Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Hạch toán chi phí

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5

    Hạch toán chi phí

    XIn chào các anh chị!
    em hạch toán bút toán chi phí như thế này anh chị xem giúp em co được ko nha:
    Ngày 20/06 khi thanh toán phí làm visa cho nhân viên công tác nước ngoài đã có chứng từ đầy đủ em đã ghi
    Nợ TK 6428 2tr
    Có TK 1111 2 tr
    Đến 30/6 công ty em đã kiểm toán.
    Đến tháng 7 người phụ trách làm visa lại mang tiền nộp lại không sử dụng khoản tiền này nữa em hạch toán tháng 7 như sau:
    Nợ TK 1111 2 tr
    Có TK 6428 2 tr
    Em làm như vậy ko biết có đúng không? anh chị reply giúp em nha

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán chi phí

    Bạn hạch toán như vậy đúng rồi (nhưng sao khoản chi phí Visa nộp lại đó ko trừ vào lương NV cho tiện nhỉ )

  3. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    4
    Ðề: Hạch toán chi phí




    Trích dẫn Gửi bởi cobedangyeu
    XIn chào các anh chị!
    em hạch toán bút toán chi phí như thế này anh chị xem giúp em co được ko nha:
    Ngày 20/06 khi thanh toán phí làm visa cho nhân viên công tác nước ngoài đã có chứng từ đầy đủ em đã ghi
    Nợ TK 6428 2tr
    Có TK 1111 2 tr
    Đến 30/6 công ty em đã kiểm toán.
    Đến tháng 7 người phụ trách làm visa lại mang tiền nộp lại không sử dụng khoản tiền này nữa em hạch toán tháng 7 như sau:
    Nợ TK 1111 2 tr
    Có TK 6428 2 tr
    Em làm như vậy ko biết có đúng không? anh chị reply giúp em nha
    hi
    Bạn có thể làm cách đó hay đưa vào 711 cũng được
    Nơ 111: 2.000.000
    Có 711: 2.000.000

    Thân

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán chi phí

    em cam on anh chi nha

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán chi phí




    Trích dẫn Gửi bởi cobedangyeu
    XIn chào các anh chị!
    em hạch toán bút toán chi phí như thế này anh chị xem giúp em co được ko nha:
    Ngày 20/06 khi thanh toán phí làm visa cho nhân viên công tác nước ngoài đã có chứng từ đầy đủ em đã ghi
    Nợ TK 6428 2tr
    Có TK 1111 2 tr
    Đến 30/6 công ty em đã kiểm toán.
    Đến tháng 7 người phụ trách làm visa lại mang tiền nộp lại không sử dụng khoản tiền này nữa em hạch toán tháng 7 như sau:
    Nợ TK 1111 2 tr
    Có TK 6428 2 tr
    Em làm như vậy ko biết có đúng không? anh chị reply giúp em nha
    Khoản tiền này đã trả tiền làm visa thì làm sao lại có tiền trả lại đc nhỉ???

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •