Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Hạch toán VCSH trong CTy Cổ phần

    Mọi người giúp em với, em đang mắc quá : Công ty em được cổ phần hoá từ DNNN, vốn trong DKKD là 4,32 tỷ. Nhưng thực tế chỉ có TSCD là 4,23 tỷ (Đã được ban chỉ đạo thẩm định đánh giá). Em có hỏi GĐ nói là do đấu giá cổ phần nên giá trị DN được tăng lên như thế. Em đã ĐK : N 211 : 4,23 tỷ
    N 138 : 0,9 tỷ
    C411 : 4.32 tỷ
    Như thế có ổn ko hả các bác. Bây h em muốn cho hết dư N 138 thì làm thế nào. Em đã hỏi trên diễn đàn 1 lần rồi nhưng chưa rõ lắm. Mong các bác chỉ giáo!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán VCSH trong CTy Cổ phần




    Trích dẫn Gửi bởi huemagic1810
    Mọi người giúp em với, em đang mắc quá : Công ty em được cổ phần hoá từ DNNN, vốn trong DKKD là 4,32 tỷ. Nhưng thực tế chỉ có TSCD là 4,23 tỷ (Đã được ban chỉ đạo thẩm định đánh giá). Em có hỏi GĐ nói là do đấu giá cổ phần nên giá trị DN được tăng lên như thế. Em đã ĐK : N 211 : 4,23 tỷ
    N 138 : 0,9 tỷ
    C411 : 4.32 tỷ
    Như thế có ổn ko hả các bác. Bây h em muốn cho hết dư N 138 thì làm thế nào. Em đã hỏi trên diễn đàn 1 lần rồi nhưng chưa rõ lắm. Mong các bác chỉ giáo!
    Bạn định khoản vậy là được rồi
    Có 02 cách :
    -Treo số dư TK 138 thôi
    -Đi vay bù đắp :Chi phí lãi vay không đưa vào chi phí hợp lý
    Chào

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán VCSH trong CTy Cổ phần




    Trích dẫn Gửi bởi huemagic1810
    Mọi người giúp em với, em đang mắc quá : Công ty em được cổ phần hoá từ DNNN, vốn trong DKKD là 4,32 tỷ. Nhưng thực tế chỉ có TSCD là 4,23 tỷ (Đã được ban chỉ đạo thẩm định đánh giá). Em có hỏi GĐ nói là do đấu giá cổ phần nên giá trị DN được tăng lên như thế. Em đã ĐK : N 211 : 4,23 tỷ
    N 138 : 0,9 tỷ
    C411 : 4.32 tỷ
    Như thế có ổn ko hả các bác. Bây h em muốn cho hết dư N 138 thì làm thế nào. Em đã hỏi trên diễn đàn 1 lần rồi nhưng chưa rõ lắm. Mong các bác chỉ giáo!
    + Thứ nhất bạn cần xác định xem số dư Nợ TK 138 như thế nào, ai phải đóng số tiền 0.9 tỷ kia phải thu về cổ phần hóa của ai? Từ đó xác định phải thu như thế nào cho hợp lý, nếu phải thu của nhân viên thì bạn yêu cầu nhân viên phải nộp bổ sung và hạch toán.
    Nợ TK 111,112
    Có TK 138
    + Nếu nhân viên không có tiền thì yêu cầu họ vay ngân hàng để nộp, nếu không bạn đi vay ngân hàng để bù đắp vào cho họ và tính lãi suất 1.2 lần lãi suất của ngân hàng. Và trừ thẳng tiền vay vào phần lợi nhuận sau thuế được chia.

    Thân chào bạn!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán VCSH trong CTy Cổ phần

    Nhưng vấn đề là không ai phải đóng số tiền 0,9 tỷ kia các anh ạ. Tại vì GĐ nói là giá trị doanh nghiệp được tăng lên như thế và mình sẽ không thu được thêm 1 khoản tiền nào nữa. Có khi treo trên 138 thì nó sẽ dư nợ mãi thôi. Trong biên bản của hội đồng thẩm định đánh giá để CP hoá thì ngoài TSCD là 4,23 tỷ thì còn mốt số TSLĐ nữa cộng lại khoảng 4,3 tỷ (Vẫn thiếu so với vốn điều lệ 200TR). Nhưng đến thời điểm CP hoá xong thì số TSLĐ đó ko còn nữa. Vậy em cứ hạch toán toàn bộ số thiếu đó vào N 138 rồi mặc kệ tình hình, cho nó thích dư đến bao h thì kệ nó nhớ

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: Hạch toán VCSH trong CTy Cổ phần

    Phần TSLĐ bị thiếu phải tìm hiểu xem là nó đã được sử dụng hết hay là mất cắp.
    Nếu có người bắt đền thì đền.
    Nếu không: mọi khoản lỗ từ khi bắt đầu đến khi CP hóa xong được tính là khoản lỗ của DNNN -> ghi giảm phần vốn của NN trong cty CP -> xin giảm Vốn điều lệ đó hoặc ghi nợ phải đòi NN (sau này trừ vào cổ tức của NN).
    Tôi không nhớ văn bản nào, nhưng hình như là phải trừ giảm phần vốn NN.
    Bạn nghiên cứu thử 2 cái kèm theo đây và tự tìm các văn bản liên quan.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •