Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2

    Hạch toán bán lại TSCĐ

    mọi người cho mình hỏi nhé, cty mình mấy hôm trước mua một tscđ trị giá 22.000.000 về sử dụng nhưng sếp lại đổi ý không muốn sử dụng nữa, vậy bây giờ mình muốn bán lại thì phải làm những thủ tục gì đây? trong khi đó mặt hàng đấy không thuộc ngành ngề kinh doanh của bên mình, mong mọi người giúp đỡ mình nhé :xinloinhe:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán bán lại tscđ

    theo mình thì đầu tiền cậu cứ hạch toán giảm tscd đó đã, coi như là mình thanh lý tài sản đó, và thanh lý được bao nhiêu và chi phí thề nào thì cậu hạch toán như thanh lý tscd là.ok

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán bán lại tscđ

    bạn làm biên bản thanh lý tscđ đó, khi bán hạch toán:
    khi thanh lý:
    nợ : 811 (nguyên giá); vì cty bạn chưa sử dụng
    có : 211
    khi bán :
    nợ : 111,112
    có : 711
    có : 333 (nếu có)

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán bán lại tscđ

    thường thì sẽ có 2 trường hợp khi mua tscđ về sử dụng (ko sửa chữa, lắp ráp thêm):
    1. mua về sử dụng ngay
    2. mua về nhưng chưa sử dụng ngay

    - sẽ có dn mua về và hạch toán vào 211 ngay kể các có hay ko sử dụng ngay. với trường hợp này mình nghĩ bán như dưới là hợp lý



    Trích dẫn Gửi bởi nguyetlinh
    bạn làm biên bản thanh lý tscđ đó, khi bán hạch toán:
    khi thanh lý:
    nợ : 811 (nguyên giá); vì cty bạn chưa sử dụng
    có : 211
    khi bán :
    nợ : 111,112
    có : 711
    có : 333 (nếu có)
    - sẽ có dn mua về mà chưa sử dụng ngay thì tạm thời đưa vào 153, khi nào sd thì chuyển sang 211 (bên trường ktế dạy thế này thì phải :xinloinhe:

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    2,607
    ðề: hạch toán bán lại tscđ

    nếu bạn chưa đưa vào sử dụng trong tháng thì bạn ko cần hạch toán vào tk 211 đâu
    chừng nào bạn đưa vào sử dụng mới đưa vào tk 211
    nếu chưa thì bạn đưa vào tk 153 đi

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán bán lại tscđ




    Trích dẫn Gửi bởi jenhcv
    nếu bạn chưa đưa vào sử dụng trong tháng thì bạn ko cần hạch toán vào tk 211 đâu
    chừng nào bạn đưa vào sử dụng mới đưa vào tk 211
    nếu chưa thì bạn đưa vào tk 153 đi
    theo mình biết thì tk 153 là tài khoản có ng < 10 triệu, thì làm sao có thể cho vào tk 153 được. tài sản mua về nhưng chưa sử dụng thì không khấu hao nên mình nghĩ hoạch toán như nguyêtlinh là đúng.
    mọi người cho ý kiến nha.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán bán lại tscđ

    cho em ké một câu hỏi nhé, bên em cũng mua một số tài sản cố định và công cụ dụng cụ nhưng không cho vào 153 hay 211 gì cả mà cho vào 642, bên em làm theo quyết định 48 , vậy có hợp lý không ạ

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán bán lại tscđ




    Trích dẫn Gửi bởi kimthuong
    cho em ké một câu hỏi nhé, bên em cũng mua một số tài sản cố định và công cụ dụng cụ nhưng không cho vào 153 hay 211 gì cả mà cho vào 642, bên em làm theo quyết định 48 , vậy có hợp lý không ạ
    vậy cũng trả lời ké..............

    qđ nào mà chẳng ht vào tk 211 nếu là tscd , và 153 nếu là ccdc

    còn ts ý, ccụ ý dùng cho bộ phận quản lý + bán hàng ( vì là qđ 48-)thì khi bạn trích khấu hao tính vào chi phí 642,,,,,,, khi xuất dùng ccdc tính vào 642, hay khi phân bổ ccdc cũng vậy

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán bán lại tscđ




    Trích dẫn Gửi bởi jenhcv
    nếu bạn chưa đưa vào sử dụng trong tháng thì bạn ko cần hạch toán vào tk 211 đâu
    chừng nào bạn đưa vào sử dụng mới đưa vào tk 211
    nếu chưa thì bạn đưa vào tk 153 đi
    khi mua tài sản về thì đã phải hạch toán nợ 211 theo qui định rồi dù có dùng hay chưa dùng chỉ khác nhau ở chỗ trích khấu hao cho tài sản đã sử dụng và không trích cho tài sản chưa sử dụng.làm sao mà tài sản cố định lại đau7 vào 153 được chứ ????

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán bán lại tscđ




    Trích dẫn Gửi bởi mít ướt


    vậy cũng trả lời ké..............

    qđ nào mà chẳng ht vào tk 211 nếu là tscd , và 153 nếu là ccdc

    còn ts ý, ccụ ý dùng cho bộ phận quản lý + bán hàng ( vì là qđ 48-)thì khi bạn trích khấu hao tính vào chi phí 642,,,,,,, khi xuất dùng ccdc tính vào 642, hay khi phân bổ ccdc cũng vậy
    bên em trước nay các chị kế toán cũ làm đều mua tscđ cho vào 642, không phẩn bổ khấu hao gì hết mà cho thẳng vào chi phí. cty em mới thành lập nên tscđ cũng k có giá trị lớn lắm

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •