Công ty mình là bên nhận gia công, các khoản chi phí như tiền lương, điện.... mình hạch toán
No 154
Co 111, 334
sau đó kết chuyển từ 154 -> 632 để tính giá vốn (khi xuất trả hàng gia công)?
Công ty mình làm theo QĐ 48 như vậy đúng ko?