Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: thu công nợ

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    thu công nợ

    dn mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. dn em đang dùng phần mềm " quản lý kế toán master

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: thu công nợ

    bạn vào phần chứng từ khác để nhập chứng từ đối trừ công nợ nha

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: thu công nợ

    cám ơn bạn nha
    nhưng phần mềm dn mình ko có phiếu chứng từ khác
    mình làm như thế này không biết có đúng ko?
    mình làm phiếu nhập kho cho càe rồi bù trừ qua công nợ
    không biết có sai không ?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: thu công nợ

    mình nghĩ là được bạn à, bù trừ dần

  5. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    30
    ðề: thu công nợ




    Trích dẫn Gửi bởi phuong_nb
    dn mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. dn em đang dùng phần mềm " quản lý kế toán master
    bạn có thể tính toán giá trị của cà phê đó rồi đối chiếu với lại số công nợ sau đó đối trừ đi thôi. giống như là bạn nhập hàng của họ ấy thì trừ dần trên số tiền mà họ nợ cty của bạn.
    chúc bạn thành công

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: thu công nợ

    hình thức bán hàng của công ty bạn là ký gửi đại lý
    do vậy:
    phần công nợ bạn thu bằng tiền mặt thì đk như sau:
    n: 111
    c: 157(tính đúng bằng số tièn mặt bạn thu được)
    phần công nợ bạn thu bằng cafe thì đk như sau:
    n: 156(giá trị của cafe )
    c: 157(giá trị của cafe )

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: thu công nợ




    Trích dẫn Gửi bởi cuncon217
    hình thức bán hàng của công ty bạn là ký gửi đại lý
    do vậy:
    phần công nợ bạn thu bằng tiền mặt thì đk như sau:
    n: 111
    c: 157(tính đúng bằng số tièn mặt bạn thu được)
    phần công nợ bạn thu bằng cafe thì đk như sau:
    n: 156(giá trị của cafe )
    c: 157(giá trị của cafe )
    bạn định khoản tn thì giá vốn và doanh thu chay dau mat rùi?

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    ðề: thu công nợ




    Trích dẫn Gửi bởi phuong_nb
    dn mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. dn em đang dùng phần mềm " quản lý kế toán master
    trả = cafe thì bạn đánh giá cafe đó theo giá thị trường tại ngày đó vậy, mà cty bạn có chức năng kd cafe ko nhỉ. nếu có hạch toán nợ 156 / có 131.
    ko thì nợ 641, 642 / có 131 (coi như cty đem cafe dùng nội bộ, tự uống luôn) :nongqua:

  9. #9
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    303
    ðề: thu công nợ




    Trích dẫn Gửi bởi phuong_nb
    dn mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. dn em đang dùng phần mềm " quản lý kế toán master
    mình nghĩ hạch toán thế này có được ko:

    ghi nhận giá vốn
    nợ tk 632
    có tk 157
    ghi nhận doanh thu
    nợ tk 131
    có tk 511
    có tk 3331 ( nếu có)
    khi nhận cafe vẫn hạch toán bình thường
    nợ tk 156
    có tk 131
    khi bù trừ công nợ dùng phieu kt khác chi tiết từng đối tượng.
    nợ tk 131
    có tk 331

    chắc hơi lòng vòng!:nhayday::nhayday: có gì các bạn chỉ giáo thêm nhé!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •