Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0

    Cách hạch toán TK 133

    Các bạn cho mình hỏi thuế GTGT được khấu trừ thường hay để theo dõi trên sổ TK hay vào cuối mỗi tháng sau khi tính được số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đều phải kết chuyển? Thật sự mình không hiểu rõ cái này lắm các bạn giúp mình với.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cách hạch toán TK 133




    Trích dẫn Gửi bởi domai108
    Các bạn cho mình hỏi thuế GTGT được khấu trừ thường hay để theo dõi trên sổ TK hay vào cuối mỗi tháng sau khi tính được số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đều phải kết chuyển? Thật sự mình không hiểu rõ cái này lắm các bạn giúp mình với.
    Tất cả các TK được sử dụng trong đơn vị và có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TK đó đều phải lập sổ theo dõi bạn ạh. Mà cái này dùng phần mềm kế toán chỉ cần bạn nhập số liệu ở sổ NKC nó sẽ tự động chuyển qua Sheet Sổ Cái TK và Sổ chi tiết TK, bạn chỉ cần in ra là xong thôi.
    Thân ! :happy3:

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    mọi tai khoản đều phải được theo dõi trên sổ sách, bạn nhập vào sổ theo dõi bình thường TK 133, đến cuối tháng thì kết chuyển sang 3331

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cách hạch toán TK 133




    Trích dẫn Gửi bởi betrang***
    Tất cả các TK được sử dụng trong đơn vị và có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TK đó đều phải lập sổ theo dõi bạn ạh. Mà cái này dùng phần mềm kế toán chỉ cần bạn nhập số liệu ở sổ NKC nó sẽ tự động chuyển qua Sheet Sổ Cái TK và Sổ chi tiết TK, bạn chỉ cần in ra là xong thôi.
    Thân ! :happy3:
    Trường hợp bạn làm trên máy chứ làm trên excel làm sao bạn?
    dĩ nhiên là phải lập sổ theo dõi hết rồi, cuối mõi tháng bạn kết chuyển nó qua TK3331 để khấu trừ nhé.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cách hạch toán TK 133




    Trích dẫn Gửi bởi betrang***
    Tất cả các TK được sử dụng trong đơn vị và có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TK đó đều phải lập sổ theo dõi bạn ạh. Mà cái này dùng phần mềm kế toán chỉ cần bạn nhập số liệu ở sổ NKC nó sẽ tự động chuyển qua Sheet Sổ Cái TK và Sổ chi tiết TK, bạn chỉ cần in ra là xong thôi.
    Thân ! :happy3:
    Cái đó mình biết nhưng quan trọng là mình vẫn chưa hình dung ra được cụ thể như số liệu trên tờ khai thuế GTGT và số liệu trên sổ kế toán vì có những hóa đơn thực tế phát sinh của tháng này thì mình vào sổ kế toán luôn trong tháng đó nhưng tháng sau nữa mình mới kê khai thuế GTGT thì sao?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cách hạch toán TK 133




    Trích dẫn Gửi bởi domai108
    Cái đó mình biết nhưng quan trọng là mình vẫn chưa hình dung ra được cụ thể như số liệu trên tờ khai thuế GTGT và số liệu trên sổ kế toán vì có những hóa đơn thực tế phát sinh của tháng này thì mình vào sổ kế toán luôn trong tháng đó nhưng tháng sau nữa mình mới kê khai thuế GTGT thì sao?
    Tháng nào nhận được hóa đơn thì ghi sổ & kê khai luôn tháng đó chứ sao lại hạch toán trước rồi để tháng sau nữa mới kê khai vậy bạn?
    Nếu do bạn quên thì cũng không cần sửa lại sổ NKC, chỉ cần khi được hỏi bạn có thể giải trình tại sao lại có sự chênh lệch đó & cty bạn đóng thuế đầy đủ là đc thôi. :happy3:

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    3
    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    Theo như ý kiến của mấy pác trên là đúng rồi, nhưng không phải là cuối tháng kết chuyển hết toàn bộ 133 -> 333 vì cuối kỳ bên nợ 133 vẫn còn SD như sau: Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa trả.

  8. #8
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: Cách hạch toán TK 133




    Trích dẫn Gửi bởi boxoidn
    Theo như ý kiến của mấy pác trên là đúng rồi, nhưng không phải là cuối tháng kết chuyển hết toàn bộ 133 -> 333 vì cuối kỳ bên nợ 133 vẫn còn SD như sau: Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa trả.
    Có ai nói k/c hết đâu bác :confuse1::confuse1::confuse1:

    Cuối tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:

    Nợ TK 33311
    Có TK 133

    Nếu SDCK Tk 133 < SDCK TK 33311 thì k/c hết.
    Nếu SDCK Tk 133 > SDCK TK 33311 thì vẫn để số dư bên Nợ TK 133.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    Cho em hỏi tk133 lúc lên bảng cân đối tài khoản thi sdđk và sdck nằm bê đều nằm bên nợ phải không?
    (không có tk3331) vì giải bài tập mà lên bảng cân đối tài khoản mà chưa cân
    thank !

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    Về hạch toán khấu trừ thuế GTGT
    Bạn lấy số dư đầu tháng TK 1331 + số phát sinh trong tháng Nợ 1331 = A
    Số phát sinh Có TK 3331 là B

    Nếu A> B thì số hạch toán là B
    Nếu A<B thỉ số hạch toán là A
    Như vậy so sánh số nào nhỏ thi hạch toán số đó.

    Các bạn có thể tải file theo dõi hạch toán thuế GTGT sau:-( Mình không gửi file kèm được)

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •