công ty em cuối năm 2012 có tạm ứng trước tiền bhyt năm 2013 để lấy thẻ bhyt. nên cuối năm tk 338 âm.trên bảng cân đối phát sinh chị ấy vẫn ghi có tk 338: - 5.000.000
nhưng trên bảng cân đối kế toán thì chị ấy lại chuyển sang để bên nợ tk 138: 5.000.000
chị ấy bảo đây là nguyên tắc khi lên báo cáo. ai biết chỉ giúp em như vậy có đúng ko ah:thodai: