Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 25
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

    Bạn mình vừa nhận làm thêm ở 1 cty, do kế toán cũ làm sai sót gần như toàn bộ, híc.
    Các bác cho mình hỏi, ngày 1/7/2010 cty ký hợp đồng cung cấp thiết bị máy phát điện, ngày 28/7/2010 cty xuất HĐ đầu ra nhưng đến ngày 5/8/2010 thì HĐ đầu vào mới về. Như vậy, phần này mình hạch toán như thế nào, vẫn hạch toán bình thường hả các bác... Bạn mình đang cần gấp, mà mình thì chưa gặp TH này bao giờ, rất mong các bác chỉ giáo sớm sơm giúp vs.
    Thank các bác nhìu nhìu:roile::roile::roile:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Giúp mình với, gấp gấp...

    Mình nghĩ trước khi xuất Hđ đầu ra thì sẽ phải làm thao tác nhập kho . Mặc dù lúc này chưa có hóa đơn đầu vào nên để cho hợp lệ sẽ cần bên bán cung cấp cho m phiếu giao hàng, phiếu xuất kho. Căn cứ trên đó m nhập kho, nhưng chưa hạch toán thuế. Khi hóa đơn đầu vào về thì lúc đó mới làm bút toán hạch toán thuế GTGT đầu vào.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Giúp mình với, gấp gấp...




    Trích dẫn Gửi bởi hongphamkt
    Bạn mình vừa nhận làm thêm ở 1 cty, do kế toán cũ làm sai sót gần như toàn bộ, híc.
    Các bác cho mình hỏi, ngày 1/7/2010 cty ký hợp đồng cung cấp thiết bị máy phát điện, ngày 28/7/2010 cty xuất HĐ đầu ra nhưng đến ngày 5/8/2010 thì HĐ đầu vào mới về. Như vậy, phần này mình hạch toán như thế nào, vẫn hạch toán bình thường hả các bác... Bạn mình đang cần gấp, mà mình thì chưa gặp TH này bao giờ, rất mong các bác chỉ giáo sớm sơm giúp vs.
    Thank các bác nhìu nhìu:roile::roile::roile:
    Cái này phải coi thiết bị đó có tách bạch với công trình hay không. Nếu có thì hạch toán vào 211 hay 153,....

    Nếu là thiết bị dính với công trình mà trong Hợp đồng có quy định thì khoản này không được tính vào chi phí giá thành.

    P/s: Hum qua mềnh tốn hết 200k đt vì cái vụ này mà hỏng thèm trả lại cho mềnh. Buồn buồn,

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Giúp mình với, gấp gấp...




    Trích dẫn Gửi bởi Love You
    Cái này phải coi thiết bị đó có tách bạch với công trình hay không. Nếu có thì hạch toán vào 211 hay 153,....

    Nếu là thiết bị dính với công trình mà trong Hợp đồng có quy định thì khoản này không được tính vào chi phí giá thành.

    P/s: Hum qua mềnh tốn hết 200k đt vì cái vụ này mà hỏng thèm trả lại cho mềnh. Buồn buồn,
    Đây là thương mại mà công trình gì kiu :241:
    Muốn hợp thức hóa thì đơn vị cần có phiếu xuất kho hoặc phiếu giao hàng của bên bán có ký nhận đóng dấu đầy đủ để chứng minh mình đã mua hàng.
    Sau đó tháng sau nhận hóa đơn thì hạch toán phần thuế được khấu trừ là ổn.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Giúp mình với, gấp gấp...




    Trích dẫn Gửi bởi Linh_suchuoi
    Đây là thương mại mà công trình gì kiu :241:
    Muốn hợp thức hóa thì đơn vị cần có phiếu xuất kho hoặc phiếu giao hàng của bên bán có ký nhận đóng dấu đầy đủ để chứng minh mình đã mua hàng.
    Sau đó tháng sau nhận hóa đơn thì hạch toán phần thuế được khấu trừ là ổn.
    Anh chai ơi là anh chai. Người ta hỏi là:
    - HĐ đầu ra ghi nhận doanh thu là: 28/07/2010
    - HĐ đầu vào ghi nhận giá vốn là: 05/08/2010
    Chủ topic không nói TM hay XD thì Love quy vào Xây dựng. Vậy sao đập đầu em? Hả? Giận quá chời,

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?




