Chủ đề: TK 331 đưa lên bảng Cân Đối Kế Toán khi có cả số dư Có và số dư Nợ ; Định khoản NV phát sinh.???
-
12-03-2012, 04:37 AM #1Silver member
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 7
TK 331 đưa lên bảng Cân Đối Kế Toán khi có cả số dư Có và số dư Nợ ; Định khoản NV phát sinh.???
các anh chị ơi. ! ai có thể giúp em định khoản nghiệp vụ này được không :
tồn đầu kỳ của 331 : - phải trả người bán ( dư nợ ) : 270.000.000
- phải trả người bán ( dư có ) : 190.000.000
nv ps : mua nvl nhập kho trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán theo giá hóa đơn có cả thuế gtgt 5% là 210.000.000
==> mọi người cho em hỏi khi đưa tk 331 vào bảng cđ kế toán thì dư nợ thuộc bên ts còn dư có thuộc bên nguồn vốn đúng ko ạ.. ? và khi nghiệp cụ phát sinh như trên thì định khoản ntn cho hợp lý.. ???:k5798618:View more random threads:
-
12-03-2012, 04:48 AM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: tk 331 đưa lên bảng cân đối kế toán khi có cả số dư có và số dư nợ ; định khoản nv phát sinh.???
Gửi bởi bezin
với số liệu bạn cho, sau khi hạch toán các nghiệp vụ:
- phải trả người bán ( dư nợ ) : 60.000.000 ( 270.000.000 - 210.000.000) số tiền này ghi vào phần phải thu ngắn hạn, trả trước cho ngừoi bán_ mã 132 thuộc tài sản.
- phải trả người bán ( dư có ) : 190.000.000 số tiền này ghi vào phần nợ ngắn hạn _ mã 312 thuộc nợ phải trả _nguồn vốn.
-
12-03-2012, 04:55 AM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: tk 331 đưa lên bảng cân đối kế toán khi có cả số dư có và số dư nợ ; định khoản nv phát sinh.???
môn này là nlkt hả bạn?
tk 331 du nợ ( trả trước cho người bán): ts
tk 331 dư có ( nhận trước của người mua) : nv
đk: nơ 152: 200.000.000
nợ 133: 10.000.000
nợ 331 ( dư nợ): 270.000.000
có tk 111 ( 112): 480.000.000
có gì xin cả nhà cho ý kiến!
-
12-03-2012, 05:07 AM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: tk 331 đưa lên bảng cân đối kế toán khi có cả số dư có và số dư nợ ; định khoản nv phát sinh.???
nếu cái số dư và số psinh này là của 2 công ty thì ko được bù trừ, còn của 1 công ty thì bù trừ 2 bên nợ có xem dư bên nào.
-
12-05-2012, 04:33 AM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: tk 331 đưa lên bảng cân đối kế toán khi có cả số dư có và số dư nợ ; định khoản nv phát sinh.???
hj..cám ơn mọi người nhiều..nhưng mình ko hiểu khi nghiệp vụ p/s mình đã trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán ( dư nợ 331) sao giờ thanh toán mình còn mất thêm tiền mặt...??? hongtran.89
Sản phẩm đan lọc được sinh sản và thiết kế dùng cho cả các công trình bể lọc xây dựng mới lẫn các bể lọc hiện hữu. Đan lọc lovense domi giúp tăng khả năng phân phối gió và nước trong quá trình rửa...
Những đặc điểm vượt trội của đan lọc 2 tầng De Nora (8)