Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    0

    Hạch toán đánh giá lại tài sản cố định

    các anh chị cho em hỏi:
    khi đánh giá lại tài sản cố định làm tăng nguyên giá tscđ thì hạch toán phần chênh lệch tăng nguyên giá, thế còn phần tính hao mòn có phải tính phần tăng lên tương ứng với phần nguyên giá tăng không?
    ví dụ:
    dn đánh giá lại một thiết bị nguyên giá cũ 800 triệu, đã khấu hao 25%, nguyên giá mới sau khi đánh giá lại là 900 triệu. hạch toán theo phương án nào là đúng?
    pa1) nợ tk 211: 100tr
    có tk 412: 75tr
    có tk 214: 25tr
    pa2) nợ tk 211: 100tr
    có tk 412: 100tr

    mong các anh chị cho ý kiến!
    em cảm ơn!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    1
    ðề: hạch toán đánh giá lại tài sản cố định

    1.điều chỉnh tăng ng
    nợ tk 211 (phần chênh lệch ng):
    có tk 412 :
    2.điều chỉnh giá trị hao mòn của ts(theo pp xác định giá trị còn lại sau khi đánh giá lại)

    nên số phải tính kh tăng là:
    nợ tk 641 : 4tr
    có tk 214 : 4tr
    không biết bạn tính khấu hao bao nhiêu năm?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán đánh giá lại tài sản cố định

    theo mình nghĩ là bạn làm theo cách 2 là đúng rùi. có cần phải trích kh tăng k vậy mọi người nhỉ? tại mình nghĩ tại thời điểm đánh giá về sau nó mới phải tính thêm kh?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    can giup do

    e la thanh vien moi, moi nguoi giup e up cau hoi len nhu the nao khong e k up len duoc

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán đánh giá lại tài sản cố định

    bạn quay lại diễn đàn, vào phần bài viết mới (dưới diễn đàn), bạn nhìn bên tay phải có dòng chữ nhỏ ở dưới là đề tài, bạn kích vào 1 đề tài, xong bạn bấm gửi đề tài là được

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán đánh giá lại tài sản cố định

    chào các anh chị của diễn đàn.
    các anh chị cho em hoi một chút ah
    e mới vào làm kế toán cho một đơn vị hcsn.
    - vừa rồi cơ quan tài chính có quyết toán và bắt đơn vị e phải tách tài sản cố định và công cụ dụng cụ để theo dõi. các bác cho e hỏi e phải hạch toán như thế nào (ghi giảm tscd và ghi tăng cc,dc)? theo qd 32/2008/qd-btc thì tscd là tài sản có nguyên giá từ 5.000.000 đồng trở lên và có thời gian sử dụng trên 1 năm, các bác cho e hỏi như bàn ghế, máy in ... có nguyên giá dưới 5.000.000 đồng nhưng có thời gian sử dụng trên 1 năm thì mình có cho vào tài sản ko hay là cho vào công cụ dụng để theo dõi.
    - còn 1 vấn đề nữa e muốn hỏi là cuối năm ngoái cơ quan e có tiết kiệm dc ở một số nguồn chi thường xuyên để chi cho cbcnv trong cơ quan, kế toán mới chỉ hạch toán nợ 66121 có 111. khi cơ quan tài chính kiểm tra họ bắt phải định khoản lại qua 334 và 004 như sau:
    + nợ 111
    có 46121
    + nợ 66121
    + nợ 004
    có 334
    + nợ 334
    + có 111
    nhưng khi e định khoản lại như vậy thì trên phần mềm không cân đối kế toán. các bác cho e hỏi định khoản như thế đã đúng chưa ah. các bác giúp e với ah. cuối cùng e xin chân thành cảm ơn.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •