Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    khấu hao hết tài sản cố định rồi thì có phải làm thêm bút toán nào ko???

    chào cả nhà! em có 1 vấn đề muốn hỏi là: vd ban đầu mình mua tscđ là 100tr và khấu hao trong 10 tháng, khi mới mua về thì định khoản là:
    n 211 :100tr
    n 1331: 10tr
    c 111 :110tr

    và hàng tháng kh là :
    n 642 : 100tr/10
    c 214: 100tr/10

    đến khi kh hết 10 tháng thì thanh lý tscđ đó:
    n 214 : 100tr
    c 211 : 100tr

    em làm vậy có đúng và hoàn chỉnh chưa ạ! mong cả nhà giúp đỡ. em cảm ơn nhiều ạ!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: khấu hao hết tài sản cố định rồi thì có phải làm thêm bút toán nào ko???

    minh cung dang muon hoi cau nay, bac nao biet giai dap dum nhe!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: khấu hao hết tài sản cố định rồi thì có phải làm thêm bút toán nào ko???

    tscđ mà khấu hao trong 10 tháng àh?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: khấu hao hết tài sản cố định rồi thì có phải làm thêm bút toán nào ko???




    Trích dẫn Gửi bởi thienkhanh19
    tscđ mà khấu hao trong 10 tháng àh?
    chỉ là ví dụ thôi mà bạn ơi.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: khấu hao hết tài sản cố định rồi thì có phải làm thêm bút toán nào ko???




    Trích dẫn Gửi bởi thienkhanh19
    tscđ mà khấu hao trong 10 tháng àh?
    chỉ là vd thôi mà, mình cũng làm như bạn đấy.
    nếu còn khấu hao thì đánh giá lại >hơn thì cho vào 711; còn < hơn thi cho 811 thôi

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: khấu hao hết tài sản cố định rồi thì có phải làm thêm bút toán nào ko???

    khi thanh lý tài sản thi ghi no 111 va co 711

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    10
    ðề: khấu hao hết tài sản cố định rồi thì có phải làm thêm bút toán nào ko???




    Trích dẫn Gửi bởi vhthanhvht
    chào cả nhà! em có 1 vấn đề muốn hỏi là: vd ban đầu mình mua tscđ là 100tr và khấu hao trong 10 tháng, khi mới mua về thì định khoản là:
    n 211 :100tr
    n 1331: 10tr
    c 111 :110tr

    và hàng tháng kh là :
    n 642 : 100tr/10
    c 214: 100tr/10

    đến khi kh hết 10 tháng thì thanh lý tscđ đó:
    n 214 : 100tr
    c 211 : 100tr

    em làm vậy có đúng và hoàn chỉnh chưa ạ! mong cả nhà giúp đỡ. em cảm ơn nhiều ạ!
    tài sản nếu thực tế thì khí nào thanh lý mới định khoản còn khấu hao hết mà vẫn còn sử dụng thì vẫn phải theo dõi trên sổ sách ko khấu hao nưa thôi. đến lúc nào có quyết định thanh lýddangf hoàng viết hóa đơn phần thanh lý mới giải quyết.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •