Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối năm - TK 331

    tại thời điểm khoá sổ có tk 331( dư có )435000
    trong đó ngoại tệ 320.400 nđ, gốc ngoại tệ 20000$
    tk007: 14.972$
    cuối niên độ xác định tỷ giá thực tế tại thời điểm kết thúc niên đội 16.750đ/usd
    định khoản: 1--nợ 635: có 413/14.600trđ,
    2--nợ 413,có 515/10.929,56trđ
    em định khoản như vậy có đúng ko vậy? anh chị giúp em với

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: giúp em với anh chị ơi

    bạn hỏi mơ hồ như vậy thì khó trả lời lắm,điều cơ bản phải xác định được tỷ giá ngoại tệ nhập quỹ,bên cạnh đó tính tỷ giá ngoại tệ xuất quỹ theo phuơng pháp nào?có như vậ mới xác định được
    cuối kỳ khi xác định đánh giá chênh lệch tỷ giá
    + đánh giá lại tỷ giá
    có lợi cho dn đk
    nợ 111/112..
    có 413
    bất loựi bạn đk
    nợ 413
    có 111/112...
    +xử lý chênh lệch do đánh giá lại cuối năm
    nếu có lợi cho dn bạn đk
    nợ 413
    có 515
    nếu bất lợi cho dn bạn đk
    nợ 635
    có 413
    còn trường hợp nữa là khi bạn ghi ngoại tệ xuất quỹ thì hạch toán luôn vào 635 / 515 không cần qua 413 nữa
    theo mình như vậy,các bạn góp ý thêm cho mình nha

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: xử lý chênh lệch tỷ giá cuối năm - tk 331




    Trích dẫn Gửi bởi nguyễn láng
    tại thời điểm khoá sổ có tk 331( dư có )435000
    trong đó ngoại tệ 320.400 nđ, gốc ngoại tệ 20000$
    tk007: 14.972$
    cuối niên độ xác định tỷ giá thực tế tại thời điểm kết thúc niên đội 16.750đ/usd
    định khoản: 1--nợ 635: có 413/14.600trđ,
    2--nợ 413,có 515/10.929,56trđ
    em định khoản như vậy có đúng ko vậy? anh chị giúp em với
    định khoản như thế là sai rồi.
    cuối kỳ xác định tỷ giá thị trường liên ngân hàng để điều chỉnh.
    bạn lấy tỷ giá đó nhân với tất cả các tài khoản có gốc ngoại tệ. phần chênh lệch sau khi quy đổi (nếu có) giữa số này với số bạn đang ghi trên sổ sách hạch toán điều chỉnh như sau:
    nếu lãi tỷ giá:
    nợ tk 331,131,111,112...
    có tk 413
    nếu lỗ tỷ giá:
    nợ tk 413
    có tk 331,311,341,111,112...
    sau khi bù trừ nợ có tk 413. bạn kết chuyển:
    (nếu lỗ)
    nợ tk 635
    có tk 413
    (nếu lãi)
    nợ tk 413
    có tk 515
    tuy nhiên phần lãi lỗ này sẽ không tham gia xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà được cheo trên tk thuế thu nhập hoãn lại.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: xử lý chênh lệch tỷ giá cuối năm - tk 331

    vậy mấy anh chị cho em hỏi thêm là mình xác định số chêch lệch tỷ giá hàng tháng hay đợi đến cuối năm mới hạch toán một lần ạ.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: xử lý chênh lệch tỷ giá cuối năm - tk 331




    Trích dẫn Gửi bởi cunluoi82
    vậy mấy anh chị cho em hỏi thêm là mình xác định số chêch lệch tỷ giá hàng tháng hay đợi đến cuối năm mới hạch toán một lần ạ.
    cái này còn tùy vào từng dn bạn àh, but bên mình thì xđ hàng tháng ^_^

  6. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    207
    ðề: xử lý chênh lệch tỷ giá cuối năm - tk 331




    Trích dẫn Gửi bởi wa wa
    cái này còn tùy vào từng dn bạn àh, but bên mình thì xđ hàng tháng ^_^
    đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm vào ngày 31/12/09 , dựa vào tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhé

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    ðề: xử lý chênh lệch tỷ giá cuối năm - tk 331

    cho tớ thắc mắc một chút. khoản chênh lệch đánh giá lại ngoại tế cuối năm ấy, lỗ lãi mình đưa vào 635 và 515 hạch toán với 413. nhưng khoản chi phí này không tính vào chi phí hợp lý, thế mình bỏ nó đi đâu, cuối kỳ hạch toán thẳng vào 911 à?

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    14
    ðề: xử lý chênh lệch tỷ giá cuối năm - tk 331




    Trích dẫn Gửi bởi duylinh2412
    cho tớ thắc mắc một chút. khoản chênh lệch đánh giá lại ngoại tế cuối năm ấy, lỗ lãi mình đưa vào 635 và 515 hạch toán với 413. nhưng khoản chi phí này không tính vào chi phí hợp lý, thế mình bỏ nó đi đâu, cuối kỳ hạch toán thẳng vào 911 à?
    ck kết ch hết sang 911

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    0
    ðề: xử lý chênh lệch tỷ giá cuối năm - tk 331

    thế có khi nào trong kỳ khi phát sinh chênh lệch mình xác định chênh lệch tỷ giá một lần, đưa vào 635 và 515 rồi, thế cuối năm lại đánh giá lại thì có phải là bị 2 lần ko các bác ơi
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    em lấy ví dụ, trong kỳ mình phát sinh một nghiệp vụ liên quan đến ngoại tế nhé, đầu năm mình bán chịu cho khách hàng, giữa năm họ trả nợ, phát sinh chênh lệch, mình ghi nhận chênh lệch rồi nhé, xong cuối năm mình lại đánh giá lại, lại phát sinh lãi lỗ, thế có phải là 2 lần ghi nhận ko?(giả sử các tỷ giá là khác nhau)
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    em lấy ví dụ, trong kỳ mình phát sinh một nghiệp vụ liên quan đến ngoại tế nhé, đầu năm mình bán chịu cho khách hàng, giữa năm họ trả nợ, phát sinh chênh lệch, mình ghi nhận chênh lệch rồi nhé, xong cuối năm mình lại đánh giá lại, lại phát sinh lãi lỗ, thế có phải là 2 lần ghi nhận ko?(giả sử các tỷ giá là khác nhau)

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: xử lý chênh lệch tỷ giá cuối năm - tk 331

    đến cuối kì tài khoản nào còn số dư là ngoại tệ thì mới thực hiện bút toán điều chỉnh chứ. còn như truòng hợp ví dụ trên khách hàng đã trả nợ rồi,đến cuối kỳ tk 131 làm gì còn số dư nữa nên không phải điều chỉnh nữa mà=> ghi nhận 2 lần là không thể xảy ra.
    nói liều thế không bít có đúng không nữa,các bác góp ý nhé

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •