Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Kết chuyển TK 133

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Kết chuyển TK 133

    Công ty mình quý I C133 là 500N. Sang q úy II mình kết chuyển sang 333, vậy các bạn cho mình hỏi trong bảng cân đối số phát sinh Quý II mình phải giải quyết mục này như thế nào vì Quý I mình làm bảng cân đối số phát sinh thì số dư cuối kỳ C133 là 500? Cảm ơn các bạn rất nhiều.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kết chuyển TK 133




    Trích dẫn Gửi bởi Melody
    Công ty mình quý I C133 là 500N. Sang q úy II mình kết chuyển sang 333, vậy các bạn cho mình hỏi trong bảng cân đối số phát sinh Quý II mình phải giải quyết mục này như thế nào vì Quý I mình làm bảng cân đối số phát sinh thì số dư cuối kỳ C133 là 500? Cảm ơn các bạn rất nhiều.
    Tk 133 phải làm hàng tháng chứ (vì là thuế gtgt mà). TK 133 là thuế GTGT đc khấu trừ, có số dư ghi bên nợ, sao cty bạn lại ghi bên có?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Kết chuyển TK 133

    Đúng vậy, nhưng 500 ng này gồm 2 khoản mình được giảm trừ của tháng 2 và tháng 3. Trong 2 tháng đó Công ty mình không phát sinh hóa đơn đầu ra nên mình phải treo sang tháng 4 tức là quý II đó bạn. Mình đã kết chuyển sang 333 rồi thì bảng cân đối số phát sinh mình để luôn 500 ng này ở bên có 333 là (500.000)??

  4. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    14
    Ðề: Kết chuyển TK 133




    Trích dẫn Gửi bởi Melody
    Đúng vậy, nhưng 500 ng này gồm 2 khoản mình được giảm trừ của tháng 2 và tháng 3. Trong 2 tháng đó Công ty mình không phát sinh hóa đơn đầu ra nên mình phải treo sang tháng 4 tức là quý II đó bạn. Mình đã kết chuyển sang 333 rồi thì bảng cân đối số phát sinh mình để luôn 500 ng này ở bên có 333 là (500.000)??
    Tháng 4, nếu tổng tiền thuế trên hóa đơn xuất ra TK 333 đúng bằng tổng tiền thuế đầu vào cộng dồn TK 133 và bạn đã làm nghiệp vụ kết chuyển cho nó xong rồi thì lúc này số thuế được khấu trừ cho tháng kế tiếp là 0 đồng. Sang tháng tư, nếu không phát sinh số thuế đầu ra mà bạn làm nghiệp vụ kết chuyển là sai.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    12
    Ðề: Kết chuyển TK 133

    Ý của mình là, thuế GTGT đầu ra của quý I là 5tr:
    Minhg làm sổ 33311:
    C5tr/N5tr
    Kết chuyển thuế GTGT: N500
    ---> số dư cuối kỳ của mình là:
    N500ng hay là C(500ng)

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •