Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Chiết khấu thanh toán.

    - Cty mình có chương trình chiết khấu 10% nếu trả tiền trong 7 ngày. - Khách hàng trả tiền đủ điều kiện chiết khấu, mình tiến hành ghi phiếu thu 90% theo hóa đơn, 10% còn lại hạch toán 635. Quản lý thuế không chịu chi phí trên là hợp lý, họ nghỉ không đủ căn cứ để hạch toán chi phí đó. Cách làm của doanh nghiệp như vậy , quản lý thuế nghỉ là khách hàng còn nợ doanh nghiệp 10% theo hoa đơn chứ không phải là chi phí. Mình làm như vậy có gì sai không?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Chiết khấu thanh toán.




    Trích dẫn Gửi bởi quank25
    - Cty mình có chương trình chiết khấu 10% nếu trả tiền trong 7 ngày. - Khách hàng trả tiền đủ điều kiện chiết khấu, mình tiến hành ghi phiếu thu 90% theo hóa đơn, 10% còn lại hạch toán 635. Quản lý thuế không chịu chi phí trên là hợp lý, họ nghỉ không đủ căn cứ để hạch toán chi phí đó. Cách làm của doanh nghiệp như vậy , quản lý thuế nghỉ là khách hàng còn nợ doanh nghiệp 10% theo hoa đơn chứ không phải là chi phí. Mình làm như vậy có gì sai không?
    Bạn viết phiếu thu thu đủ tiền hàng, sau đó lập phiếu chi chiết khấu cho khách hàng ký nhận, kèm theo quyết định của công ty về chương trình chiết khấu.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Chiết khấu thanh toán.




    Trích dẫn Gửi bởi quank25
    - Cty mình có chương trình chiết khấu 10% nếu trả tiền trong 7 ngày. - Khách hàng trả tiền đủ điều kiện chiết khấu, mình tiến hành ghi phiếu thu 90% theo hóa đơn, 10% còn lại hạch toán 635. Quản lý thuế không chịu chi phí trên là hợp lý, họ nghỉ không đủ căn cứ để hạch toán chi phí đó. Cách làm của doanh nghiệp như vậy , quản lý thuế nghỉ là khách hàng còn nợ doanh nghiệp 10% theo hoa đơn chứ không phải là chi phí. Mình làm như vậy có gì sai không?
    Đây thuộc trường hợp chiết khấu thanh toán rồi.
    Bạn phải hoạch toán N521 mời đúng, đưa vào 635 là sai, Thuế không chịu là phải rôi.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    12
    Ðề: Chiết khấu thanh toán.




    Trích dẫn Gửi bởi Linh_suchuoi
    Bạn viết phiếu thu thu đủ tiền hàng, sau đó lập phiếu chi chiết khấu cho khách hàng ký nhận, kèm theo quyết định của công ty về chương trình chiết khấu.
    mình đồng ý với ý kiến của bạn vì đây là chiết khấu thanh toán, chứ không phải chiết khấu thương mại

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Chiết khấu thanh toán.




    Trích dẫn Gửi bởi Nam Tước
    Đây thuộc trường hợp chiết khấu thanh toán rồi.
    Bạn phải hoạch toán N521 mời đúng, đưa vào 635 là sai, Thuế không chịu là phải rôi.
    Bác Nam Tước ơi, 521 là cái chiết khấu thương mại, cho khách hàng hưởng khi họ mua hàng với số lượng lớn; còn TH mà khách hàng thanh tóan sớm như bạn chủ topic nêu ra, thì đưa vào 635 là đúng rồi.
    Bạn chủ topic cứ làm như bạn Linh_suchuoi là được.
    GL :demtien:

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Chiết khấu thanh toán.

    Cty thu tiền qua nhân viên thị trường, khách hàng ở các tỉnh, nên việc viết phiếu thu rồi viết phiếu chi lại là điểu quá rườm rà và không phải dể.

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: Chiết khấu thanh toán.




    Trích dẫn Gửi bởi quank25
    Cty thu tiền qua nhân viên thị trường, khách hàng ở các tỉnh, nên việc viết phiếu thu rồi viết phiếu chi lại là điểu quá rườm rà và không phải dể.
    Hoá đơn xuất bao nhiêu thu bấy nhiêu:đảm bảo thứ nhất công nợ,thứ hai không ảnh hưởng đến thuế,phần CK thì phải chi bằng phiếu chi,đây là chứng từ,không có chứng từ thì sao ăn nói với thuế.Nếu bạn thấy rườm rà là sai hoàn toàn vì không làm như vậy bạn sẽ gặp thêm rắc rối vậy bạn muốn có 01 hay cả 02.Thân

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Chiết khấu thanh toán.

    Mình có đến phòng tuyên truyền và hồ trợ của cục thuế tp, ở đó họ nói được phép thì mình mới làm đấy chứ, nhưng vì không thuộc quản lý của cục thuế nên không có văn bản trả lời của cục thuế . Thế nên giờ này phải tìm cách khác để giải quyết vấn đề thôi. cám ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề của mình.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    2,607
    Ðề: Chiết khấu thanh toán.

    Theo mình bạn hạch toán khoản chiết khấu thanh toán này vào TK 635 là đúng đấy, để chứng minh cho việc làm này là đúng thì bạn phải có quyết định của công ty bạn về điều kiện được chiết khấu thanh toán này.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Chiết khấu thanh toán.




    Trích dẫn Gửi bởi quank25
    Mình có đến phòng tuyên truyền và hồ trợ của cục thuế tp, ở đó họ nói được phép thì mình mới làm đấy chứ, nhưng vì không thuộc quản lý của cục thuế nên không có văn bản trả lời của cục thuế . Thế nên giờ này phải tìm cách khác để giải quyết vấn đề thôi. cám ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề của mình.
    Quank25 à,bạn ko hiểu ý của cán bộ thuế.
    Lời cán bộ thuế là đúng



    quản lý thuế nghỉ là khách hàng còn nợ doanh nghiệp 10% theo hoa đơn chứ không phải là chi phí.
    Khi bạn xuất hoá đơn ghi lên nợ 131 bao nhiêu thì bạn phải thu bấy nhiêu thì mới đảm bảo công nợ.Bạn ko thể làm tắc khi thu 90% và trích 10% còn lại cho KH đc đó là về mặt hạch toán.Còn về thực tế lúc bạn nhận tiền thì bạn có thể làm như vậy đc.Mình ví dụ bạn dể hiểu nhé
    Bán hàng
    N 131 10.000.000 đ
    C 511 10.000.000 đ
    Thu tiền(thu đủ 100% về mặt hạch toán)
    N 111 10.000.000 đ
    C 131 10.000.000 đ
    Chi CK cho KH
    N 635 1.000.000 đ
    C 111 1.000.000 đ
    Còn khi thu tiền thì NV công ty bạn chỉ thực thu 9.000.000 đ thôi(cách làm như trên đảm bảo về mặt hạch toán và chứng từ để là cơ sở KT và khai báo thuế)

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •