Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Trong TH này mình hạch toán đúng hay sai?

    Mình phát sinh nghiệp vụ,hạch toán rồi nhưng thấy lăn tăn quá, các bạn chỉ giúp mình nhé.
    Cty mình mua hàng và đvị bán hàng đã xuất hđơn kèm theo hàng,qua tháng sau bên mình gửi lại hàng và cũng xuất hóa đơn gửi kèm vẫn y như giá đã mua về.Mình hạch toán như bán hàng thông thường (Nợ 112/có 511,3331)có đc ko?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Trong TH này mình hạch toán đúng hay sai?




    Trích dẫn Gửi bởi ubn_love
    Mình phát sinh nghiệp vụ,hạch toán rồi nhưng thấy lăn tăn quá, các bạn chỉ giúp mình nhé.
    Cty mình mua hàng và đvị bán hàng đã xuất hđơn kèm theo hàng,qua tháng sau bên mình gửi lại hàng và cũng xuất hóa đơn gửi kèm vẫn y như giá đã mua về.Mình hạch toán như bán hàng thông thường (Nợ 112/có 511,3331)có đc ko?
    bên kia trả bạn bằng chuyển khoản sao mà hạch toán như vậy? nếu mà bên bạn mua hàng của họ rồi ko lấy nữa suất trả lại hàng thì bạn hạch toán như bán hàng bình thường ấy

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Trong TH này mình hạch toán đúng hay sai?

    Hạch toán như bạn thì đúng về nguyên tắc nhưng sai chế độ vì giá mua vào và bán ra bằng nhau nên không phát sinh thu nhập -> không ảnh hưởng đến lợi nhuận ( Chi cục thuế cũng chấp nhận cách này). Nhưng theo chế độ khi bạn xuất trả hàng hóa thì phải ghi giảm hàng hóa và thuế đầu vào và để đám bảo đúng bản chất của nghiệp vụ ( không phải doanh thu của bạn) thì hạch toán như thế này nhé!
    - nợ TK 112/ C156, C1331

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Trong TH này mình hạch toán đúng hay sai?




    Trích dẫn Gửi bởi tranhuong_73
    Hạch toán như bạn thì đúng về nguyên tắc nhưng sai chế độ vì giá mua vào và bán ra bằng nhau nên không phát sinh thu nhập -> không ảnh hưởng đến lợi nhuận ( Chi cục thuế cũng chấp nhận cách này). Nhưng theo chế độ khi bạn xuất trả hàng hóa thì phải ghi giảm hàng hóa và thuế đầu vào và để đám bảo đúng bản chất của nghiệp vụ ( không phải doanh thu của bạn) thì hạch toán như thế này nhé!
    - nợ TK 112/ C156, C1331
    Mình thấy như vậy ko ổn,hạch toán vậy thì đúng bản chất của nghiệp vụ nhưng mình thấy thiếu cái j đó.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    14
    Ðề: Trong TH này mình hạch toán đúng hay sai?




    Trích dẫn Gửi bởi ubn_love
    Mình thấy như vậy ko ổn,hạch toán vậy thì đúng bản chất của nghiệp vụ nhưng mình thấy thiếu cái j đó.
    Mua hàng vào và bán ra không có lãi thì có sao đâu, thế nên bạn mua hàng và khi trả hàng bạn xuất hóa đơn hạch toán bình thường như khi bán bán hàng là được.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •