Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    7

    Ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp.

    Cả nhà ơi, giúp em hiểu rõ vấn đề này với ah !
    Em mới làm cho một công ty xây dựng. Phải làm lại sổ sách từ báo cáo tài chính.
    Em thấy có một vấn đề là công ty viết hóa đơn không đúng với số tiền trên quyết toán công trình. (Tất cả các lần ghi nhận doanh thu của bên em là tạm tính, và khi hoàn thành quyết toán công trình thì mới ghi doanh thu 1 lần luôn, và lại làm giảm trừ những lần ghi doanh thu tạm tính kia).

    Em ví dụ thế này: Giá trị trên quyết toán là 500.000.000 đ gồm VAT, nhưng khi xuất hóa đơn thì chỉ xuất 450.000.000 đ cả VAT. vì chủ đầu tư mới chỉ thanh toán 450 tr đồng.
    Vậy giá trị chênh 50 tr này thì mình phải hạch toán như thế nào để theo dõi công nợ của ctr này ah?
    haizz em k am hiểu sâu về xây dựng nên cũng đang vất vả quá ...

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp.

    cái này bạn coi lại biên bản thanh lý chắt công trình phát sinh giảm đó bạn

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    2,607
    Ðề: Ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp.

    Không phải cắt giảm bạn ah. Mà là xuất hóa đơn theo giá trị được thanh toán, nhưng mình phân vân nếu như thế thì cái khoản chênh lệch đó mình cho vào tk nào để ghi nhận công nợ còn phải thu của chủ đầu tư đó?
    Nếu khi xuất hóa đơn mình hạch toán;
    Nợ 131: 450.000.000
    Có 5111:
    Có 33311 ; như vậy thì không đúng với giá trị công trình đã thi công,

    Mà hạch toán Nợ 131: 500.000.000 đ thì lại k đc.
    ai chỉ rõ cho mình với !

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp.

    Em lên kiểm tra lại điều khoản hợp đồng ký xây lắp giữa 2 bên vì khoản tiền thiếu như em nói rất có thể là khoản bên chủ đầu tư giữ lại bảo hành công trình 10%,. Còn về nguyên tăc thì thời điểm xuất hóa đơn thì bắt buộc vào tháng 2 bên kỹ biên bản hồ sơ nghiệm thu giá trị, giá trị hóa đơn phải bằng giá trị 2 bên ký nghiệm thu ko phụ thuộc vào đã trả tiền hay chưa trả tiền.
    Trường hợp bên e như vậy là xuất thiếu hóa đơn và sẽ bị phạt phần xuất thiếu này.
    Em cứ treo trên 131 số chưa thanh toán
    Chúc e may mắn!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp.




    Trích dẫn Gửi bởi namduysinh
    Em lên kiểm tra lại điều khoản hợp đồng ký xây lắp giữa 2 bên vì khoản tiền thiếu như em nói rất có thể là khoản bên chủ đầu tư giữ lại bảo hành công trình 10%,. Còn về nguyên tăc thì thời điểm xuất hóa đơn thì bắt buộc vào tháng 2 bên kỹ biên bản hồ sơ nghiệm thu giá trị, giá trị hóa đơn phải bằng giá trị 2 bên ký nghiệm thu ko phụ thuộc vào đã trả tiền hay chưa trả tiền.
    Trường hợp bên e như vậy là xuất thiếu hóa đơn và sẽ bị phạt phần xuất thiếu này.
    Em cứ treo trên 131 số chưa thanh toán
    Chúc e may mắn!
    hí hí. Em cũng biết là treo lên 131 để theo dõi, nhưng tài khoản đối ứng của nó là tk nào, anh chỉ em với :nhaykieumoi:

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    10
    Ðề: Ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp.

    Nợ 131: phần thiế
    Nợ, 11, 112 đã trả tiền
    có 511
    có 3331
    bao giờ thu hết thì Nợ 111, 112 có 131 thế hết công nợ
    Sao lại ko biết hạch toán công nợ ah

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp.

    Theo tôi thấy trường hợp này là như thế này:
    - Nếu công trình có giá trị quyết toán thực tế là 500tr (bao gồm VAT) mà công ty bạn chỉ xuất hoá đơn 450tr (bao gồm VAT) vì lý do khách hàng chỉ thanh toán 450tr thì công ty của bạn đã xuất hoá đơn không đúng với giá trị quyết toán. Hiện tại bạn cứ căn cứ vào hoá đơn GTGT đã xuất mà hạch toán:
    Nợ TK 131: 450.000.000
    Có TK 511: 409.090.909
    Có TK 3331: 40.909.091
    Phần còn lại 50tr không hạch toán gì cả. Nhưng trước khi cơ quan thuế kiểm tra thì công ty bạn nên xuất hoá đơn bổ sung 50tr này, nếu không sẽ bị phạt là cái chắc. Vì cơ quan thuế căn cứ vào hoá đơn và cả hợp đồng, dự toán, quyết toán để kiểm tra thuế. Khi nào xuất hoá đơn 50tr tiếp theo thì hạch toán:
    Nợ TK 131: 50.000.000
    Có TK 511: 45.454.545
    Có TK 3331: 4.545.455
    - Trong xây dựng, thông thường thì giá trị bảo hành công trình chỉ là 5%. Nhưng dù có bảo hành hay không bảo hành thì vẫn xuất hoá đơn đúng theo giá trị quyết toán công trình. Phần đã thu được tiền thì ghi Nợ 111,112, phần bảo hành công trình thì còn số dư Nợ TK 131 thôi. Khi nào hết hạn bảo hành thì thu tiếp khoản bảo hành này, lúc đó ghi: Nợ 111,112/Có 131 là xong.

    (nếu có vấn đề về kế toán xây dựng cơ bản, bạn có thể liên hệ với tôi, địa chỉ email: chungkhoanvlo@gmail.com)

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp.




    Trích dẫn Gửi bởi namduysinh
    Nợ 131: phần thiế
    Nợ, 11, 112 đã trả tiền
    có 511
    có 3331
    bao giờ thu hết thì Nợ 111, 112 có 131 thế hết công nợ
    Sao lại ko biết hạch toán công nợ ah
    hạch toán như vậy thì em k phải suy nghĩ bác ah. cái quan trong là em muốn theo dõi đc công nợ cái khoản phải thu đó nhưng k phải là cho vào 5111 vì cái khoản chênh 50 tr đó bên em vẫn chưa viết hóa đơn.
    Em nói rùi mà. số tiền viết hóa đơn là 450.000.000,
    Vậy nếu như bác nói thì hạch toán là
    Nợ 131: 500.000.000
    Có 5111:
    Có 33311:
    Như vậy thì k ổn...Bác xem lại giúp em đi.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •