Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 14 của 14
  1. #11
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    98
    Ðề: Phân bỏ chi phí như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Hư Vô
    Nếu trong tháng, DN (Xây dựng) không phát sinh doanh thu, thì tất cả chi phí đều treo ở 154 hay kết chuyển qua 631 (hoặc 154-->155-->631) vậy anh chị?
    DN xây dựng không sử dụng TK 155, Mọi chi phí bạn tập hợp từ 621,622,623,627 sang 154 khi ctrinh hoàn thành kết chuyển sang 632 hoặc 631.

    Chào bạn!

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    98
    Ðề: Phân bỏ chi phí như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Linh_suchuoi
    Nếu cty bạn hạch toán kế toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì TK154,155 chỉ theo dõi số dư đầu kỳ và cuối kỳ thôi. Cty bạn là cty xây dựng thì tất cả các chi phí nào phát sinh liên quan đến công trình nào thì tập hợp cho công trình đó.Không phân biệt tháng nào có phát sinh doanh thu hay ko, tập hợp chi phí vào các TK621,622,627 khi công trình hoàn thành thì kết chuyển qua 631 để tính giá thành.
    Như vậy là không sử dụng 155 hả anh? Mà tháng nào cũng đưa chi phí vào hết thì kết quả KD của tháng bị lỗ, mấy tháng rồi DN em chẳng phát sinh doanh thu. Cty Hoạch toán KT theo PP kê khai thường xuyên.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: Phân bỏ chi phí như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Hư Vô
    Như vậy là không sử dụng 155 hả anh? Mà tháng nào cũng đưa chi phí vào hết thì kết quả KD của tháng bị lỗ, mấy tháng rồi DN em chẳng phát sinh doanh thu. Cty Hoạch toán KT theo PP kê khai thường xuyên.
    PP kê khai thường xuyên làm sao mà sử dụng TK631 được,bạn xem lại cách hạch toán kế toán theo PP kê khai thường xuyên đi. Tháng nào ko phát sinh doanh thu nhưng các khoản chi phí bắt buộc vẫn phát sinh thì các khoản chi phí đó vẫn phải ghi nhận trong tháng mặc dù bị lỗ.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Phân bỏ chi phí như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Hư Vô
    Như vậy là không sử dụng 155 hả anh? Mà tháng nào cũng đưa chi phí vào hết thì kết quả KD của tháng bị lỗ, mấy tháng rồi DN em chẳng phát sinh doanh thu. Cty Hoạch toán KT theo PP kê khai thường xuyên.
    Vẫn sử dụng tk 154, bạn sử dụng kê khai thường xuyên thì không dùng TK 631 mà sẽ dùng TK 632 phản ánh giá vốn ctrinh!

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •