Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Số dư cuối kỳ phải thu

    các bạn cho mình hỏi vấn đền này nhé.mình đang phân vân không biết đúng không?
    tài khoản 131:
    công ty mình thu tiền khách hàng là: 54.500.000đ ( có)
    công ty mình xuất bán cho khách hàng: 138.000.000đ ( nợ)
    số dư cuối kỳ bên nợ:83.500.000đ
    có đúng không các bạn?có nghĩa là bên mua còn nợ mình số tiền thế

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: số dư cuối kỳ phải thu




    Trích dẫn Gửi bởi swearthay
    các bạn cho mình hỏi vấn đền này nhé.mình đang phân vân không biết đúng không?
    tài khoản 131:
    công ty mình thu tiền khách hàng là: 54.500.000đ ( có)
    công ty mình xuất bán cho khách hàng: 138.000.000đ ( nợ)
    số dư cuối kỳ bên nợ:83.500.000đ
    có đúng không các bạn?có nghĩa là bên mua còn nợ mình số tiền thế
    khi bạn xuất hàng bán chưa thu được tiền thì ghi
    nợ tk 131
    có tk 511
    có tk 3331
    khi bạn thu được tiền của khách hàng bằng tiền mặt, tiền gửi ngần hàng..
    nợ tk 111,112
    có tk 131
    và bạn làm như vậy là đúng rồi: cuối kỳ khách hàng còn nợ bên bạn 83.500.000

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: số dư cuối kỳ phải thu

    131 dư nợ < phải thu khách hàng> 131 dư có < kh ứng trước > khi lên bảng cân đối kế toán thì dư có tk 131 sẽ đưa vào bên nguồn vốn.
    331 dư có < phải trả người bán > 331 dư nợ < dn ứng trước cho nbán>. lên bảng cân đối kế toán thì dư nợ tk 331 sẽ đưa vào bên tài sản. hề hề

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: số dư cuối kỳ phải thu

    theo toi ban lam the la dung rui ta se co dk la
    vi ban thu = tiem mat n 111 :54500000
    c 131:54500000
    n 131:138tr
    c 511:
    c3331
    toi nghi ban lam dung rui do

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    ðề: số dư cuối kỳ phải thu

    theo mình vấn đề bạn cần quan tâm thêm ở đây là số dư đầu kỳ và phải hạch toán trên cùng 1 khách hàng. dư có khi khách hàng ứng trước tiền hàng, còn dư nợ là số tiền mà khách hàng phải trả.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: số dư cuối kỳ phải thu

    do tk 131 có kết cấu, phát sinh bên nợ làm tăng số tiền phải thu của khách hàng, còn phát sinh bên có làm giảm tiền phải thu của khách hàng ( chính là tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp).
    cho nên khách hàng còn nợ cty bạn 83.500.000 là chính xác
    đinh khoản như sau :
    công ty bán hàng
    nợ 131 138.000.000
    có (511+3331) 138.000.000
    khách hàng ứng tiền trc:
    nợ 111,112 54.500.000
    có 131 54.500.000

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: số dư cuối kỳ phải thu




    Trích dẫn Gửi bởi thuy_nd
    khi bạn xuất hàng bán chưa thu được tiền thì ghi
    nợ tk 131
    có tk 511
    có tk 3331
    khi bạn thu được tiền của khách hàng bằng tiền mặt, tiền gửi ngần hàng..
    nợ tk 111,112
    có tk 131
    và bạn làm như vậy là đúng rồi: cuối kỳ khách hàng còn nợ bên bạn 83.500.000
    chính xác, ko có gì phải phân vân

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    51
    ðề: số dư cuối kỳ phải thu

    mình nghĩ là bạn làm đúng rồi đó.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •