Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    thưởng doanh số bán hàng

    Công ty em bán hàng cho 1 nhãn hàng A, vẫn nhập hàng theo giá gốc và bán hàng theo giá họ quy định, nhưng đồng thời còn được hưởng doanh số mình bán hàng nữa
    em có 1 hóa đơn ngày 20/01/2014 từ công ty A với nội dung: chiết khấu thương mại theo doanh số bán hàng tháng 10/2013 có file kèm theo số tiền 3.030.000 VAT 303.000, tổng tiền 3.333.000đ và hình thức thanh toán là đối trừ công nợ với số tiền bên e mua hàng của A
    file kèm theo là danh sách những hàng bên em ( mua của A) bán cho khách hàng và tổng số tiền chiết khấu kèm theo là 3.030.000
    Vậy cho em hỏi là em phải hạch toán ntn ạ.
    em định hạch toán như sau:
    Nợ tk 331: 3.333.000
    Có tk 711: 3.030.000
    có tk 33311: 303.000
    có đúng không ạ

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi co long chon
    Công ty em bán hàng cho 1 nhãn hàng A, vẫn nhập hàng theo giá gốc và bán hàng theo giá họ quy định, nhưng đồng thời còn được hưởng doanh số mình bán hàng nữa
    em có 1 hóa đơn ngày 20/01/2014 từ công ty A với nội dung: chiết khấu thương mại theo doanh số bán hàng tháng 10/2013 có file kèm theo số tiền 3.030.000 VAT 303.000, tổng tiền 3.333.000đ và hình thức thanh toán là đối trừ công nợ với số tiền bên e mua hàng của A
    file kèm theo là danh sách những hàng bên em ( mua của A) bán cho khách hàng và tổng số tiền chiết khấu kèm theo là 3.030.000
    Vậy cho em hỏi là em phải hạch toán ntn ạ.
    em định hạch toán như sau:
    Nợ tk 331: 3.333.000
    Có tk 711: 3.030.000
    có tk 33311: 303.000
    có đúng không ạ
    Hạch toán giảm TK 156 hoặc tăng TK 711 đều được mà.
    Nếu nhiều mặt hàng, mình nghĩ nên hạch toán qua 711

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •