Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Định khoản như thế nào ?

    Ngày 20/11 cty xuất bán 1 lô hàng trị giá 87.000.000 đã gồm cả thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán trước 30% tổng giá trị hàng hóa, còn lại thì nợ.
    Em vào sổ Nhật ký chung định khoản như sau:
    Nợ 131: 60.900.000
    Nợ 111:26.100.000
    Co 156:79.090.909
    Co 1331:7.909.090​
    Nhưng chị KT ở cty em lại nói là vào sổ Nhật ký chung mà đk như thế là sai. Mà đk như sau:
    Nơ 131: 87.000.000
    Co 511: 87.000.000
    Vậy vào sổ đk như thế nào thì đúng cả nhà?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản như thế nào ?

    Xin trả lời bạn như sau: cả hai chị em KT ở công ty bạn đều định khoản sai.
    Tôi định khoản lại cho bạn như sau
    N632(giá vốn của hàng xuất bán).
    C156

    N111;26.100.000
    N131:60.900.000
    C511: 79.090.909
    C3331:7.909.090
    Chúc bạn thành công!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản như thế nào ?




    Trích dẫn Gửi bởi Lantimnb
    Ngày 20/11 cty xuất bán 1 lô hàng trị giá 87.000.000 đã gồm cả thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán trước 30% tổng giá trị hàng hóa, còn lại thì nợ.
    Em vào sổ Nhật ký chung định khoản như sau:
    Nợ 131: 60.900.000
    Nợ 111:26.100.000
    Co 156:79.090.909
    Co 1331:7.909.090​
    Nhưng chị KT ở cty em lại nói là vào sổ Nhật ký chung mà đk như thế là sai. Mà đk như sau:
    Nơ 131: 87.000.000
    Co 511: 87.000.000
    Vậy vào sổ đk như thế nào thì đúng cả nhà?
    Cách của bạn là sai. bán hàng sao lại ghi có TK 1331 đc.
    Cách của chị KT thì cũng vậy :ngacnhien:

    Phải ĐK thế này chứ:
    Nợ TK 111: 26.100.000
    Nợ TK 131: 60.900.000
    Có TK 511: 79.090.909
    Có TK 3331: 7.909.091

    P/a giá vốn nữa:
    Nợ TK 632
    Có TK 156
    :rachoa: ^_^_^

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản như thế nào ?

    Bạn làm 2 bút toán:
    1. Nợ 131: 87.000.000
    Có 511, 3331: 87.000.000
    2. Nợ 111/112:26.100.000
    Có 131: 26.100.000
    Nhớ kèm theo P/a giá vốn nữa nhé!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản như thế nào ?




    Trích dẫn Gửi bởi Lantimnb
    Vào sổ Nhật ký chung cũng phải vào như thế này:
    Nợ TK 111: 26.100.000
    Nợ TK 131: 60.900.000
    Có TK 511: 79.090.909
    Có TK 3331: 7.909.091

    P/a giá vốn nữa:
    Nợ TK 632
    Có TK 156
    ^_^_^
    Bạn nên nhớ 1 nghệp vụ phát sinh không có nhiều Nợ đối ứng với nhiều có:
    Khi viết hoá đơn đi bạn P/a: Nợ 131, Có 511, 3331.
    Khi bạn thu tiền p/a Nợ 111/112, Có 131
    Chúc bạn thành công!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản như thế nào ?

    Mình nghĩ là hạch toán thế này:
    Trước hết phải fản ánh toàn bộ số tiền hàng được bán ra đã chứ.và fần này ĐK như sau:
    N 131: 87.000.000đ
    C 511: 79.090.909đ
    C 331: 7.909.091đ
    Sau đó KH trả bao nhiêu, còn nợ bao nhiêu thì điịnh khoản fần KH trả như sau:
    N 111,112: 26.100.000đ
    C 131: 26.100.000đ
    Như vậy khi đó trên sổ công nợ của bạn sẽ đối ứng khoản KH còn nợ được chứ.
    Và nhớ hạch toán giá vốn nữa nhé.
    N 632
    C 155, 156
    Chúc bạn thành công!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản như thế nào ?

    Tóm lại thế này nha:
    1 :Khi Công ty Xuất hoá đơn bán lô hàng :
    Nợ 131: 87.000.000
    Có 511 : 79.090.909
    Có 3331 : 7.909.091
    2. Thu tiền khách hàng trả ( bạn không nêu TM,TG)
    Nợ 111/112: 26.100.000
    Có 131: 26.100.000
    Và hạch toán đồng thời giá vốn (nợ 632 có 155, 156 ....)tương ứng của lô hàng trên!
    Khi khách hàng trả tiền tiếp thì HT như Đ.Khoản 2 thôi!
    Chào thân ái!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản như thế nào ?




    Trích dẫn Gửi bởi trantanap
    Bạn nên nhớ 1 nghệp vụ phát sinh không có nhiều Nợ đối ứng với nhiều có:
    Khi viết hoá đơn đi bạn P/a: Nợ 131, Có 511, 3331.
    Khi bạn thu tiền p/a Nợ 111/112, Có 131
    Chúc bạn thành công!
    Câu này hỉu được chết liền
    tại sao lại "1 nghệp vụ phát sinh không có nhiều Nợ đối ứng với nhiều có" ?

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản như thế nào ?




    Trích dẫn Gửi bởi Lantimnb
    Ngày 20/11 cty xuất bán 1 lô hàng trị giá 87.000.000 đã gồm cả thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán trước 30% tổng giá trị hàng hóa, còn lại thì nợ.
    Em vào sổ Nhật ký chung định khoản như sau:
    Nợ 131: 60.900.000
    Nợ 111:26.100.000
    Co 156:79.090.909
    Co 1331:7.909.090​
    Nhưng chị KT ở cty em lại nói là vào sổ Nhật ký chung mà đk như thế là sai. Mà đk như sau:
    Nơ 131: 87.000.000
    Co 511: 87.000.000
    Vậy vào sổ đk như thế nào thì đúng cả nhà?
    **Bút toán 1
    Ghi nhận giá vốn xuất kho
    Nợ TK 632 : Giá vốn của lô hàng
    Co TK 156 : Giá vốn của lô hàng
    ** Bút toán 2
    Ghi nhận doanh thu và công nợ
    Nợ TK 111 26.100.000
    Nợ TK 131 60.900.000
    Có TK 511 79.090.000
    Có TK 333 7.910.000
    chúc bạn thành công!!!!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5
    Ðề: Định khoản như thế nào ?




    Trích dẫn Gửi bởi Lantimnb
    Ngày 20/11 cty xuất bán 1 lô hàng trị giá 87.000.000 đã gồm cả thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán trước 30% tổng giá trị hàng hóa, còn lại thì nợ.
    Em vào sổ Nhật ký chung định khoản như sau:
    Nợ 131: 60.900.000
    Nợ 111:26.100.000
    Co 156:79.090.909
    Co 1331:7.909.090​
    Nhưng chị KT ở cty em lại nói là vào sổ Nhật ký chung mà đk như thế là sai. Mà đk như sau:
    Nơ 131: 87.000.000
    Co 511: 87.000.000
    Vậy vào sổ đk như thế nào thì đúng cả nhà?
    Cả hai cách hoạch toán đều không đúng hết, đối với các nghiệp vụ phát sinh thì bạn chỉ có thể ghi 01 Nợ, nhiều Có (hoặc là nhiều Nợ, 01 Có). Hoạch toán như bạn linh_thh hạch toán đúng. Vì khi bạn hạch toán nhiều nợ, nhiều có thì bạn sẽ không theo dõi được công nợ của khách hàng & khi lọc số liệu trên chương trình (nếu có sử dụng) thì cũng không được. Bạn chịu khó đọc lại lý thuyết về "Kế toán đại cương" nha.
    Chúc bạn vui!
    -----------------------------------------------------------------------------------------



    Trích dẫn Gửi bởi trantanap
    Bạn nên nhớ 1 nghệp vụ phát sinh không có nhiều Nợ đối ứng với nhiều có:
    Khi viết hoá đơn đi bạn P/a: Nợ 131, Có 511, 3331.
    Khi bạn thu tiền p/a Nợ 111/112, Có 131
    Chúc bạn thành công!
    Không phải không có nghiệp vụ phát sinh nhiều nợ đối ứng với nhiều có mà không có cách định khoản nhiều nợ nhiều có, bạn nên kiểm tra lại nhé! Mình nghĩ là bạn hiểu vấn đề nhưng có lẽ do từ ngữ sử dụng chưa chính xác nên đã làm người khác hiểu sai.
    Have a nice weekend!

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •