các bạn ơi cho mình hỏi trường hợp này với.
công ty mình có tham gia liên kết với một đơn vị khác hợp tác kinh doanh như sau:
sử dụng phần đất ranh giữa hai bên xây dựng nhà cho thuê, bên mình đầu tư xây dựng bờ kè, tường bao, cổng; bên đối tác xây dựng nhà cho thuê. đến đầu tháng 01/2010 công trình của mình hoàn thành, đến tháng 02/2011 công trình bên đối tác hoàn thành và đưa vào sử dụng cho thuê. theo hợp đồng mỗi bên chịu 50% vốn góp kinh doanh.
theo quyết toán công trình bên mình là a trđ
theo quyết toán công trình bên đối tác là a+40 trđ
vì vậy bên mình nộp thêm cho đối tác 20 trđ. vậy phần 20 trđ này bên mình có được ghi tăng giá trị công trình không và trích khấu hao không.
vào tháng 02/2011 kế toán đã hạch toán nhu sau:
no tk 2111 20 trđ
co tk112 20 trđ
mình nhận công tác tại đơn vị này hồi tháng 6/2011, mình nhận thấy định khoản ấy không hợp lý mà không biết phải giải quyết như thế nào cho trường hợp này nữa? cái phần vốn góp tăng thêm ấy có được ghi nhận là tăng tài sản công trình không và có được trích khấu hao không?
bạn nào biết chỉ mình với.