Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 12 của 12
  1. #11
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: vẫn là cp tiếp khách




    Trích dẫn Gửi bởi vodanh01
    Đồng ý với pác về nguyên tắc là như vậy

    Xin lỗi cho em hỏi có ai gặp trường hợp tượng tự vậy mà đã bị cơ quan thuế loại ra khỏi cp hợp lý chưa?
    Thanks much!!!
    Thưa với Pác là pác chỉ có mỗi cái hóa đơn đỏ tại Hà Nội mà không có các giấy tờ giải trình đi kèm như: Giấy công tác, giấy đi đường... thì chắc chắn HĐơn đó bị loại khỏi chi phí không bàn cãi. Nhưng bây giờ công ty bạn chưa QTThuế thì xử lý việc đó dễ thôi mà
    Bạn có thể làm lịch công tác cho ai đó,hay nhóm người, đi công tác tại HN. Hay là có thể làm cái chứng từ hội nghị Khách hàng tại HN,... có nhiều cách để có giấy tờ liên quan để cho vào chi phí hợp lý. Bạn cứ để trùng trục cái HĐ đỏ kia của bạn mà thuế không loại khỏi chi phí mới là lạ

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: vẫn là cp tiếp khách




    Trích dẫn Gửi bởi Philosopher
    Van xin gặp rồi thì nói cho mọi người biết đi chứ sao lại hỏi ngược :chongmat:
    Bên mình chi phí tiếp khách mỗi năm khoảng 300tr. HĐ đầy đủ chưa thấy Pác Thuế nào ý kiến.
    Thân !
    Thuế bên Philo không ý kiến vì chưa tìm thấy trường hợp nào như của vodanh01. Chứ như chỗ mình làm, nếu hok có những công trình hay khách hàng (ở nơi xuất hóa đơn cho DN) thì hóa đơn đó không được tính vào chi phí. Ai đời DN ở Long An, hóa đơn tiếp khách ở HN (không có giấy đi đường, không có vé, không có hóa đơn khách sạn chứng minh mình lưu trú). Vậy chắc DN này ... nhờ người tiếp khách hộ đây!!!! Có gì cho Cháo thêm kinh nghiệm nhé!:confuse1::banghead:

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •