Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 88

Chủ đề: kế toán công nợ

  1. #21
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: kế toán công nợ

    theo mình thỉ chỉ biết nhứ thế này mà thôi ah!
    kế toán công nợ thì có khoản phải thu và phải trả
    phải thu thì có: thu của khách hàng (131), thu nội bộ (136), thu khác (138-), dự phòng nợ khó đòi- nợ đòi không thanh toán (139)
    phải trả thì có: phải trả khách hàng (331), phải trả khác (338-), phải trả nội bộ (336), trả thuế (333), phải trả vay (341)

  2. #22
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: kế toán công nợ

    theo mình ngoài những tk ma dinhhonghhn noi ra thì còn có những tk: 131,141,144,311,341 nua bạn thay thế nao

  3. #23
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: kế toán công nợ




    Trích dẫn Gửi bởi dinhhonghhn
    các khoản nợ phải thu khác: 138
    nợ công nhân viên: 334
    nợ tiền vay ngân hàng: 331
    các khoản nợ phải trả khác: 338
    .......[you] bổ sung thêm nhé!
    mình cũng chỉ định như lão dragon thoi thêm vào cái 139 nữa

  4. #24
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    ðề: kế toán công nợ

    theo mình thường thì các tài khoản đầu 13.. là nợ phải thu
    ( tk 131hải thu khách hàng
    tk 136: phải thu nội bộ...)
    con tài khoản đầu 33 thì là nợ phải trả
    ( tk 331: phải trả khách hàng
    tk 336: phải trả nội bộ
    tk 338: phải trả khác...)
    các bạn khác thì sao????:confused-smiley-014

  5. #25
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: kế toán công nợ

    nếu nói về kế toán công nợ thì cũng đau đầu lắm, mình cũng không biết bắt đầu từ đâu.đại khái là những khoản mình phải thu của khách hàng thì đưa vào tk 131, phải thu khác đưa vào 138. còn các khoản phảo trả thì tuỳ theo từng đối tượng như trả lương cho cbcnv thì đưa vào tk334, trích các khoản trả theo lương đưa vào 338, trả cho người bán đưa vào 331, phải trả khác đưa vào 338........

  6. #26
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    31
    ðề: kế toán công nợ

    mình mới đăng ký vào diễn đàn. nhân tiện cho mình hỏi
    cty mình là cty thương mại, mình làm hợp đồng mua hàng từ công ty a bán cho công ty b trong năm 2008 và hình thức thanh toán là tạm ứng theo hợp đồng và bằng chuyển khoản cho cả 2 công ty trên
    nhưng vì lý do nào đó ( mình mới vào công ty mà) hợp đồng với bên a không thực hiện được trong khí đó tiền đã chuyển khoản theo hợp đồng rồi. như vậy công ty mình cũng không có hàng để bán cho bên b
    bây giờ mình phải hạch toán ngiệp vụ này như thế nào đây-phần thu trước của khách hàng và phần trả trước cho khách hàng nữa
    mong mọi người góp ý

  7. #27
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: kế toán công nợ




    Trích dẫn Gửi bởi nganlan08
    mình mới đăng ký vào diễn đàn. nhân tiện cho mình hỏi
    cty mình là cty thương mại, mình làm hợp đồng mua hàng từ công ty a bán cho công ty b trong năm 2008 và hình thức thanh toán là tạm ứng theo hợp đồng và bằng chuyển khoản cho cả 2 công ty trên
    nhưng vì lý do nào đó ( mình mới vào công ty mà) hợp đồng với bên a không thực hiện được trong khí đó tiền đã chuyển khoản theo hợp đồng rồi. như vậy công ty mình cũng không có hàng để bán cho bên b
    bây giờ mình phải hạch toán ngiệp vụ này như thế nào đây-phần thu trước của khách hàng và phần trả trước cho khách hàng nữa
    mong mọi người góp ý
    cứ để nguyên vậy khi nào có phát sinh tiếp thì phản ánh trên sổ thôi, việc đòi nợ được hay không đâu phải kế toán quyết định. nếu thấy tình hình thu hồi nợ gặp khó khăn thì trích lập dự phòng phải thu khó đòi, khi nào có quyết định của gđ thì làm tiếp.

  8. #28
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: kế toán công nợ

    vâng!thế nhưng hợp đồng mua bán này chưa xuất hoá đơn, chưa giao hàng và sẽ không thể xuất được hoá đơn
    chỉ là ký hợp đồng và tạm ứng trước theo hợp đồng thôi.
    em hỏi kế toán ở 2công ty đó họ nói cứ để treo trên tài khoản trả trước cho khách hàng và khách hàng ứng trước thôi.em thấy như thế thì không ổn, vì giao dịch mua bán đó không thể thực hiện được treo trên 2tk đó đến khi nào?
    số tiền ứng trước đó đã tạm ứng vào tài khoản của công ty, nhưng khi không thực hiện được 3 bên đã thống nhất và trả lại tiền rùi nhưng lại bằng tiền mặt.em định làm biên bản huỷ hợp đồng trả lại bình thường nhưng mà lúc chuyển khoản, lúc trả tiền mặt như thế có vấn đề gì không.thật khó quá!

  9. #29
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: kế toán công nợ




    Trích dẫn Gửi bởi nganlan08
    vâng!thế nhưng hợp đồng mua bán này chưa xuất hoá đơn, chưa giao hàng và sẽ không thể xuất được hoá đơn
    chỉ là ký hợp đồng và tạm ứng trước theo hợp đồng thôi.
    em hỏi kế toán ở 2công ty đó họ nói cứ để treo trên tài khoản trả trước cho khách hàng và khách hàng ứng trước thôi.em thấy như thế thì không ổn, vì giao dịch mua bán đó không thể thực hiện được treo trên 2tk đó đến khi nào?
    số tiền ứng trước đó đã tạm ứng vào tài khoản của công ty, nhưng khi không thực hiện được 3 bên đã thống nhất và trả lại tiền rùi nhưng lại bằng tiền mặt.em định làm biên bản huỷ hợp đồng trả lại bình thường nhưng mà lúc chuyển khoản, lúc trả tiền mặt như thế có vấn đề gì không.thật khó quá!
    không có gì khó cả. khi ứng tiền thì treo trên 131, 331 khi đã xác định là không tiếp tục thực hiện hđ nữa thì ghi giảm khoản tiền ứng đi thôi. việc ứng bằng tgnh bây giờ trả lại bằng tm thì không có sao cả. muốn thấy sao thì tối đi chơi nhìn lên bầu trời sẽ thấy. hehe.
    -----------------------------------------------------------------------------------------



    Trích dẫn Gửi bởi tuyettrinhvt
    hu uuuuuuuuu ai giup mình với. giúp mình định khoản nghiệp vụ này nhé
    mua ngoại tệ từ tiền gửi ngân hàng, sau đó chuyển cho người bán. mình phải định khoản làm sao để có thể vừa theo dõi tgnh bằng tiền viêt,ngoại tệ,và các công nợ khách hàng nữa
    đk mua ngoại tệ
    nợ 112.2/có 112.1
    chuyển cho khách hàng
    nợ 331/có 112.2
    còn phần chênh lệch tỷ giá thì phải có vd cụ thể mới nói được.

  10. #30
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    ðề: kế toán công nợ

    việc phân loại công nợ còn phụ thuộc vào vấn đề mô hình quản lý của công ty bạn, tuy nhiên làm sao sử dụng ít tài khoản mà vấn quản lý tốt công nợ phải thu và phải trả của doanh nghiệp là tốt nhất, mà phải chi tiết đến từng đối tượng nghe

 

 
Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •