Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Hạch toán hàng gửi bán thiếu không rõ nguyên nhân.

    E có một bài tập nhưng có NV này ko biết làm sao. Đây là tại 1 DN Thương mại
    Nhận được giấy báo bên mua đã nhận được lô hàng gửi đi bán tháng trước kèm theo biên bản thiếu một số có giá bán chưa thuế là 700.000 đồng. Được biết số hàng này có trị giá xuất kho 60.000.000, giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 70.000.000 đồng, bên mua chưa trả tiền
    Xin hỏi giá vốn và doanh thu ở đây ghi nhận thế nào, có trừ đi phần thiếu không, vì đây là hàng gửi bán, chắc là sau khi nhận mới viết hoá đơn, thao em nghĩ thì chắc là chỉ ghi theo số thực nhận, vậy số thiếu bên bán hạch toán thế nào

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    52
    Ðề: Giúp e nghiệp vụ này với




    Trích dẫn Gửi bởi huyenlan
    E có một bài tập nhưng có NV này ko biết làm sao. Đây là tại 1 DN Thương mại
    Nhận được giấy báo bên mua đã nhận được lô hàng gửi đi bán tháng trước kèm theo biên bản thiếu một số có giá bán chưa thuế là 700.000 đồng. Được biết số hàng này có trị giá xuất kho 60.000.000, giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 70.000.000 đồng, bên mua chưa trả tiền
    Xin hỏi giá vốn và doanh thu ở đây ghi nhận thế nào, có trừ đi phần thiếu không, vì đây là hàng gửi bán, chắc là sau khi nhận mới viết hoá đơn, thao em nghĩ thì chắc là chỉ ghi theo số thực nhận, vậy số thiếu bên bán hạch toán thế nào
    Khi bên mua báo nhận được hàng nhưng thiếu thì:
    N632: 60tr-số thiếu
    N1381; số thiếu
    C157: 60tr

    N131: 76.230.000
    C511: 69.300.000
    C33311: 6.930.000

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    mình hạch toán giống bạn đó

    [/COLOR]nhưng phần thuế thì theo mình nên là
    C3331 7 000 000
    vì hóa đơn mình đã xuất rùi

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Re: Hạch toán hàng gửi bán thiếu không rõ nguyên nhân.




    Trích dẫn Gửi bởi xuongrong24
    mình hạch toán giống bạn đó

    [/COLOR]nhưng phần thuế thì theo mình nên là
    C3331 7 000 000
    vì hóa đơn mình đã xuất rùi
    Nếu thuế tính là 7tr thì doanh thu cũng phải tính là 70tr luôn hả bạn?

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •