)dn bán( dn a)
    (*)phụ thuộc xem tscđ này là do a bán là hàng hóa hay do a thanh lý nhượng bán hay trao đổi để định khoản giá vốn hay bút toán xóa tscđ(1)
    (*) ghi nhận doanh thu
    -nếu là hàng hóa do a bán
    nợ tk 131: 107.800.000(2)
    có 511: 98.000.000
    có tk 333: 9.800.000
    - nếu a thanh lý, nhương bán:
    nợ tk 131: 107.800,000
    có tk 711: 98.000.000
    có tk 3331: 9.800.000
    -trường hợp hồi khấu
    + doanh nghiệp mua
    nợ tk 211: giá ghi trên hóa đơn( chưa có ck)
    nợ tk 1332:
    có tk 331
    khi nhận được thông báo đc hưởng ck
    nợ tk 331
    có tk 211: phần ck được hưởng
    có tk 1332
    + dn bán
    (*) giống như bút toán 1
    (*) +khi chưa có ck giống bút toán (2)
    +khi có thông báo
    nợ tk 521: số ck được hưởng
    nợ tk 333
    có tk 131
    hihi... đây là ý kiến của mình có gì mọi người đóng góp thêm nhá :leu:

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    ðề: tài sản cố định cần các anh chị giúp đỡ...




    Trích dẫn Gửi bởi ht lyly
    cktt đối với bên bán m nghĩ cho vào 635 như b là ổn
    còn về cái 241 thì theo như cô giáo b nói "không cần"=> để vào 241 rồi cho vào 211 cũng không sao
    m cũng nghĩ vậy, cho vào 241 rồi cho vào 211 hay cho vào 211 luôn cũng thế :xinloinhe:
    cái nghiệp vụ thứ 1 theo a nó nên cho vào 211, bởi vì nếu cho vào 241 treo ở đây để tập hợp chi phí thì chưa xá định được chi phí sau khi tài sản ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. chuẩn mực vn lẫn quốc tế đề xác định cái thời điểm này để các chi phí sau gđ này có vốn hóa hay cho vào chi phí sxkd 1 kỳ, hoặc nhiều kỳ theo mức độ trọng yếu

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: tài sản cố định cần các anh chị giúp đỡ...




    [quote="muna92"]cái nghiệp vụ thứ 1 theo a nó nên cho vào 211, bởi vì nếu cho vào 241 treo ở đây để tập hợp chi phí thì chưa xá định được chi phí sau khi tài sản ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. chuẩn mực vn lẫn quốc tế đề xác định cái thời điểm này để các chi phí sau gđ này có vốn hóa hay cho vào chi phí sxkd 1 kỳ, hoặc nhiều kỳ theo mức độ trọng yếu :lasao:

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: tài sản cố định cần các anh chị giúp đỡ...

    bích phương cho em hỏi cái nv2, sao mình k định khoản trực tiếp vào tài khoản 112 mà phải qua tài khoản 331 vậy???

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •