-
12-23-2008, 04:22 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Phân bổ khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý
Xin chào các bạn trong diễn đàn
Công ty mình có xe ô tô con đưa vào sử dụng từ tháng 4/2008. Từng quý vẫn trích khấu hao nhưng mình không đưa vào chi phí để phân bổ cho các công trình( Bên mình làm xây dựng) mà đến cuối năm mình kết chuyển phần khấu hao đó vào 911 có được không. Mình làm thế có đúng không. Nếu sai giờ phải điều chỉnh như thế nào. Mong các bạn chỉ gấp cho mìnhView more random threads:
- Chiết khấu thanh toán.
- dc tính cp hợp lý
- Cho em hỏi về Các khoản lập dự phòng
- hạch toán chi phí trước khi đưa TS vào trích khấu hao
- chi phí hàng nhập khẩu
- Hoạt động gia công thùng xe thì xác định giá vốn thế nào?
- Định khoản khi loại hóa đơn
- Chi phí máy thi công trong doanh nghiệp xây dựng, giúp mình với!
- Có được đưa vào CP hợp ly????
- tạm ứng cho công trình
-
12-23-2008, 04:28 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Phân bổ khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý
Gửi bởi kimkim
Nợ TK 641,642,627( tùy cái xe mà DN bạn sử dụng cho bộ phận nào)
Có TK 214
( Do sắp hết năm roài nên bạn làm ngay đi nhé, kết chuyển cho từng tháng)
Nếu là ctrinh cỡ vài năm sau nữa mới hoàn thành và DN chưa phát sinh doanh thu thì đưa nó vào 242 để phân bổ khi nào có doanh thu.
Nợ TK 242
Có TK 214
Good luck!
-
12-23-2008, 04:32 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Phân bổ khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý
Gửi bởi kimkim
Hàng tháng bạn trích khấu hao và đưa vào chi phí quản lý:
Nợ 642 / Có 214
Giờ bạn nên đưa phần trích khấu hao mà bạn đã trích ( trên bảng chi tiết) vào sổ sách kế toán
Thân
Một điểm nổi bật khiến Long Biên Central khác biệt chính là trải nghiệm sống được cá nhân hóa theo từng nhu cầu của cư dân. Dự án tích hợp nhiều loại hình căn hộ từ 1PN+ đến Duplex hay Penthouse, đáp...
Không gian sống nâng niu từng thế hệ trong gia đình