công ty mình mua rất nhiều vpp như giấy in , bút... về nhập để trong kho đến mỗi tháng mới phát cho từng bộ phận một số lượng vpp nhất định, số còn thừa để trong kho , vậy mình phải cho vào tài khoản nào hay đưa tất cả vpp đã xuất dùng và chưa dùng vào chi phí trong tháng , hay treo trên 142 chờ phân bổ?