    Trích dẫn Gửi bởi hongphamkt
    Bạn mình vừa nhận làm thêm ở 1 cty, do kế toán cũ làm sai sót gần như toàn bộ, híc.
    Các bác cho mình hỏi, ngày 1/7/2010 cty ký hợp đồng cung cấp thiết bị máy phát điện, ngày 28/7/2010 cty xuất HĐ đầu ra nhưng đến ngày 5/8/2010 thì HĐ đầu vào mới về. Như vậy, phần này mình hạch toán như thế nào, vẫn hạch toán bình thường hả các bác... Bạn mình đang cần gấp, mà mình thì chưa gặp TH này bao giờ, rất mong các bác chỉ giáo sớm sơm giúp vs.
    Thank các bác nhìu nhìu:roile::roile::roile:
    Ý kiến của em là thế này chị tham khảo nhé !
    Trước tiên chị bảo bên bán xuất cho một cái phiếu xuất kho tại ngày bán và mình định khoản là : Nợ 152,153 hoặc 156 ( Tuỳ vào bên chị) và có 331.
    Sau khi hoá đơn về thì 1 là: Chị huỷ toàn bộ bút toán đã ghi trước sau đó hạch toán lại là : Nợ 152, 153, 156 và nợ 1331 có 331.
    2 là chị chỉ thêm thuế vào thui
    Hj` chị tham khảo thêm mọi người nhé :k5798618:

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

    Theo như em thì hóa đơn về ngày 05/08/2010 mà ngày tháng thể hiện trên hóa đơn là T7 vì mình vẫn nhập xuất kho bình thường mà, còn nếu thể hiện trên hóa đơn ghi là tháng 8 thì làm sao làm được vì căn cứ vào chứng từ nào mà cty bạn bán hàng cho ngta

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    3
    Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

    Bên mình cũng vậy nhưng là hàng nhập khẩu; KTT nói thường là ký hợp đồng trước rồi xuất hóa đơn
    cho bên mua lúc hàng về mới giao cho khách. Đôi khi phải làm theo ý xếp biết sao giờ dù biết thế là ko hợp lý:nhaymat:

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?




    Trích dẫn Gửi bởi hongphamkt
    Bạn mình vừa nhận làm thêm ở 1 cty, do kế toán cũ làm sai sót gần như toàn bộ, híc.
    Các bác cho mình hỏi, ngày 1/7/2010 cty ký hợp đồng cung cấp thiết bị máy phát điện, ngày 28/7/2010 cty xuất HĐ đầu ra nhưng đến ngày 5/8/2010 thì HĐ đầu vào mới về. Như vậy, phần này mình hạch toán như thế nào, vẫn hạch toán bình thường hả các bác... Bạn mình đang cần gấp, mà mình thì chưa gặp TH này bao giờ, rất mong các bác chỉ giáo sớm sơm giúp vs.
    Thank các bác nhìu nhìu:roile::roile::roile:
    * Hàng về kho nhưng hóa đơn chưa về:
    ĐK: Nợ 156 ( Giá trị hàng dựa trên giá tạm tính, trị giá của hàng có thể là của hàng hóa cùng loại nhập trước đó gần nhất)
    Có 331
    * Hóa đơn về vào ngày 5/8/2010 (mình không quan tâm ngày hóa đơn về, chỉ dựa vào ngày ghi trên hóa đơn, ngày ghi trên hóa đơn phải là ngày họ xuất kho bán cho mình). Dựa trên hóa đơn, ghi nhận thuế GTGT
    ĐK: Nợ 133
    Có 331
    * Sau đó, dựa trên giá trị thực từ hóa đơn, tiến hành ghi tăng (nếu giá hóa đơn cao hơn giá tạm tính) hoặc ghi giảm (nếu giá hóa đơn thấp hơn giá tạm tính)
    + Tăng: Nợ 156 (phần chênh lệch)
    Có 331
    + Giảm: Nợ 331 (phần chênh lệch)
    Có 156
    * Ngày 28/7/2010, ghi nhận doanh thu bình thường.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Re: Ðề: Giúp mình với, gấp gấp...




    Trích dẫn Gửi bởi Love You
    Cái này phải coi thiết bị đó có tách bạch với công trình hay không. Nếu có thì hạch toán vào 211 hay 153,....

    Nếu là thiết bị dính với công trình mà trong Hợp đồng có quy định thì khoản này không được tính vào chi phí giá thành.

    P/s: Hum qua mềnh tốn hết 200k đt vì cái vụ này mà hỏng thèm trả lại cho mềnh. Buồn buồn,
    Em chai Lốp :171: Đó giờ anh chưa làm XD, bộ nếu là Cty XD thì ko dc tính vào CP hả ta, có thể xem như hàng về trước HĐ về sau , ko dc sao ta. :hochanh:

 

 
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •