Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 18
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Phí đthoại đã trả trong T12 và ghi vào TK642, hoá đơn xuất T1 thì xử lý thế nào?

    Cả nhà ơi giúp mình vụ này với.
    25/12/2008: mình thanh toán tiền điện thoại Tháng 11 của 3 máy và ghi nhận vào TK 642 chi phí T12 là 3triệu.
    Tuy nhiên Bưu điện chỉ xuất hoá đơn VAT cho 2 máy, còn thiếu 1 hoá đơn giá trị 50,000 VND.
    Bây giờ mình mới phát hiện ra nhưng Bưu điện chỉ có thể xuất bù hoá đơn 50,000 VND này trong T1/2009.

    Mình phải xử lý như thế nào với số tiền 50,000 VND này? Báo cáo T11, T12 và năm 2008 mình làm xong hết rùi. Hic hic.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Phí đthoại đã trả trong T12 và ghi vào TK642, hoá đơn xuất T1 thì xử lý thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi namlun
    Cả nhà ơi giúp mình vụ này với.
    25/12/2008: mình thanh toán tiền điện thoại Tháng 11 của 3 máy và ghi nhận vào TK 642 chi phí T12 là 3triệu.
    Tuy nhiên Bưu điện chỉ xuất hoá đơn VAT cho 2 máy, còn thiếu 1 hoá đơn giá trị 50,000 VND.
    Bây giờ mình mới phát hiện ra nhưng Bưu điện chỉ có thể xuất bù hoá đơn 50,000 VND này trong T1/2009.

    Mình phải xử lý như thế nào với số tiền 50,000 VND này? Báo cáo T11, T12 và năm 2008 mình làm xong hết rùi. Hic hic.
    :jfbq00191070412ahu0 Cty mình phải có hoá đơn mới đóng tiền cơ bạn ạh.
    Bây giờ bạn chỉ còn cách yêu cầu bên bưu điện xuất HĐ đúng ngày, tháng thui. Nhưng theo mình nghĩ, nếu bên bưu điện ko xuất lại HĐ ngày đó đc với lại số tiền này ko lớn nên bạn làm biên bản điều chỉnh giảm số tiền đã kê khai đi, khỏi mất công chạy đi chạy lại, có bị phạt thuế GTGT nhưng cũng ko đáng bao nhiêu đâu.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Phí đthoại đã trả trong T12 và ghi vào TK642, hoá đơn xuất T1 thì xử lý thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi betrang***
    :jfbq00191070412ahu0 Cty mình phải có hoá đơn mới đóng tiền cơ bạn ạh.
    Bây giờ bạn chỉ còn cách yêu cầu bên bưu điện xuất HĐ đúng ngày, tháng thui. Nhưng theo mình nghĩ, nếu bên bưu điện ko xuất lại HĐ ngày đó đc với lại số tiền này ko lớn nên bạn làm biên bản điều chỉnh giảm số tiền đã kê khai đi, khỏi mất công chạy đi chạy lại, có bị phạt thuế GTGT nhưng cũng ko đáng bao nhiêu đâu.
    Bưu điện khu vực công ty mình chỉ đưa bảng kê trước. Khi nào nhận đc tiền thanh toán mới xuất hoá đơn VAT.
    Hic. Toàn bộ báo cáo mình làm xong hết rùi. Bây giờ chỉnh sửa lại thì Sếp la mình chết. Có cách nào cứu mình ko cả nhà ơi.:jfbq00191070412ahu0

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Phí đthoại đã trả trong T12 và ghi vào TK642, hoá đơn xuất T1 thì xử lý thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi namlun
    Bưu điện khu vực công ty mình chỉ đưa bảng kê trước. Khi nào nhận đc tiền thanh toán mới xuất hoá đơn VAT.
    Hic. Toàn bộ báo cáo mình làm xong hết rùi. Bây giờ chỉnh sửa lại thì Sếp la mình chết. Có cách nào cứu mình ko cả nhà ơi.:jfbq00191070412ahu0
    Mà bạn ui, cái số tiền 50.000đ đó bạn có khấu trừ VAT ko hay chỉ kê khai TK 642 để tính CP hợp lý đc trừ khi tính thuế TNDN thui?
    Nếu mà ko liên quan đến VAT thì ko sao đâu bạn ạh (liên quan đến VAT mới phải làm đều chỉnh lại), nếu chỉ liên quan đến TK 642 bạn đã k/c vào chi phí quý IV thì khi bạn làm quyết toán thuế TNDN cuối năm thì bỏ ra là đc rùi, còn trên sổ sách kế toán thì ko sao đâu vì thực tế mình có phiếu chi 50.000 đ đó mà.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    64
    Ðề: Phí đthoại đã trả trong T12 và ghi vào TK642, hoá đơn xuất T1 thì xử lý thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi betrang***
    Mà bạn ui, cái số tiền 50.000đ đó bạn có khấu trừ VAT ko hay chỉ kê khai TK 642 để tính CP hợp lý đc trừ khi tính thuế TNDN thui?
    Nếu mà ko liên quan đến VAT thì ko sao đâu bạn ạh (liên quan đến VAT mới phải làm đều chỉnh lại), nếu chỉ liên quan đến TK 642 bạn đã k/c vào chi phí quý IV thì khi bạn làm quyết toán thuế TNDN cuối năm thì bỏ ra là đc rùi, còn trên sổ sách kế toán thì ko sao đâu vì thực tế mình có phiếu chi 50.000 đ đó mà.
    Mình chưa có hoá đơn nên chưa kê khai vào thuế T12. Nhưng mình đã chi tiền và ghi nhận 50,000d vào chi phí T12 rùi. Vậy T1 mới nhận hoá đơn thì làm thế nào đây? Cứ kê khai vào tờ khai thuế VAT nhưng ko ghi vào sổ sách kế toán nữa à?
    Hic. Đau đầu vụ này quá. Mọi ng cứu ko thì mình chít mất.:jfbq00191070412ahu0

  6. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    18
    Ðề: Phí đthoại đã trả trong T12 và ghi vào TK642, hoá đơn xuất T1 thì xử lý thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi namlun
    Mình chưa có hoá đơn nên chưa kê khai vào thuế T12. Nhưng mình đã chi tiền và ghi nhận 50,000d vào chi phí T12 rùi. Vậy T1 mới nhận hoá đơn thì làm thế nào đây? Cứ kê khai vào tờ khai thuế VAT nhưng ko ghi vào sổ sách kế toán nữa à?
    Hic. Đau đầu vụ này quá. Mọi ng cứu ko thì mình chít mất.:jfbq00191070412ahu0
    Ôi nếu thế thì đơn giản lắm bạn ạh hihi chẳng liên quan j đến thuế mà lo nữa :mua: Bạn chỉ cần sửa sổ sách cty bạn 1 chút thui.
    Trước đây bạn hạch toán:
    N627/641/642
    N1331(nếu có)
    C111
    thì giờ bạn hạch toán:
    N331 (coi như bạn trả trước tiền)
    C111
    Rồi khi nào nhận đc hoá đơn bạn đưa vào chi phí.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Phí đthoại đã trả trong T12 và ghi vào TK642, hoá đơn xuất T1 thì xử lý thế nào?

    Bạn đưa vào chi phí trong năm 2008 dù cho là bất ngờ phải điều chỉnh sổ như các bạn kia nói vậy .... Tôi không đồng ý vì dù thế nào thì chi phí đó thực tế đã PS nếu chưa chi trả cho người cung cấp thì cũng phải hạch toán vào phí để tính kết quả kinh doanh trong năm cho đúng. Nếu như chi phí lớn mà bạn vô tình bõ qua năm sau thì thật là "tổn thất cho DN" hơn là bị xếp la! còn HT thì đơn giản có rất nhiều cách tuy số tiền chi phí nhỏ không ảnh hưởng mấy nhưng vấn đề là mình xử lý phải đúng luật không ai nói mình được còn việc sai sót là chuyện thường có vậy mình mới giỏi lên được..........

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Phí đthoại đã trả trong T12 và ghi vào TK642, hoá đơn xuất T1 thì xử lý thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi THU_KBang
    Bạn đưa vào chi phí trong năm 2008 dù cho là bất ngờ phải điều chỉnh sổ như các bạn kia nói vậy .... Tôi không đồng ý vì dù thế nào thì chi phí đó thực tế đã PS nếu chưa chi trả cho người cung cấp thì cũng phải hạch toán vào phí để tính kết quả kinh doanh trong năm cho đúng. Nếu như chi phí lớn mà bạn vô tình bõ qua năm sau thì thật là "tổn thất cho DN" hơn là bị xếp la! còn HT thì đơn giản có rất nhiều cách tuy số tiền chi phí nhỏ không ảnh hưởng mấy nhưng vấn đề là mình xử lý phải đúng luật không ai nói mình được còn việc sai sót là chuyện thường có vậy mình mới giỏi lên được..........
    Bạn xem lại chi phí này chưa có Hoá đơn, có đưa vào chi phí thì cũng bị loại ra khi tính thuế TNDN.

    Làm theo betrang xem như là trả trước cho người bán. Sang T01/2009 có Hoá đơn thì mới đưa vào chi phí.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Phí đthoại đã trả trong T12 và ghi vào TK642, hoá đơn xuất T1 thì xử lý thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Hiền Triết
    Bạn xem lại chi phí này chưa có Hoá đơn, có đưa vào chi phí thì cũng bị loại ra khi tính thuế TNDN.

    Làm theo betrang xem như là trả trước cho người bán. Sang T01/2009 có Hoá đơn thì mới đưa vào chi phí.
    1. T12: khi nhân bảng kê của Bưu điện, mình đã thanh toán và hạch toán:
    N642: 45,454 d
    N1331: 4,545 d
    C112: 50,000d
    Sau đó Bưu điện xuất thiếu hóa đơn VAT, mình lại ko phát hiện ra nên trong TK thuế VAT T12 chưa có tiền thuế của hóa đơn này.
    2. T1: phát hiện ra sai sót, yêu cầu Bưu điện xuất hóa đơn, nhưng chỉ có hóa đơn T1, ko có hóa đơn T12.
    Vậy khi nhận hóa đơn 50,000d này trong T1 mình xử lý như thế nào?
    Sổ sách kế tóan mình đã làm xong hết rùi. Nhưng nếu cần mình có thể sửa lại.
    Mọi ng tìm phương án nào tốt nhất để giải quyết vấn đề này giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi ng nhiều lắm.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Phí đthoại đã trả trong T12 và ghi vào TK642, hoá đơn xuất T1 thì xử lý thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi namlun
    1. T12: khi nhân bảng kê của Bưu điện, mình đã thanh toán và hạch toán:
    N642: 45,454 d
    N1331: 4,545 d
    C112: 50,000d
    Sau đó Bưu điện xuất thiếu hóa đơn VAT, mình lại ko phát hiện ra nên trong TK thuế VAT T12 chưa có tiền thuế của hóa đơn này.
    2. T1: phát hiện ra sai sót, yêu cầu Bưu điện xuất hóa đơn, nhưng chỉ có hóa đơn T1, ko có hóa đơn T12.
    Vậy khi nhận hóa đơn 50,000d này trong T1 mình xử lý như thế nào?
    Sổ sách kế tóan mình đã làm xong hết rùi. Nhưng nếu cần mình có thể sửa lại.
    Mọi ng tìm phương án nào tốt nhất để giải quyết vấn đề này giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi ng nhiều lắm.
    Đơn giản nhất thì sửa lại sổ. :tucao:

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •