Các anh (chị) cho em hỏi, đối với hàng hóa biếu tặng nhập khẩu không thuộc diện phi mậu dịch khi xuất bán thì hạch toán như thế nào ? Phần giá vốn hàng bán có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không ? Căn cứ vào văn bản luật nào ?
Em xin cảm ơn ạ !